portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011-382-KP
zmluva
Goodwill Publishing, s.r.o.
44 635 770
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní odborných služieb
B/1059/13
faktúra
eTechnology, s.r.o.
44632304
11 930,88 EUR
30.07.2013
Predmet: Interaktívne vybavenie na vybrané stred. školy-interaktívna tabuľa-5ks, projektor Panasonic-5ks, SMS Proj.-5ks, AverVision-5ks, EduBase-5ks
0403/13/EO
objednávka
eTechnology, s.r.o.
44632304
11 930,88 EUR
19.06.2013
Predmet: Dodanie interaktívneho vybavenia učební na vybraných stredných odborných školách pre interaktívnu výučbu - interaktívna tabuľa, ultrakrátky dataprojektor a osobný počítač, software a inštalácia zariadení, ako aj organizácia základného školenia pre užívateľov v rámci projektu EdTRANS. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch s uvedením názvu projektu EdTrans. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/2018/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
33,60 EUR
02.01.2013
Predmet: Výúčba angličtiny za 12/2012
B/1897/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
67,20 EUR
02.01.2013
Predmet: Vyúčba angličtiny za 11/2012
B/1684/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
156,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 10/2012
B/1478/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
139,20 EUR
05.11.2012
Predmet: Výúčba angličtiny za 09/2012
B/1270/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
120,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 08/2012
B/1098/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
153,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 07/2012
B/0924/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
50,40 EUR
31.07.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 06/2012
B/0797/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
151,20 EUR
19.07.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac máj 2012
B/0604/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
134,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac apríl 2012
B/0435/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
117,60 EUR
30.04.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac marec 2012
B/0368/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
151,20 EUR
12.04.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za mesiac február 2012
B/0159/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
50,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Výučba angličtiny za mesiac január 2012
2011-425-INTRCT
zmluva
Top English, s.r.o.
44623879
34,80 EUR
04.05.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby - výučba anglického jazyka
B/0068/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44 563 485
144,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2012
B/1852/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
44,40 EUR
13.01.2015
Predmet: Samolepiace etikety 1000 ks
K/0055/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 520,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Frankovací stroj Neopost s 1 ks, + sloganové razítko, +1 ks catridge, prihlásenie stroja u SP, inštalácia, zaškolenie, poradenstvo.
0665/14/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s.r.o.
44563485
2 564,40 EUR
26.11.2014
Predmet: Zabezpečenie frankovacieho stroja zn. Neopost IS420 s vážiacou plošinou do 3kg v celkovej cene 2564,40 EUR s DPH. Celková cena predmetu zákazky zahŕňa taktiež sloganové razítko, inštaláciu Diamond, poštové tarify, 1ks cartridge, 1050 kusov samolepiacich etiket, prihlásenie stroja u SP, inštaláciu stroja, zaškolenie obsluhy, poradenstvo a dopravu.
B/0120/14
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2014
B/1831/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ/50
0727/13/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
84,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ 40. Celková suma nepresiahne 84 EUR s DPH.
B/0044/13
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
144,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj NEOPOST na rok 2013
B/1419/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ40/50
0603/12/EO
objednávka
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Profylaktickú prehliadku frankovacieho stroja Neopost IJ 40.
B/0883/14
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
100,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Účasť na konferencii Posudzovanie etiky klinického skúšania -03.07.2014
0338/14/EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
100,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na konferencii "Posudzovanie etiky klinického skúšania v novej legislatíve EÚ", ktorý sa uskutoční dňa 3.7.2014 v hoteli Chopin Bratislava.
B/0869/12
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
9,80 EUR
23.07.2012
Predmet: Publikácia "Helsinská deklarácia-Správna klinická prax" - 1ks
0404-12-EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
9,80 EUR
16.07.2012
Predmet: Publikácia Helsinská deklarácia a Správna klinická prax.
B/0117/12
faktúra
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
28.02.2012
Predmet: Publikácia "Klinické skúšanie - Slovenská legislatíva do vrecka"
0074-12-EO
objednávka
KOVAC SERVICES s.r.o.
44561857
8,70 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednanie publikácie "Klinické skúšanie Slovenská legislatíva do vrecka"
2018-283-OIČSMaVO
dodatok
AP INVESTING SK, s.r.o.
44554303
0,00 EUR
26.03.2021
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2018. Zmluvné strany uzatvára]ú tento dodatok k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.6.2018 na predmet zákazky Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len .Zmluva o dielo") za účelom zmiernenia vopred nepredpokladateľných negatívnych následkov pandémie spôsobenej pretrvávajúcim šírením vírusu COVID-19.
2018-283-OIČSMaVO
dodatok
AP INVESTING SK, s.r.o.
