portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0533/13/EO
objednávka
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
216,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho nábytku (skrinka otvorená - 2ks). Celková suma za dodaný tovar je vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1245/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
216,00 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelársky nábytok-skrinka otvorená-2ks
B/1246/13
faktúra
SKIPPI Nitra, s.r.o.
36533793
9 043,20 EUR
09.09.2013
Predmet: Kancelársky nábytok - skrinka otvorená - 2ks
0811/12/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
3 600,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vybavenie dokladov k fotovoltaickej elektrárni na SPŠE , K. Adlera 5 Bratislava. Vybavenie žiadosti o pripojenie do DS na príslušnej energetike, vybavenie žiadosti o dodávke do DS na príslušnej energetike, vybavenie zmluvy s energetikou o pripojení fotovoltaickej elektrárne do DS, vybavenie požadovaných dokladov o výkupnej cene elektriny na ÚRSO, vybavenie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti, vybavenie rozhodnutia o cene elektriny pre stanovenie doplatku pre regulovaný subjekt, vybavenie registrácie platiteľa spotrebnej dane na Colnom úrade.
B/1957/12
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
3 600,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za dokumentáciu FTVE
0463/13/EO
objednávka
ELCOMP,s.r.o.
36544141
1 200,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Vybavenie dokladov k fotovoltaickej elektrárni na SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava. Vybavenie žiadosti o pripojenie do DS na príslušnej energetike - ZSE. Vybavenie žiadosti o dodávke do DS na príslušnej energetike - ZSE. Vybavenie zmluvy s energetikou o pripojení fotovoltaickej elektrárne do DS . Vybavenie požadovaných dokladov o výkupnej cene elektriny na ÚRSO ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ) .
B/1446/13
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 200,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za inžiniersku činnosť - Fotovoltaická elektráreň SPŠE, K. Adlera
0089/14/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
420,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Zabezpečenie mesačného spracovávania a nahlasovania údajov, komunikáciu a legislatívu po celý rok 2014 pre spoločnosť OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava .
0090/14/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 080,00 EUR
26.02.2014
Predmet: ZSE, ZSD, URSO - mesačné spracovanie a nahlasovanie údajov, podklady pre fakturáciu, komunikácia, legislatíva po celý rok 2014 . ( v zmysle zákona o výrobe a dodávaní energie do sietí )
B/0638/14
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 080,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Inžiniering na FTVE
B/0639/14
faktúra
ELCOMP, s.r.o.
36544141
420,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Inžiniering na FTVE
0052/15EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 098,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Zabezpečenie poradenskej, administratívnej činností, legislatívy a komunikácie na rok 2015 pre spoločnosť OKTE, s.r.o., Bratislava. (fotovoltaická elektráreň) V zmysle zákona o výrobe a dodávaní energie do sietí.
0053/15/EO
objednávka
ELCOMP, s.r.o.
36544141
1 176,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Zabezpečenie poradenskej, administratívnej činností a komunikácie na rok 2015: ZSE energia a.s., Západoslovenská distribučná a.s. a URSO ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), (fotovoltaická elektráreň). V zmysle zákona o výrobe a dodávaní energie do sietí.
B/0746/11
faktúra
Veolia Transport Nitra, a.s.
36 545 082
5 941,20 EUR
08.06.2011
Predmet: Prezentácia turistických atraktivít BSK prostr. distribúcie materiálov, brožúr, letáky na autobusov. linkách, logo na lin. kyvadlovej dopravy k MS ĽH.
2016-367-INF
zmluva
ITSK, s.r.o.
36556050
2 669,66 EUR
23.06.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201615301_Z. Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom.
2016-649-INF
zmluva
ITSK, s.r.o.
36556050
4 190,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201625647_Z. Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom.
2016-728-INF
zmluva
ITSK, s.r.o.
36556050
27 695,99 EUR
13.10.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201630635_Z. Predmetom zmluvy je nákup výpočtovej techniky a príslušenstva.
2017-184-INF
zmluva
ITSK, s.r.o.
