portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1836/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
67,46 EUR
20.12.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.10.-24.11.2012-Stará Ivánska cesta
B/1844/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
377,92 EUR
02.01.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.10. - 05.11.12 - Haanova 28
B/1884/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,12 EUR
03.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 11/2012 - Drieňová
B/2051/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
304,04 EUR
16.01.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 06.11.-04.12.2012-Haanova 28
B/2052/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
311,22 EUR
16.01.2013
Predmet: Stočné 08.11.-06.12.2012 Sabinovská, vodné 08.11.-06.12.2012 Sabinovská
B/2060/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
196,46 EUR
16.01.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -18.11.-17.12.2012 - Jankolova
B/2069/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
772,55 EUR
16.01.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 16.11.2012-13.12.2012
B/2073/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
67,46 EUR
16.01.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.11.-24.12.2012-Stará Ivánska cesta
B/2077/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
494,62 EUR
29.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.11.-27.12.2012 - Krásnohorská
B/2084/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
29.01.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 12/2012 - Drieňová
B/2125/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
301,86 EUR
31.01.2013
Predmet: Vodné, stočné.zrážky od 05.12.2012-02.01.2013
B/2132/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
237,23 EUR
04.02.2013
Predmet: Vodné, stočné od 07.12.2012-08.01.2013 - Sabinovská
B/2140/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
197,41 EUR
11.02.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -18.12.2012-17.01.2013 - Jankolova
B/0049/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
3 460,64 EUR
12.02.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd.14.12.2012-31.12.2012 - 01.01.2013-15.01.2013
B/0061/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
13.02.2013
Predmet: Vodné,stočné za obd. 25.12.2012 - 24.01.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0086/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
15.02.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.12.2012-27.01.2013 - Krásnohorská
B/0128/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,37 EUR
22.02.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 01/2013 - Drieňová
B/0193/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
315,35 EUR
01.03.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.01-04.02.2013 - Haanova
B/0196/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
337,93 EUR
05.03.2013
Predmet: Vodné, stočné od 09.01-06.02.2013 - Sabinovská
B/0220/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
197,41 EUR
11.03.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -18.01.2013-17.02.2013 - Jankolova
B/0239/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
19.03.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 25.01.2013-24.02.2013-Stará Ivanská cesta
B/0247/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
107,52 EUR
20.03.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 02/2013 - Drieňová
B/0248/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
20.03.2013
Predmet: Zrážkový úhrn,vodné,stočné 28.01.2013-27.02.2013 - Krásnohorská
B/0317/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
1 839,61 EUR
05.04.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 16.01.2013-15.02.2013
B/0351/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
273,92 EUR
05.04.2013
Predmet: vodné,stočné,zrážky od 05.02.-04.03.2013-Haanova
B/0356/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
197,41 EUR
17.04.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné - 18.02.2013-17.03.2013 - Jankolova
B/0391/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
304,20 EUR
23.04.2013
Predmet: Vodné, stočné od 7.2. - 6.3.13 - Sabinovská
B/0432/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
23.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.02.2013-24.03.2013 - Stará Ivánska cesta
B/0433/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
498,04 EUR
23.04.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.02.2013-27.03.2013 - Krásnohorská
B/0447/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
72,04 EUR
24.04.2013
Predmet: Vodné Malinovo za obd. 16.02.2013-16.03.2013
B/0465/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,39 EUR
24.04.2013
Predmet: Zrážkový úhrna 03/2013 - Drieňová
B/0559/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
197,41 EUR
14.05.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -18.03.2013-17.04.2013 - Jankolova
B/0582/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
68,03 EUR
21.05.2013
Predmet: Vodné, stočné za obd. 25.03.2013-24.04.2013 - Stará Ivánska cesta
2016-39-SM
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd. Odberné miesto: Račianska 80
2016-40-SM
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd. Odberné miesto: Račianska 78
2021-209-SM
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
1 400,00 EUR
16.03.2021
Predmet: ZMLUVA o ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA č.VB/2/2021/BVS. Predmetom Zmluvy je zriadenie vecného bremena na Pozemkoch, cez ktoré je Vodná stavba trasovaná, v prospech oprávneného z vecného bremena ako vlastníka Vodnej stavby.