44554303
0,00 EUR
08.03.2019
Predmet: Predmetom Dodatku je zmena na strane Zhotoviteľa, keď spoločnosť SGS Czech Republic, s.r.o. nahradí na pozícií vedúceho člena skupiny dodávateľov API a SGS - NSK spoločnosť AP INVESTING SK s.r.o. Predmetom Dodatku je zmena znania ustanovenia článku II. odst. 1 Zmluvy.
2018-283-OIČSMaVO
zmluva
AP INVESTING SK, s.r.o.
44554303
306 000,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, dielo: Regionálny plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "dielo" alebo "UPM") a poskytne s tým súvisiace služby, v súlade s Opisom predmetu zákazky (Zadanie), ktoré tvorí prílohu č.1 zmluvy.
2019-1118-OIČaVO
zmluva
J-projekt s.r.o.
44548575
10 800,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Zmluva na poskytnutie služby -Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Projektové práce pre projekt Zeleného opatrenia na budove Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
2021-390-FIN
zmluva
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
44 537 476
11 000,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0042. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Bicyklom na Slnečné jazerá.
2018-373-CRaK
zmluva
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
44 537 476
2 500,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na úhradu časti nákladov projektu: "Podpora infraštruktúry vybudovaním náučného chodníka" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“)
2011-820-CRS
zmluva
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
44 537 476
750,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Poskytovateľ Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len BSK) je oficiálnym garantom za Bratislavský kraj a hlavným koordinátorom reprezentácie Bratislavského kraja na veľtrhu Slovakiatour 2012 Bratislava. Expozícia Bratislavského samosprávneho kraja poskytuje rovnocenný prezentačný priestor pre prirodzené regióny Bratislavského kraja, pre hlavné mesto SR Bratislavu, pre okresné mestá Malacky, Pezinok a Senec. BSK sa zaväzuje zabezpečiť pre spoluvystavovateľa priamu účasť na veľtrhu cestovného ruchu pod názvom Slovakiatour 2012 v termíne od 19.-22.01.2012. Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zúčastniť sa veľtrhu Slovakiatour 2012, zabezpečiť sprievodný program na podujatí a propagovať región, strediská, produkty, služby, atraktivity a pod. Bratislavského kraja.
2015-731-OSM
zmluva
INTERVIA s. r. o.
44534582
600,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Kúpna zmluva. Predmetom zmluvy je nákup: Čistiace a hygienické potreby
2018-437-SaRP
zmluva
Michal Bažalík
44532431
12 000,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka na úhradu časti nákladov projektu: Zachovanie vinohradníckej tradície a rozvoj ekologického pestovania v kontexte kultúrnej krajiny vo Svätom Jure (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
2015-129-RLZM
zmluva
PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o.
44531427
4 550,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť skupinovú výučbu anglického a nemeckého jazyka pre 5 skupín zamestnancov BSK. V skupine je stanovený maximálny počet účastníkov 12.
2019-403-FIN
zmluva
BASKETBAL PEZINOK
44480270
2 500,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Školská basketbalová liga" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2017-240-KP
dodatok
1. župná a.s. v likvidácii
44475012
0,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1: k Zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dňa 18.4.2017.
2017-240-KP
zmluva
1. župná a.s. v likvidácii
44475012
16 732 313,52 EUR
23.06.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok Prevodcu odovzdať Nehnuteľnosti Nadobúdateľovi a previesť na neho vlastnícke právo k nim a záväzok Nadobúdateľa prevziať predmet prevodu od Prevodcu a zaplatiť zaň kúpnu cenu spôsobom stanoveným v Článku II. tejto Zmluvy.
B/0311/14
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
542,40 EUR
31.03.2014
Predmet: Pocketbook 624 Basic White Touch-6ks
0106/14/EO
objednávka
INTEGRAM, s.r.o.
44470011
542,40 EUR
05.03.2014
Predmet: Zabezpečenie 6 ks POCKET BOOK TOUCH 622-4 čierna/ biela v celkovej sume 542,40 € s DPH. Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/0310/12
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
692,85 EUR
26.03.2012
Predmet: Elektro. čítačky zn. Amazon Kindle 4,6" E-ink. displej, wifi-5 ks
0155-12-EO
objednávka
INTERGAM, s.r.o.
44470011
692,85 EUR
19.03.2012
Predmet: 5 ks elektronických čítačiek v rámci projektu "Vráťme knihy do škôl"
B/0211/12
faktúra
INTERGAM, s.r.o.
44470011
299,90 EUR
08.03.2012
Predmet: Digitálny fotoaparát NIKON Coolpix P500-1ks
0127-12-EO
objednávka
INTERGAM, s.r.o.