36556050
7 630,00 EUR
13.04.2017
Predmet: Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: Názov: Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva Kľúčové slová: notebook, prenosný počítač, projektor, pevný disk, klávesnica, myš CPV: 30213100-6 - Prenosné počítače; 38652120-7 - Videoprojektory; 30233100-2 - Počítačové pamäťové jednotky; 30237460-1 - Počítačové klávesnice; 30237410-6 - Počítačová myš; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
B/0890/14
faktúra
Business Consulting & Media
36556653
1 080,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Za inzerciu BCM130702/001 vo FORBES SK 7/2014
K/0037/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
1 680,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav.pov.-Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra-inžinierska činnosť
K/0036/14
faktúra
ARCHIKON, s.r.o.
36575283
8 760,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Za dielo-Realizačná PD stav. pov. - Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra
2014-422-SaRP
zmluva
ARCHIKON, s.r.o.
36 575 283
13 560,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Článok II. Predmet zmluvy 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia oporného múra MOS Modra Miestom dodania je sídlo objednávateľa. 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať položky podľa bodu 2.4. tejto zmluvy uvedené pod písm. a), b), c) v 6 paré v listinnej podobe a 3 paré CD; položku pod písm. e) v 3 paré v listinnej podobe a 3 paré CD; položku pod písm. g) v 6 paré v listinnej podobe a 6 paré CD. Ďalšie vyhotovenia dodá zhotoviteľ za osobitnú úhradu. 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že spracovaný predmet zmluvy v rozsahu podľa bodu č. 2.4. tejto zmluvy prevezme a zaplatí dohodnutú cenu. 2.4. Dielo bude pozostávať z: a) podrobné geodetické zameranie jestvujúceho múra b) kompletný geologický prieskum vrátane geologického posudku c) vypracovanie realizačného projektu rekonštrukcie NKP pre stavebné konanie d) inžinierska činnosť, ktorej výsledkom bude zabezpečenie územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia e) skutočné zameranie po realizácii diela f) autorský dozor, zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia a geologický dozor g) vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia realizovaného diela 2.5. Projekt bude zhotovený vo všetkých potrebných profesiách, podľa stavebného zákona, primerane povahe objektu
2019-7-OIČaVO
zmluva
ARCHIKON, s.r.o.
36 575 283
9 000,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je výkon občasného autorského dozoru na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa a záhrady Malokarpatského osvetového strediska Modra", (ďalej len MOS Modra) vrátane vypracovanie potrebných zmien a dodatkov k projektu tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch stavby, pokiaľ tieto nevyplývajú z nových položiek objednávateľa. Miestom plnenia je samotná stavba.
2013-146-VO
zmluva
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
31 200,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom tejto zmluvy je projektová dokumentácia na rekonštrukciu NSP Synagóga v Senci
2013-146-VO
dodatok
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
0,00 EUR
22.08.2013
Predmet: Predmet dodatku: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga v Senci, novostavby infopavilónu a úpravy areálu synagógy -odsek 4.1. článku IV. - Termín dodania sa nahrádza nasledovným textom: 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2.4. a,b, c realizovať do 15. októbra 2013. Ostatné články zmluvy ostávajú nemenné.
K/0049/13
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
5 700,00 EUR
26.11.2013
Predmet: V zmysle zmluvy - "Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"
K/0050/13
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
38,00 EUR
26.11.2013
Predmet: V zmysle zmluvy - "Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy"
K/0001/14
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
22 157,08 EUR
30.04.2014
Predmet: Fakturujeme v zmysle zmluvy o dielo č.2013-146-VO na zhotovenie projekt. dokumentácie "Synagóga Senec"-projekt pre staveb. povolenie-zabezpeč. staveb. povolenia
2013-146-VO
dodatok
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
7 500,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 22.05.2013 na vypracovanie: Zmeny č. 1 Projektovej dokumentácie na rekonštrukciu NKP Synagóga v Senci, novostavby infopavilónu a úpravy areálu synagógy a výkon autorského dozoru uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2013-146-VO
dodatok
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
5 280,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 22.05.2013.
2021-876-OIČaVO
zmluva
eSOLUTIONS, s.r.o.
36597767
80 400,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202119095_Z. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: Názov: Predĺženie platnosti licencií Office 365 E1 a Microsoft Office 365 E3.
0713/13/EO
objednávka
GOLDEN ROYAL
36599956
152,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Ubytovanie v jednolôžkovej izbe DE LUXE pre 1 osobu na jednu noc a jednolôžkovú izbu ŠTANDART pre jednu osobu pre p. Gabriellu Németh a p. Romana Chrenka.