2021-254-SM
zmluva
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
8 965,12 EUR
06.05.2021
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/53/2021/BVS. Povinný z vecného bremena ako vlastník Zaťažených pozemkov touto Zmluvou zriaďuje v prospech Oprávneného z vecného bremena vecné bremeno (pôsobiace in personam), predmetom ktorého je povinnosť Povinného z vecného bremena strpieť na časti Zaťažených pozemkov: a) zriadenie, uloženie, užívanie, vedenie a prevádzkovanie, výmenu, údržbu, opravu, kontrolu, úpravu, odstránenie, rekonštrukciu, modernizáciu vedenia inžinierskej siete (Vodnej stavby) v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne 12/2017, Geometrickom pláne 13/2019, Geometrickom pláne 16/2019; b) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním poverenými osobami za účelom zriadenia, uloženia, užívania, vedenia, prevádzkovania, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo údržby vedenia inžinierskej siete (Vodnej stavby) v rozsahu vyznačenom v Geometrickom pláne 12/2017, Geometrickom pláne 13/2019, Geometrickom pláne 16/2019.
0736/14/EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35853867
11 544,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Zabezpečenie 1ks notebook , veľkosť obrazovky min. 15", RAM min.16GB, HDD min. 512GB Flash Storage, procesor min. core i7, RAM min. 16GB, HDD min.512 GB Flash Storage, s výstupom 2x USB 3,2x Thunderbolt, HDMI, operačný systém OS X, 1ks počítač, veľkosť obrazovky min 27", procesor min.core i5, RAM min.16GB, HDD min.1TB, s výstupom 4x USB 3, 2x Thunderbolt, slovenská wireless klávesnica, Magic mouse, operačný systém OS X, 12ks notebook, veľkosť obrazovka min. 15", rozlíšenie min. 1366x768 px, procesor min. core i3, RAM min. 4GB, HDD min. 500GB 7200ot., s výstupom USB 3.0, LAN, wifi optická mechanika, čítačka pamäť.kariet, operačný systém Windows 8. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy na Úrad BSK. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme. Dodanie na Úrad BSK do 29.12.2014.
0108-12-EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35 853 867
1 530,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Na základe žiadanky č. 620/11/EO z minulého roku na obstaranie notebooku pre potreby projektu Donauregionen + vás žiadam o objednanie notebooku podľa parametrov priložených k predošlej žiadanke. Počítač bude hradený z projektu Donauregionen + OŠ 945. Prosím o zaslanie 4 originálov faktúr a dodacích listov, kde bude jasne uvedené, že počítač je dodávaný pre projekt DONAUREGIONEN+.
0052-12-EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35 853 867
2 278,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Žiadosť o prieskum trhu na nákup: 1ks Dell Latitude E6520 (1600,-€ s DPH za kus) a 2ks HP ColorJet CM1415 (400,-€ s DPH za kus).
0161-12-EO
objednávka
board.sk, s.r.o.
35 853 867
774,00 EUR
13.03.2012
Predmet: 2 ks tlačiarne HP laserJet CM1415
B/0215/12
faktúra
board.sk, s.r.o.
35 853 867
1 504,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Notebook DELL, Latitude E6520,15 6" - 1ks
B/0369/12
faktúra
board.sk, s.r.o.
35 853 867
774,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlačiarne HP,LaserJet Pro CM-2 ks
B/0593/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
2 382,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Preklad Za Mostom - rozpočet a Za mostom-žiadosť
B/0652/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 242,60 EUR
27.05.2011
Predmet: Za preklady a korektúry textu -Ing. Jurkovičová
305-11-EO
objednávka
Amecom, s.r.o.
35854243
36 000,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Prekladateľské a tlmočnícke služby pre úrad BSK
B/1036/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 411,20 EUR
02.08.2011
Predmet: Simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie -Ing. Jurkovičová - projekt RECOM SKAT.
