portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17212
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510170437
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
105,60 EUR
10.04.2018
Predmet: tonery
510180016
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
696,30 EUR
10.04.2018
Predmet: tonery
510180071
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
409,80 EUR
20.09.2018
Predmet: tonery
510180106
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
64,08 EUR
20.09.2018
Predmet: tonery
510180107
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
141,60 EUR
20.09.2018
Predmet: tonery
510180209
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
86,64 EUR
20.09.2018
Predmet: tonery
510180204
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
356,64 EUR
20.11.2018
Predmet: tonery
510180253
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
135,60 EUR
20.11.2018
Predmet: tonery
510180313
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
358,20 EUR
20.11.2018
Predmet: tonery
510180325
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
421,60 EUR
20.11.2018
Predmet: tonery
510180393
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
93,60 EUR
11.03.2019
Predmet: tonery
510190005
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
707,35 EUR
11.03.2019
Predmet: tonery
510190006
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
974,24 EUR
11.03.2019
Predmet: tonery
510190011
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
223,08 EUR
11.03.2019
Predmet: tonery
510190067
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
82,32 EUR
16.04.2019
Predmet: tonery
510190102
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
366,96 EUR
23.05.2019
Predmet: tonery
510190146
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
304,44 EUR
05.06.2019
Predmet: tonery
510190162
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
65,28 EUR
15.07.2019
Predmet: tonery
510190279
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
244,08 EUR
08.10.2019
Predmet: tonery
510190312
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
397,98 EUR
08.10.2019
Predmet: tonery
510190372
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
57,48 EUR
12.11.2019
Predmet: tonery
510190388
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
267,60 EUR
14.11.2019
Predmet: tonery
510190410
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
159,24 EUR
11.12.2019
Predmet: tonery
510190438
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
162,72 EUR
30.12.2019
Predmet: tonery
510190445
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
241,20 EUR
30.12.2019
Predmet: tonery
510200008
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
182,40 EUR
03.04.2020
Predmet: tonery
510200038
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
403,20 EUR
03.04.2020
Predmet: tonery
510200044
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
596,28 EUR
03.04.2020
Predmet: tonery
510200052
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
288,00 EUR
03.04.2020
Predmet: tonery
510200188
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
420,37 EUR
14.07.2020
Predmet: tonery
110/2020
objednávka
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
1 550,96 EUR
25.09.2020
Predmet: tonery
510200304
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
1 550,96 EUR
30.11.2020
Predmet: tonery-výstavné odd.
510200305
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
412,91 EUR
30.11.2020
Predmet: tonery-ekonom.odd.
510210026
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
180,00 EUR
09.07.2021
Predmet: tonery
510210204
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
135,24 EUR
09.07.2021
Predmet: tonery
510210237
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
383,40 EUR
09.07.2021
Predmet: tonery
510210360
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
428,40 EUR
16.08.2021
Predmet: tonery
510210491
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
91,44 EUR
22.10.2021
Predmet: toner HPCE505AC
510210492
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
224,16 EUR
22.10.2021
Predmet: tonery 3farby HPCB54
510210559
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
179,04 EUR
22.10.2021
Predmet: toner Canon CRG-718 2ks
510210587
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
119,52 EUR
22.10.2021
Predmet: toner 2ks
510210651
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
90,00 EUR
22.10.2021
Predmet: toner Canon CRG-718 yel
510210785
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
180,00 EUR
17.01.2022
Predmet: toner Canon CRG-718 mag
510210829
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
88,00 EUR
17.01.2022
Predmet: toner HPCE505AC
510220029
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
359,04 EUR
22.03.2022
Predmet: tonery Canon CRG 4ks - ekon.odd
66/2020
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35 891 866
421,00 EUR
05.06.2020
Predmet: tonery do tlačiarne
O/209/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
224,28 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
O/239/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
91,44 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
O/276/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
179,04 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
O/286/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
119,52 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
O/393/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
91,26 EUR
28.10.2021
Predmet: kancelársky materiál
O/526/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
200,00 EUR
19.01.2022
Predmet: nakup tonerov
O/527/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
180,00 EUR
19.01.2022
Predmet: kancelársky materiál
O/539/2021
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
88,00 EUR
19.01.2022
Predmet: zakúpenie toneru pre reštaurátorky
O/18/2022
objednávka
CLEAN TONERY, s.r.o.
