portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
260/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
114,00 EUR
08.10.2020
Predmet: kontrola a servis EPS
353/2020
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
05.01.2021
Predmet: kontrola EPS
58/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
25.03.2021
Predmet: revízia EPS
166/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
11.08.2021
Predmet: kontrola EPS
53/2021
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,79 EUR
16.12.2021
Predmet: Servis - údržba, oprava, dodávka, montáž a zabezpečenie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšky na zariadení Elektrickej požiarnej signalizácie.
31/2021
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
250,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Demontáž snímačov, káblov a lišt. + montáž snímačov kábelových rozvodov, preprogramovanie EPS
165/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
25.01.2022
Predmet: Revízia EPS:
189/2021
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
244,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Elektr. požiarna signalizácia - dofinanc. prevádzky.
179/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - revízia EPS.
255/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
28.09.2022
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS.
357/2022
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
04.01.2023
Predmet: štvrťročná kontrola EPS
079/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
19.04.2023
Predmet: kontrola EPS
183/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
27.07.2023
Predmet: štvrťročná kontrola EPS - 3-6/23
263/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia elektr. požiar. signalizácie.
108a/2023
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
16.10.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS - september
370/2011
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
17 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: osobné motorové vozidlo MITSUBISHI
138/2021
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
120,79 EUR
09.07.2021
Predmet: bezdrôtové slúchadla - 10ks
225/2021
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
82,13 EUR
22.09.2021
Predmet: stropný držiak
210/2021
faktúra
TAMPEX Prešov, spol.s r.o.
36466280
509,26 EUR
17.09.2021
Predmet: reklamné fólie
10/2021
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o.
36466280
150,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Propagačné materiály
073/2021
faktúra
TAMPEX Prešov, spol.s r.o.
36466280
135,00 EUR
12.11.2021
Predmet: propagačné materiály
39/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
600,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Vlajky + stojany na vlajky – 3 ks
73/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
930,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Propagačné materiály školy
75/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Propagačné materiály školy – letáky 1000 ks
315/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
404,28 EUR
04.01.2023
Predmet: VLAJKY, STOJAN NA VLAJKY
320/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
04.01.2023
Predmet: propagačné materiály školy- letáky
321/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
915,35 EUR
04.01.2023
Predmet: spotrebný materiál. služby
57/2023
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
21.04.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
116/2023
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
18.05.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
122/2023
objednávka
SA - PEhAES, spol. s r.o.
36467472
102,82 EUR
27.10.2023
Predmet: Záchodové sedadlo – 9 ks
314/2023
faktúra
SA - PEhAES, spol. s r.o.
36467472
102,82 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
100/2022
objednávka
GRASS, spol. s r.o.
36467529
34,90 EUR
22.12.2022
Predmet: Objednávka kytice
DFSF/22/0004 faktúra
faktúra
GRASS, spol. s r.o.
36467529
34,90 EUR
04.01.2023
Predmet: kytica pre zamestnanca-jubileum
67/2013
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
990,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Notebook 1 ks, projektor Epson 1 ks.
491/2016
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
990,00 EUR
15.12.2016
Predmet: projekt Telocvične 2016
9/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
120,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Služby/servis – aplikácia kotolňa
008/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
120,00 EUR
31.01.2023
Predmet: služby ŠI
53/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
166,80 EUR
18.04.2023
Predmet: Služby/servis – internet, server
60/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
50,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Servisné služby
107/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
166,80 EUR
09.05.2023
Predmet: Služby/servis – internet, server
117/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
46,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Servisné služby
92a/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
500,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Servisné služby+nákup spotrebného materiálu-august, september, október
113/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
63,59 EUR
03.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – klávesnica, HDMI kábel a redukcia
267/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
141,35 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis počítačov.
272/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
63,59 EUR
09.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
266/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
60,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Servis PC.
293/2022
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
135,62 EUR
23.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
121/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
23,50 EUR
27.10.2023
Predmet: Batéria -DJW12-9.0/12V9.0AH/-záložný zdroj kotolňa
316/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
23,50 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
313/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
-39,84 EUR
06.11.2023
Predmet: Opravná faktúra k 231567.
125/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
550,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Servisné služby + spotrebný materiál
005/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
513,71 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
014/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
625,24 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
022/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
428,99 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
038/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
613,96 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
041/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,62 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
058/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
269,04 EUR
04.03.2011
Predmet: mrazené potraviny do ŠJ
073/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
202,85 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pe ŠJ
075/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
242,98 EUR
04.03.2011
Predmet: potraviny pre ŠJ
086/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
80,62 EUR
09.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
123/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
75,05 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
128/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
272,03 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
129/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
79,38 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
135/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,38 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
143/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
386,72 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
164/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
381,05 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
191/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
143,59 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
234/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
239,95 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
199/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
109,08 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
197/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
151,92 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
237/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
220,99 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
256/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
48,72 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
006/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
332,15 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
008/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
665,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
009/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,76 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
011/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,89 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
015/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
342,65 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
017/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
248,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
027/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
245,12 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
029/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
211,67 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