B/1368/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 702,80 EUR
11.10.2011
Predmet: Preklad SJ - AJ, preklad smernice 62 a 63 - Ing. Kolejáková
B/1469/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
2 038,20 EUR
19.10.2011
Predmet: Preklad SJ - NJ, úradný preklad - Zmluva o dielo - Cyklomost
B/1468/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 881,60 EUR
19.10.2011
Predmet: Tlmočenie - NJ - sláv. položenie zákl. kameňa Cyklomostu - 25.09.2011
B/1798/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
3 603,60 EUR
22.12.2011
Predmet: preklad SJ-AJ,Report of the Government Audit-Ing.Kolejaková
B/1793/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 754,40 EUR
22.12.2011
Predmet: expresný preklad v dňoch prac.voľna a korektúra prekladu AJ-SJ,Partnership Agreement-Ing.Jurkovičová
B/1953/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 267,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Preklad SJ-AJ, tabuľka-nedostatky a odporúčania-Ing. Kolejáková
B/2000/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
2 455,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Preklad SJ-AJ, dokumenty podľa popisu-Ing. Kolejáková
B/2001/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 411,20 EUR
17.01.2012
Predmet: Tlmočenie - 2 tlmočníci - 08.a 09.12.2011-Ing. Gajdošechová
0368/13/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
03.06.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravných služieb na prevoz darčekových predmetov od Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre z Bratislavy/Modry do Bruselu na zabezpečenie koncertu Mira Žbirku k 20. výročiu vzniku SR a ČR organizovaný Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom Praha v Bruseli.
B/0917/13
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
03.07.2013
Predmet: za prepravu Bratislava-Brusel-03.06.2013
0702/13/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35856467
648,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Zabezpečenie prepravy 17 stojanov a fotografií z úradu BSK v Bratislave do Kancelárie BSK v Bruseli a späť pri príležitosti sprievodného podujatia Open Days. Dňa 08.10.2013 preprava z Bratislavy do Bruselu a dňa 30.10.2013 preprava späť v zmysle priloženej špecifikácie.
B/1776/13
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35856467
648,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Preprava Bratislava/SK/ - Brusel/BE/ - 04.10.2013 a 29.10.2013
0147/14/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravných služieb na prevoz darčekových predmetov z Úradu BSK, Sabinovská 16, Bratislava na Zastúpenie mesta Praha v Bruseli, Avenue Palmerston 16, 1000 Brusel, Belgicko, dňa 14.3.2014, na zabezpečenie aktivít Kancelárie BSK v Bruseli.
B/0340/14
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35856467
420,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Za prepravu darčekových predmetov - Bratislava/SK/ -Brusel/BE/-14.03.2014
0789/12/EO
objednávka
Rotrans, s.r.o.
35 856 467
648,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Prevoz maliarskych stojanov a fotografií do Bruselu, za účelom realizácie výstavy. Prevoz sa bude realizovať z Bratislavy do Bruselu dňa 23.11.2012 a späť pôjde dňa 29.11.2012.
B/1952/12
faktúra
Rotrans, s.r.o.
35 856 467
648,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za prepravu Bratislava/SK/ - Brusel/BE 23.11.2012 a späť 04.12.2012
0772/12/EO
objednávka
TWINS-SK, s.r.o.
35859318
176 216,05 EUR
20.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie obvodového a strešného plášťa budovy Sanatória pre deti na Kudlákovej ulici č.7 v Bratislave v rozsahu prác: Kompletná výmena strešnej krytiny ,atikového oplechovania, strešných vtokov, oprava bleskozvodov, kompletná oprava fasády budovy vrátane okenných výplní a parapetov. Dodanie revíznych správ a fotodokumentácie . Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1885/12
faktúra
TWINS-SK, s.r.o.
35859318
113 028,76 EUR
03.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie obvod. a streš. plášťa budovy - Sanatóruim pre deti Kudlákova
K/0082/12
faktúra
TWINS-SK, s.r.o.
