portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2023
objednávka
BGV, s.r.o.
36476340
500,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Exkurzia - obhliadka objektu
DFSF/23/0003
faktúra
BGV, s.r.o.
36476340
481,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Pracovná porada
19/2014
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
144,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o možnosti štúdia v SOŠ podnikania v autobusoch a trolejbusoch dopravného podniku v Prešove.
96/2014
faktúra
SAD Prešov, a. s.
36477125
144,00 EUR
24.04.2014
Predmet: informačné letáky
61/2014
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
7,20 EUR
06.06.2014
Predmet: Zverejnenie informácií o konaní 2. kola prijímacích skúšok na SOŠ podnikania Prešov v autobusoch SAD Prešov.
308/2014
faktúra
SAD Prešov, a. s.
36477125
7,20 EUR
22.07.2014
Predmet: informácia o prijímacích skúškach
18/2017
objednávka
SAD Prešov, a. s.
36477125
69,60 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si u Vás vyvesenie reklamných letákov v spojoch SAD Prešov v počte 8 ks v termíne od 13.02.2017 do 24.03.2017 (6 týždňov).
055/2017
faktúra
SAD Prešov, a. s.
36477125
69,60 EUR
07.03.2017
Predmet: informácia o študijných odborov
39/2021
objednávka
Multiclub Gastrotechnika
36477575
4 500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Vybavenie školskej kuchyne
204/2021
faktúra
MULTI-CLUB, spol. s.r.o.
36477575
2 400,00 EUR
27.01.2022
Predmet: materiálne vybavenie ŠJ
207/2021
faktúra
MULTI-CLUB, spol. s.r.o.
36477575
1 750,00 EUR
27.01.2022
Predmet: vybavenie ŠJ
58/2022
objednávka
MULTI-CLUB, spol. s r.o.
36477575
90,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Tablety do konvektomatu
263/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
160 367,28 EUR
02.11.2022
Predmet: Vybavenie ŠJ - zákazka: "Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne".
286/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
92,82 EUR
03.11.2022
Predmet: ŠJ-tabletová soľ.
80/2022
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
50,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Univerzálny čistič do umývačky riadu
83/2022
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
450,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Kapsule do kávovaru pre podnikateľskú činnosť – 1000 ks
DFP/22/0049 faktúra
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
540,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál- kapsuly do kávovaru- P.Č.
343/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
45,60 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ - čistiace prostriedky
358/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
2 400,00 EUR
04.01.2023
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia kuchyne-dodatočné náklady
3/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
170,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 1 ks + tablety do konvektomatu
DFP/23/0002 faktúra
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
163,20 EUR
25.01.2023
Predmet: umývací prostriedok 1 ks + tablety do konvektomatu
21a/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
06.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks
088/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
20.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks - ŠJ
58/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
456,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Umývací prostriedok 12 kg-10 ks
123/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
456,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Umývací prostriedok 12 kg – 10 ks
95/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
05.09.2023
Predmet: Klimatizácia 3 ks + montáž
DFP/23/0067
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
5 560,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Interiérové vybavenie - P.Č.
110/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Povinná prehliadka gastrotechniky
274/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia kuchynského zariadenia.
054/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
39,89 EUR
01.03.2011
Predmet: Drobný nákup pre údržbu školy
072/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
14,92 EUR
04.03.2011
Predmet: drobný nákup
104/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
23,59 EUR
17.03.2011
Predmet: spotrebný materiál
144/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,96 EUR
12.04.2011
Predmet: spotrebný materiál na údržbu
196/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19,80 EUR
13.05.2011
Predmet: spotrebný materiál
020/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,80 EUR
08.03.2012
Predmet: spotrebný materiál
054/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
90,42 EUR
09.03.2012
Predmet: spotrebmý materiál
104/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
159,00 EUR
27.03.2012
Predmet: materiál pre údržbu školy
113/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
22,31 EUR
27.03.2012
Predmet: spotrebný materiál
004/2012
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: dodávka tovaru
154/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
9,46 EUR
27.04.2012
Predmet: materiál pre údržbu školy
182/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
28,96 EUR
27.04.2012
Predmet: materiál na údržbu
240/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
5,38 EUR
26.06.2012
Predmet: spotrebný materiál
354/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
43,16 EUR
20.09.2012
Predmet: materiál na údržbu školy
399/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
53,71 EUR
05.11.2012
Predmet: spotrebný materiál
445/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
30,97 EUR
12.12.2012
Predmet: spotrebný materiál
460/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
44,38 EUR
13.12.2012
Predmet: spotrebný materiál
502/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
31,37 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál pre údržbu
553/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
22,64 EUR
22.02.2013
Predmet: materiál na údržbu
016/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
33,41 EUR
12.03.2013
Predmet: spotrebný materiál
088/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
15,77 EUR
14.03.2013
Predmet: spotrebný materiál
107/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
46,74 EUR
23.05.2013
Predmet: spotrebný materiál
243/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
93,50 EUR
11.07.2013
Predmet: materiál pre údržbu
313/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
66,26 EUR
20.08.2013
Predmet: spotrebný materiál
347/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
50,20 EUR
11.10.2013
Predmet: spotrebný materiál
409/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
109,91 EUR
21.11.2013
Predmet: spotrebný materiál
431/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,40 EUR
21.11.2013
Predmet: spotrebný tovar
478/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
46,14 EUR
22.11.2013
Predmet: spotrebný materiál
492/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
64,91 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu školy
533/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
10,13 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu
537/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
17,00 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu
582/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
66,71 EUR
24.01.2014
Predmet: spotrebný materiál
35/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
17,50 EUR
27.02.2014
Predmet: materiál pre údržbu
42/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
13,90 EUR
27.02.2014
Predmet: spotrebný materiál
73/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
67,38 EUR
24.04.2014
Predmet: materiál na údržbu školy
106/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
158,39 EUR
24.04.2014
Predmet: spotrebný materiál
150/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
21,32 EUR
25.04.2014
Predmet: spotrebný materiál
226/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
36,40 EUR
21.07.2014
Predmet: spotrebný materiál pre údržbu
306/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
35,46 EUR
22.07.2014
Predmet: materiál pre údržbu
370/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
16,14 EUR
18.09.2014
Predmet: materiál - údržba
394/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
74,32 EUR
15.10.2014
Predmet: materiál pre údržbu
441/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
185,30 EUR
21.11.2014
Predmet: materiál pre údržbu
478/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
27,10 EUR
24.11.2014
Predmet: materiál pre údržbu
24/2015
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19 999,00 EUR
30.01.2015
Predmet: dodávka spotrebného materiálu
69/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
115,73 EUR
21.04.2015
Predmet: materiál pre údržbu
155/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
64,00 EUR
13.05.2015
Predmet: materiál pre údržbu
180/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
20,40 EUR
14.05.2015
Predmet: materiál pre údržbu
219/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
31,20 EUR
08.06.2015
Predmet: materiál na údržbu
283/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
9,29 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu
318/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
50,30 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu
335/2015
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
151,19 EUR
03.09.2015
Predmet: materiál pre údržbu