portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
660
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
2,00 EUR
21.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby
659
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
1 612,85 EUR
21.06.2023
Predmet: elektrická energia
658
faktúra
DAMITO s.r.o.
44148542
571,97 EUR
21.06.2023
Predmet: hydienické a čistiace potreby
657
faktúra
PRO - HAND, s.r.o.
34138811
1 921,03 EUR
21.06.2023
Predmet: OOPP pre zamestnancov školy
656
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
2 033,09 EUR
21.06.2023
Predmet: elektrická energia
649
faktúra
ŠEVT a.s.
207,30 EUR
21.06.2023
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov
648
faktúra
Technické služby
37849760
339,32 EUR
21.06.2023
Predmet: vyúčtovanie vodného a stočného MŠD 1-12/2022
647
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11 211,07 EUR
21.06.2023
Predmet: vyúčtovanie plynu 12/2022
646
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
4 222,29 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 12/2022
645
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 076,74 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 11/2022
644
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 300,19 EUR
21.06.2023
Predmet: energia ŠJ 10/2022
643
faktúra
Maroš Mičáni
50107712
250,00 EUR
21.06.2023
Predmet: služby BOZP technika
623
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
569,54 EUR
21.06.2023
Predmet: údržbársky materiál a OTE
622
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. Odborné nakladateľstvo
35908718
45,26 EUR
21.06.2023
Predmet: učebné pomôcky pre ZŠ
621
faktúra
Papera s.r.o
46082182
76,81 EUR
21.06.2023
Predmet: čistiace potreby pre ZUŠ
507
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
26,64 EUR
21.06.2023
Predmet: prenájom a pranie rohoží
493
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
117,65 EUR
21.06.2023
Predmet: elektrická energia ZUŠ
313
faktúra
SAD Dunajská Streda, a.s.
36245488
150,00 EUR
21.06.2023
Predmet: preprava žiakov
312
faktúra
DAMITO s.r.o.
44148542
397,44 EUR
21.06.2023
Predmet: Skladané utierky ECO NATURAL
311
faktúra
BAZ, s.r.o.
36840114
63,50 EUR
21.06.2023
Predmet: strierka na okno
310
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
164,55 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné ZUŠ
309
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
528,30 EUR
21.06.2023
Predmet: materiál na tvorivé dielničky z grantu SPP
308
faktúra
Marián Šupa
11906022
528,30 EUR
21.06.2023
Predmet: náhradné diely pre kosačku
307
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
72,24 EUR
21.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby
306
faktúra
Roman Mesiarik - REVTECH
40538664
433,25 EUR
21.06.2023
Predmet: Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
305
faktúra
Slov.pošta a.s.
36631124
17,27 EUR
21.06.2023
Predmet: tlač poštových poukazov ŠKD
304
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
5,02 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné MŠ Dalloša
303
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
220,18 EUR
21.06.2023
Predmet: Dodávka tepla pre MŠ Dalloša
302
faktúra
ELMONOP s.r.o
34115463
109,39 EUR
21.06.2023
Predmet: spotrebný a údržbársky materiál
301
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
51,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Darčekové predmety s Grantového programu SPP
300
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
300,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Tričká s potlačou s Grantového programu SPP
299
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
8,20 EUR
21.06.2023
Predmet: Knižky pre 2.ročník
298
faktúra
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu
45744955
88,00 EUR
21.06.2023
Predmet: poplatok za online workshop "Intenz.kurz práce s terapeut.kartami"
297
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
735,10 EUR
21.06.2023
Predmet: tabule, paraván, sada máňušiek a kostýmové čiapky pre MŠF
296
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
973,00 EUR
21.06.2023
Predmet: nábytok, zostava, sada vonkajších tabúľ, dekorácia pre MŠD
295
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
252,00 EUR
21.06.2023
Predmet: preprava detí z ŠKD do včelárstva
294
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
16,40 EUR
21.06.2023
Predmet: Nabíjačka do siete Travel Charger T200
293
faktúra
eFitness.sk
27518876
89,53 EUR
21.06.2023
Predmet: futbalová bránka SPARTAN BRAZIL pre MŠB
292
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
4,60 EUR
21.06.2023
Predmet: poplatok za upomienku k FA č. 8331016595
291
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
175,26 EUR
21.06.2023
Predmet: Vodné SŠ
290
faktúra
Internet - Handel, s.r.o.
