portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15114
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3320.
dodatok
Slovenská sporiteľňa, a.s.
151653
70,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 1/2021
3319.
zmluva
SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
750,00 EUR
09.01.2024
Predmet: Licenčná zmluva SYSTEM-DIGITAL s.r.o.
3318.
zmluva
Jaroslav Psica a manž.
0,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu Psica_2023
3317.
zmluva
Ján Prachár
0,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Nájomná zmluva - Prachár 2023
3316.
zmluva
Radovan Páleš
0,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu Páleš_2023
3315.
zmluva
Marcela Korcová
0,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu Korcová_2023
3314.
zmluva
Michal Bezdek
0,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku M. Bezdek
2023/148
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
995,00 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. plyn. zariad. byty
2023/147
objednávka
Eštok s.r.o.
51315327
168,00 EUR
31.12.2023
Predmet: výmena skla
2023/146
objednávka
Tibor Hýrošš - AURA
34632794
1 900,00 EUR
31.12.2023
Predmet: výkopové a zemné práce
2023/145
objednávka
AGS ATELIÉR s.r.o.
36344532
108,00 EUR
31.12.2023
Predmet: odbor. pomoc
2023/144
objednávka
RS MAKER, s.r.o.
50921274
395,00 EUR
31.12.2023
Predmet: fotenie obec. podujatí
2023/143
objednávka
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
31.12.2023
Predmet: e-gov zmluvy 2024
2023/142
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
204,00 EUR
31.12.2023
Predmet: fekál ČOV
2023/141
objednávka
LIMEX ČR, s.r.o.
51689839
976,90 EUR
31.12.2023
Predmet: opr. podlahy Školská
2023/140
objednávka
INISOFT s.r.o.
45234469
46,80 EUR
31.12.2023
Predmet: školenie odpady
2023/139
objednávka
Miroslav Petriska
43723853
250,00 EUR
31.12.2023
Predmet: ozvučenie Mikuláš
223635
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-69,17 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 TJ Slov
223634
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
18,38 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 Oú
223633
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
74,69 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 Oú
223632
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
268,45 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 MŠ
223631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
139,86 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 VO 3000
223630
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,22 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en. 11/23 VO 2000
223629
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
40,24 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 11/23 ČOV Šk
223628
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-33,40 EUR
31.12.2023
Predmet: vyučt.el.en. 11/23 DS
223627
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
400,00 EUR
31.12.2023
Predmet: práv. sl.
223626
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
715,51 EUR
31.12.2023
Predmet: správa majetku 11/23
223625
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 048,21 EUR
31.12.2023
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
223624
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 129,50 EUR
31.12.2023
Predmet: zber a prepr. KO
223623
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 936,97 EUR
31.12.2023
Predmet: naklad. KO a DSO, zneškod
223622
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 049,41 EUR
31.12.2023
Predmet: zneškod. odpadu
223621
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
364,56 EUR
31.12.2023
Predmet: licencia ESET
223620
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. pohrebisko r. 2023
223619
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,81 EUR
31.12.2023
Predmet: telefón Oú+MŠ 11/23
223618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-60,84 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en.2/23 ČOV Pekár
223617
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: výkop. práce nádvorie
223616
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
1 317,50 EUR
31.12.2023
Predmet: výkop. práce nádvorie
223615
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-62,64 EUR
31.12.2023
Predmet: vyuč.el.en.1-4/23 ČOV Dr
223614
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,38 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 TJ Slova
223613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1,67 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 DS
223612
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-64,73 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 VO 2000C
223611
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-69,02 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 VO 3000F
223610
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-89,16 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 MŠ
223609
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-42,04 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 ČOV Škol
223608
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,52 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 Oú pož.z
223607
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-47,20 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 4/23 Oú
223606
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-85,34 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 VO 3000F
223605
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-103,39 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 MŠ
223604
faktúra
Základná škola
31201741
525,00 EUR
31.12.2023
Predmet: strava 11/23 MŠ
223603
faktúra
APM Technik s.r.o.
50517872
52,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis IT MŠ
223602
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-31,76 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 TJ Slova
223601
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3,59 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 DS
223600
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-102,18 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 MŠ
223599
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-105,31 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 VO 3000F
223598
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-75,08 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 VO 2000C
223597
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-43,67 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 ČOV Škol
223596
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,46 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 Pož.zbr.
223595
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-57,85 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 3/23 Oú
223594
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-25,69 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 TJ Slova
223593
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-78,20 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 DS
223592
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-77,30 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 VO3000F
223591
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-40,06 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 ČOV Škol
223590
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-20,16 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 pož.zbr.
223589
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-63,53 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 2/23 Oú
223588
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
189,02 EUR
31.12.2023
Predmet: práv.sl.
223587
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
-259,20 EUR
31.12.2023
Predmet: stav.mater.
223586
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
311,28 EUR
31.12.2023
Predmet: prenájom plošiny
223585
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
886,68 EUR
31.12.2023
Predmet: liaty betón
223584
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
78,00 EUR
31.12.2023
Predmet: servis. podpora odpady
223583
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
237,60 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. softwer odpady
223582
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-24,62 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 TJ Slova
223581
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,72 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 DS
223580
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-110,16 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 MŠ
223579
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-44,14 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 ČOV Škol
223578
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-176,57 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 3000F
223577
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-66,65 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú
223576
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5,56 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 Oú.garáž
223575
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-109,08 EUR
31.12.2023
Predmet: dopl.el.en. 1/23 VO 2000C
223574
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: rekl. pred.
223573
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,36 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ prenájom rohoží