35891866
359,04 EUR
01.02.2022
Predmet: kancelársky materiál tonery
9/2020
objednávka
Clen Tonery s.r.o.
35891866
200,00 EUR
30.04.2020
Predmet: toner do tlačiarne HP CoILasJetPro MFPM274n
100170046
faktúra
Club milovníkov umenia Košíc o.z.
42321794
7 500,00 EUR
16.10.2017
Predmet: Na zaklade Dohody o spolupráci pri vydaní monografie A.Jasusch fakturujeme Vám:
O/157/2023
objednávka
Čočka s.r.o.
50785427
750,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Objednávka na prípravu podkladov do projektovej žiadosti CRYSTALIZATION POINT
510230138
faktúra
Čočka s.r.o.
50785427
750,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Koordinácia s part. k žiadosti o grant Creative Europe
510230486
faktúra
Coffee Clinic s.r.o.
48188000
207,70 EUR
20.07.2023
Predmet: Opr.a servis kávovar
510230898
faktúra
Coffee Clinic s.r.o.
48188000
88,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Filtre do kávovara MP
510240342
faktúra
Coffee Clinic s.r.o.
48188000
218,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Údržba kávovaru
510240270
faktúra
Coffee Clinic s.r.o.
48188000
80,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Filter Brita Intenza 5 ks
510240733
faktúra
Coffee Clinic s.r.o.
48188000
199,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Servis kávovaru Saeco
510240655
faktúra
Coffee Clinic s.r.o.
48188000
92,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Filter Brita Intenza 5 ks + čistiace tablety
510250074
faktúra
Coffee Clinic s.r.o.
48188000
112,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Čistiace prostriedky ku kávovaru
O/49/2022
objednávka
COFFEE CLINIC, s.r.o.
48188000
211,20 EUR
01.02.2022
Predmet: oprava kávovaru
O/821/2022
objednávka
COFFEE CLINIC, s.r.o.
48188000
212,60 EUR
13.02.2023
Predmet: ročny servis kávovaru
O/396/2023
objednávka
COFFEE CLINIC, s.r.o.
48188000
207,70 EUR
20.07.2023
Predmet: servis kávostroja
O/667/2023
objednávka
COFFEE CLINIC, s.r.o.
48188000
100,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Údržba a opravy
O/205/2024
objednávka
COFFEE CLINIC, s.r.o.
48188000
80,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Údržby a opravy
O/464/2024
objednávka
COFFEE CLINIC, s.r.o.
48188000
92,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Údržba a opravy
O/476/2024
objednávka
COFFEE CLINIC, s.r.o.
48188000
199,00 EUR
27.10.2024
Predmet: oprava prevádzkových strojov a zariadenia
O/62/2025
objednávka
COFFEE CLINIC, s.r.o.
48188000
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: čistiace a hygienické potreby
07/2016/18
zmluva
COLLECTA s.r.o.
0,00 EUR
08.06.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
510160357
faktúra
COLLECTA s.r.o.
48053635
200,00 EUR
24.03.2017
Predmet: výst. Zakova-spolupr.pri výstave
O/484/2024
objednávka
Color Centrum, s. r. o.
45697647
383,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Výstava Haptická ozvena:Papierove role - recyklovany papier - Storno reklamácia tovaru
510240694
faktúra
Color Centrum, s.r.o.
45697647
382,98 EUR
24.10.2024
Predmet: Vlnitá lepenka - výstava Haptická ozvena
510140111
faktúra
COLUMBUS s.r.o.
896217
148,27 EUR
22.05.2014
Predmet: Kat. Cipar Zl.svadba
O/345/2021
objednávka
Cone Design Int.
27720551
0,00 EUR
28.10.2021
Predmet: STORNO vysokozdvižný vozík_fumigácia