24141828
91,42 EUR
21.06.2023
Predmet: detské knižky pre MŠF
289
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
61,00 EUR
21.06.2023
Predmet: grafická karta Nvidia + USB kábel A-B
288
faktúra
Pierre Baguette s.r.o.
26255220
111,00 EUR
21.06.2023
Predmet: šunkové bagety pre žiakov školy v počte 50 ks
287
faktúra
Koncerty pre deti, s. r. o.
53799496
340,00 EUR
21.06.2023
Predmet: predstavenie NOVÁ MINIDISKO SHOW pre všetky MŠ
286
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
723,15 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávky elektriny 5/2023
285
faktúra
atimark s.r.o.
53671767
24,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Likvidácia bio odpadu
284
faktúra
Papera s.r.o
46082182
470,06 EUR
21.06.2023
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ
283
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
300,00 EUR
21.06.2023
Predmet: služby IT technika
282
faktúra
CS JANSER, spol.s.r.o.
35702559
272,64 EUR
21.06.2023
Predmet: brúsna mriežka na parkety
281
faktúra
NETTING s.r.o.
51841860
88,50 EUR
21.06.2023
Predmet: pomôcky pre žiakov v projekte Nadácie SPP
280
faktúra
Papera s.r.o
46082182
162,58 EUR
21.06.2023
Predmet: čistiace potreby pre ŠJ
279
faktúra
vidaXL.sk
09188362
49,99 EUR
21.06.2023
Predmet: komponenty na výrobu odznakov
278
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
357,72 EUR
21.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby
277
faktúra
Slov.pošta a.s.
36631124
56,87 EUR
21.06.2023
Predmet: tlač poštových poukazov
276
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 768,00 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávka zemného plynu
275
faktúra
Zdravo a Chutne. com, s.r.o.
50791079
1 206,58 EUR
21.06.2023
Predmet: školské ovocie
274
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
182,60 EUR
21.06.2023
Predmet: údržbársky materiál
273
faktúra
Szabo Piano s.r.o.
52297837
70,00 EUR
21.06.2023
Predmet: ladenie klavíra
272
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
205,15 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávky elektriny 6/2023
271
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 336,23 EUR
21.06.2023
Predmet: dodávky elektriny 6/2023
270
faktúra
Web Retail s.r.o
28876431
97,86 EUR
21.06.2023
Predmet: žiarovka do dataprojektora
269
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o
31360513
1 221,00 EUR
21.06.2023
Predmet: herné prvky
268
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
1 660,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Drevený most
267
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
13,90 EUR
21.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby
266
faktúra
DAMITO s.r.o.
44148542
492,48 EUR
21.06.2023
Predmet: Skladané utierky ECO NATURAL
265
faktúra
A-Z veľkoobchod s.r.o.
36223611
447,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Drôtenky parketové strojové
264
faktúra
KOVTEC s.r.o.
50924192
12,20 EUR
21.06.2023
Predmet: objímka na dopravnmú zančku
263
faktúra
TATRACHEMA výrobné družstvo Trnava
31434193
310,80 EUR
21.06.2023
Predmet: pasta na parkety DIAVA / bal 7 kg
262
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
5 432,28 EUR
21.06.2023
Predmet: Refakturácia na náklady za dodávku energií
261
faktúra
ZO - RVC v Nitre
34006656
43,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Publikácia - Účtov. súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
260
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
408,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Montáž, kotvenie a dovoz pieskoviska pre MŠB
259
faktúra
KANAL M.P.S. s r.o
35710357
270,12 EUR
21.06.2023
Predmet: vysokotlaké čistenie kanal. potrubia
258
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
86,38 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží SŠ
257
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
89,04 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží VŠD
256
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
81,60 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠF
255
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
122,40 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠB
254
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
40,80 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠD
253
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
24,91 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží SŠ
252
faktúra
Papera s.r.o
46082182
18,50 EUR
21.06.2023
Predmet: Krém na ruky pre ŠJ
251
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r. o. Odborné nakladateľstvo
35908718
35,20 EUR
21.06.2023
Predmet: Aktivity pre ŠKD I.