B/1699/13
faktúra
GOLDEN ROYAL
36599956
152,00 EUR
07.11.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Golden Royal Boutique Hotel & Spa, Košice-16.10-17.10.2013 - p. Németh, p. Chrenko
0569/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
222 259,20 EUR
27.09.2012
Predmet: Odstránenie HAVÁRIE statických porúch nosných konštrukcií balkónov v zariadení Gaudeámus v rozsahu prác v zmysle nariadení statika : Vybúranie dlažieb balkónov, odstránenie zábradlí. Reprofilácia stien a podhľadov sanačnými maltami, kompletná hydroizolácia všetkých plôch. Montáž poterov a dlažieb, nového zábradlia, zateplenie plôch a spojov. Odvoz a likvidácia odpadov .
0703/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
4 343,05 EUR
26.10.2012
Predmet: Opravu vodovodu v SOŠ Malinovo v rozsahu prác : Hĺbenie rýh do 600mm ručne, oprava poškodenej časti potrubia, oprava vodomernej šachty a výmena skorodovaného stupadla v šachte a montáž nového poklopu. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1675/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
4 343,05 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava vodovodu - SOŠ Malinovo
0806/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
49 389,80 EUR
29.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa a omietok na SOŠ Zdravotníckej Strečnianska 20 v Bratislave v rozsahu prác : vyčistenie strechy.otlčenie zvetraných omietok ,demontáž bleskozvodov ,pokládka geotextílie a novej povlakovej PVC krytiny,murárske práce a vyspravenia,výmena klampiarskych prvkov .Revízna správa v bleskozvodom.Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú prevedené v zmysle priloženého rozpočtu a výkazu výmer.
0716/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
199,80 EUR
29.11.2012
Predmet: Opravu svetidla v kancelárii predsedu Bratislavského samosprávneho kraja .
0856/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
6 253,18 EUR
10.12.2012
Predmet: OPRAVU havarijného stavu strešnej izolácie na SOŠ potravinárskej Farského 9 v Bratislave v rozsahu prác : Vyčistenie strechy ,pokládka novej PVC krytiny vrátane geotextílie. Montáž klampiarskych prvkov a oplechovania atík. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
0849/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
5 633,24 EUR
12.12.2012
Predmet: Opravu havárijneho stavu na SOŠ Hlinická v rozsahu prác : výkop v uzavretých priestoroch , vybúranie podkladov a dlažby ,oprava poškodenej časti potrubia, výmena ventilov a 2 ks vykurovacích panelových telies. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/1713/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
199,80 EUR
19.12.2012
Predmet: Oprava svietidla v kancelárii BSK
0874/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
44 837,22 EUR
19.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie fasády na SOŠ Kysucká 14, Senec v rozsahu prác: demontáž hliníkového obkladu fasády, vyspravenie podkladu neomietaného muriva, úprava oplechovanie na atike, zapustenie bleskozvodu do fasády, vyrovnanie hrubých nerovností polystyrénom a montáž tenkovrstvej fasádnej úpravy . Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov .
0780/12/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
60 833,78 EUR
21.12.2012
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie na Obchodnej akadémii Dudova 4 ,Bratislava v rozsahu prác : vybúranie dlažieb, hĺbenie rýh v uzavretom priestore ,výmena poškodených kanalizačných rozvodov,spätná betonáž,montáž hydroizolácií ,pokládka dlažieb. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce v zmysle priloženého rozpočtu výkaz výmer.
B/1935/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
49 389,80 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešného plášťa a omietok -SOŠ Zdravotnícka, Strečnianska
B/1945/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
196 304,46 EUR
14.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie nosných konš. budovy a prepad. podlahy - ŠMND Skalická
B/1972/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
5 633,24 EUR
15.01.2013
Predmet: Oprava havarijného stavu - SOŠ Hlinická
B/2008/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
44 837,22 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie poláštenia a fasády - SOŠ Kysucká
B/2028/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
60 833,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalzácie - OA Dudova
K/0087/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
222 259,20 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie statických porúch nos. konš. balkónov - GAUDEAMUS, Mokrohájska
B/0067/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
6 253,18 EUR
15.02.2013
Predmet: Oprava havar. stavu streš. izolácie - SOŠ potravinárska, Farského ul.