35859318
63 187,29 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie obvod. a streš. plášťa budovy - Sanatóruim pre deti Kudlákova
B/0772/13
faktúra
Comm s.r.o
35859644
1 410,00 EUR
28.06.2013
Predmet: zabezpečenie workshopu-14.05.2013-projekt "Destinatour 2013"-BSK,Sabinovská 16,Bratislava
2011-831-CRS
zmluva
Comm, s.r.o.
35 859 644
14 700,00 EUR
29.12.2011
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo v rozsahu organizačno-technické zabezpečenie cyklu odborných seminárov/workshopov v oblasti destinačného manažmentu k projektu Destinatour 2013. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2011-831-CRS
dodatok
Comm, s.r.o.
35 859 644
29.12.2011
Predmet: Predmetom Dodatku č. 1 k zmluve o dielo je doplnenie vybraných článkov zmluvy o dielo, ktoré upresňuje a vysvetľuje podmienky spolupráce objednávateľa a zhotoviteľa pri zabezpečení cyklu odborných seminárov/workshopov v oblasti destinačného manažmentu k projektu Destinatour 2013, ako aj upresnenie prílohy č. 1 k tejto zmluve.
B/0162/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 010,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 31.01.2012 - projekt "Destinatour 2013"
0131-12-EO
objednávka
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
29.02.2012
Predmet: V zmysle Vašej ponuky zo dňa 14.2.2012 simultánne tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka a opačne vrátane dopravy tlmočníkov na miesto konania a všetkých súvisiacich nákladov, ďalej tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka, 40 tlmočníckych staničiek, mikrofón, doprava na miesto konania, montáž a technická obsluha) na odborný seminár/workshop v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 v tematike destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, regionálny rozvoj v Pezinku, hotel Tilia, Kollárova 20 dňa 28.2.2012 so začiatkom o 8.45 na maximálne 5 hodín v maximálnej súhrnnej cene 660 EUR vrátane DPH. V prípade krátenia času tlmočenia účtovaná cena sa pomerne znižuje podľa skutočného objemu dodaných služieb za každú začatú hodinu.
B/0227/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Simultánn. tlmočenie - projekt DESTINATOUR 2013-28.02.2012-Hotel Tilia Pezinok
B/0232/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 187,60 EUR
27.03.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 28.02.2012 - projekt "Destinatour2013"
B/0511/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Simultánn. tlmočenie - projekt DESTINATOUR 2013-17.04.2012 - Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava
0222-12-EO
objednávka
Comm, s.r.o.
35 859 644
660,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Simultánne tlmočenie z nemeckého do slovenského jazyka a opačne vrátane dopravy tlmočníkov na miesto konania a všetkých súvisiacich nákladov, ďalej tlmočnícku techniku (tlmočnícka kabínka, 40 tlmočníckych staničiek, zvukové zariadenie, mikrofón, doprava na miesto konania, montáž a technická obsluha) na odborný seminár, workshop v rámci cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 v tematike destinačný manažment, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca, regionálny rozvoj dňa 17.4.2012 na maximálne 5 hodín. V prípade krátenia času tlmočenia účtovaná cena sa pomerne znižuje podľa skutočného objemu dodaných služieb za každú začatú hodinu.
B/0512/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
1 698,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu-17.04.2012-projekt "Destinatour2013"
B/0769/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 324,40 EUR
19.07.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu-05.06.2012 - hotel Dolphin Senec - projekt "Destinatour2013"
B/1580/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 187,60 EUR
20.11.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 23.10.2012 - projekt "Destinatour2013" - Hotel Sebastian Modra
B/1837/12
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 298,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 29.11.2012 - projekt "Destinatour2013" - Centrum kultúry - Lozorno
B/0406/13
faktúra
Comm, s.r.o.
35 859 644
2 324,40 EUR
24.04.2013
Predmet: Zabezpečenie workshopu - 18.03.2013 - projekt "Destinatour 2013" - Kultúrny dom Veľký Biel