44470011
299,90 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si u vás digitálny fotoaparát NIKON COOLPIX P500 v celkovej hodnote 299,90 €.
K/0038/12
faktúra
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
09.07.2012
Predmet: iMac 27"3.1GHz Intel Core i5 Quad-Core AMD Radeon HD 6970M+upgrade na 8GB RAM-1ks
0344-12-EO
objednávka
BITE Corporation, s.r.o.
44468989
1 905,00 EUR
04.06.2012
Predmet: 1 ks Apple iMac v konfigurácií: Procesor 3,1 Ghz Quad- Core i5, 8 Gb pamäť RAM, 1 Tb Serial ATA Drive, AMD Radeon HD 6970 M 1 Gb GDDR5, Apple Wireless Keyboard, Apple Magic Mouse Wireless
B/0768/11
faktúra
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
44 466 200
15 000,00 EUR
13.06.2011
Predmet: Príprava a realizácia "FUN zony" - MS v ľadovom hokeji 2011-29.04.-15.05.2011 - Tyršove nábrežie, Bratislava
2011-411-CRS
zmluva
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
44466200
15 000,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci a propagácii
2021-590-FIN
zmluva
Dalibor Kocián
44461020
1 300,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT /2021/0068. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK dotačná schéma: Bratislavská regionálna dotačná schéma -výzva na podporu kultúry 2021 na úhradu časti nákladov projektu: Stroon - Oberhormones.
2017-754-KP
zmluva
Tristan Real SK, s.r.o.
44454805
5 000,00 EUR
12.09.2017
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2017 - CENY" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016").
0178/15/EO
objednávka
DER KURIER Slovakia, s. r. o.
44452888
112,10 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Valencia (Španielsko) s približnou váhou balíka 65 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0179/15/EO
objednávka
DER KURIER Slovakia, s. r. o.
44452888
754,80 EUR
17.04.2015
Predmet: Zabezpečenie exportu a importu zásielky letecky na trase Bratislava, Slovensko - Florencia, Taliansko z dôvodu zasadnutia Monitorovacieho výboru OP INTERACT. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/1825/14
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Hosting a úprava web stránky-projekt RECOM
0687/14/EO
objednávka
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
655,00 EUR
05.12.2014
Predmet: Zabezpečenie úpravy webstránky a webhosting projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. (na základe Zmluvy o vytvorení diela a Licenčnej zmluvy z roku 2009), Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM.
B/1349/13
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
667,50 EUR
07.10.2013
Predmet: Hosting a úprava web stránky - projekt RECOM
0570/13/EO
objednávka
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
667,50 EUR
26.08.2013
Predmet: Hosting a úprava web stránky projektu RECOM v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007- 2013 podľa priloženej tabuľky. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu RECOM.
B/0838/12
faktúra
Mgr. Jana Schmidtová
44435835
705,00 EUR
20.07.2012
Predmet: Činnosti súvisiace so správou a údržbou web stránky v rámci projektu SK-AT 2007-2013
2014-373-SKO
zmluva
Giftier s.r.o.
44409940
2 100,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Letná čitáreň pre deti a mládež " (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/1727/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
19.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 11/2014
B/1569/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
11.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 10/2014
B/1308/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
06.11.2014
Predmet: Upratovacie práce 09/2014
B/1158/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
07.10.2014
Predmet: Upratovacie práce - 08/2014
B/1047/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
08.09.2014
Predmet: Upratovacie práce - 07/2014
B/0863/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
04.08.2014
Predmet: Upratovacie práce - 06/2014
B/0698/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
164,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Na základe objednávky - čistenie balkónov a a umytie okien v budove Úradu BSK
B/0697/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
04.07.2014
Predmet: Upratovacie práce - 05/2014
B/0553/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
345,60 EUR
16.06.2014
Predmet: Čistenie balkónov a okien v budove Úradu BSK
0306/14/EO
objednávka
AB Facility s.r.o.
44390823
164,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Čistenie balkónov a umytie okien (rámy, vnútorné a vonkajšie parapety) na sekretariáte riaditeľ úradu BSK. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 164,00 Eur s DPH.
B/0375/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
30.04.2014
Predmet: Upratovacie práce-03/2014
0214/14/EO
objednávka
AB Facility s.r.o.
44390823
345,60 EUR
09.04.2014
Predmet: Zabezpečenie čistenia balkónov v budove Úradu BSK a umytie okien na sekretariáte predsedu Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0253/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
31.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 02/2014
B/0118/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
14.03.2014
Predmet: Upratovacie práce - 01/2014
B/2186/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.02.2014
Predmet: Upratovacie práce-12/2013