0076/13/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
29 940,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie v objekte ŠMND Skalická ulica v Bratislave. Rozsah prác: odstránenie podlahových krytín v triedach ,výkopové práce a výmena kanalizácie. Spätný zásyp a uloženie do štrkového lôžka,spätná betonáž a pokládka podlahovej krytiny. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer. Odvoz a likvidácia odpadov.
B/0350/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
29 940,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Za odstránenie havárie kanalizácie - ŠMND - Skalická ulica
0407/13/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
54 781,44 EUR
24.06.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolne Spojená škola Ivánka pri Dunaji stredisko odbornej praxe Zálesie v rozsahu prác : Výmena technológie v zmysle revíznej správy. Demontážne a búracie práce potrubií, izolácií,montáž novej kotlovej technológie 2ks kotlov vrátane príslušentva a MAR, ohrevu TÚV, vnútorných rozvodov. Všetky práce v zmysle priloženého výkazu výmer. Dodanie kompletnej dokumentácie a revíznych správ . Odvoz a likvidácia odpadov.
K/0015/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
54 781,44 EUR
18.07.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolne-výmena technológie - SOŠ Ivánka pri Dunaji - stred. odbor. praxe Zálesie
0565/13/EO
objednávka
BATRAK s.r.o.
36613525
99 716,52 EUR
20.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie v budove SOŠ Chemickej internátu na Račianskej ulici v rozsahu prác: Vybúranie montážnych otvorov v betóne, vybúranie otvorov v priečkach, kompletná výmena rozvodov, montáž izolácií proti vlhkosti, montáž novej zdravotechniky a sanity v dotknutých priestoroch, montáž obkladov a dlažieb. Odvoz a likvidácia odpadov. Všetky práce budú vykonané v zmysle priloženého výkazu výmer.
B/1121/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
234 120,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Odstránenie havárie oporného múra-Štátna jazyk. škola-Palisády
B/0570/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
138 859,61 EUR
12.05.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa budovy SOŠ Elektrotechnická, Rybničná ul. Bratislava
B/0829/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
117 789,01 EUR
23.06.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ Komenského 27, Pezinok
B/1276/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
116 826,04 EUR
22.09.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - SOŠ Záhradnícka, Malinovo
252-11-EO
objednávka
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
117 789,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Výmena okien na SOŠ Komenského 27, Pezinok
153/11/EO
objednávka
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
138 859,61 EUR
22.03.2011
Predmet: Oprava strešného plášťa na budove SOŠ elektrotechnická v Bratislave
0504/13/EO
objednávka
Container Services s.r.o.
36621919
600,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Vykonanie zemných prác v súvislosti s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu o výkon archeologického prieskumu pri objekte Synagógy v Senci. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 600 Eur s DPH.
B/1153/13
faktúra
Container Services s.r.o.
36621919
435,00 EUR
08.08.2013
Predmet: Zemné práce - Synagóga Senec
0114-12-EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
13.03.2012
Predmet: Zakúpenie 300 ks poštových poukážok na účet s predtlačenými údajmi úradu Bratislavského samosprávneho kraja.
B/0495/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
03.05.2012
Predmet: Poštové peňažné poukážky - 300 ks - pretlač. BSK
0045/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu Geografický časopis na rok 2014 v celkovej cene 38 EUR s DPH vrátane distribúcie.
0069/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,28 EUR
18.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ na rok 2014.
B/0228/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
9,28 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0018/14-predplatné časopisu PAMIATKY A MÚZEÁ na rok 2014
B/0227/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
04.03.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0012/14 - predplatné GEOGRAFICKÝ ČASOPIS č.1/2014-4/2014
B/0205/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-24,16 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 01/2014
B/0341/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-23,04 EUR
27.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 02/2014
B/0505/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-25,24 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 03/2014
B/0663/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-23,26 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 04/2014
B/0807/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-19,18 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 05/2014
B/0998/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-23,16 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 06/2014
B/1127/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-22,96 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 07/2014
B/1264/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-14,76 EUR
28.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja - za 08/2014
B/1452/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-19,18 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja - za 09/2014
B/1684/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-18,06 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 10/2014
B/1732/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-4 664,51 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vrátenie zostatku nespotreb. výplatného na DEKVS