portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/2068/12
faktúra
FIREcontrol - Róbert Ladecký
35404841
394,34 EUR
16.01.2013
Predmet: Služby v oblasti PO za 12/2012
B/2067/12
faktúra
Alza.cz , a.s.
27082440
365,39 EUR
16.01.2013
Predmet: Tablet Samsung Galaxy P3100 TAB 2 7 .03G-1ks
B/2061/12
faktúra
Ing. Oto Pisoň
6311286685
275,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Za vyhotovenie znaleckého posudku - Pozemky k.ú. Tomášov
B/2060/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
196,46 EUR
16.01.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -18.11.-17.12.2012 - Jankolova
B/2053/12
faktúra
IURA EDITION
31348262
20,81 EUR
16.01.2013
Predmet: Aktualizácia k 07. decembru 2012 - STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/2052/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
311,22 EUR
16.01.2013
Predmet: Stočné 08.11.-06.12.2012 Sabinovská, vodné 08.11.-06.12.2012 Sabinovská
B/2051/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
304,04 EUR
16.01.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 06.11.-04.12.2012-Haanova 28
B/2040/12
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
98,40 EUR
16.01.2013
Predmet: Stream CDN, stream CDN prenes. dáta - za obd. 01.11.2012-30.11.2012
B/1674/12
faktúra
BL Consulting, s.r.o.
252,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Paušálna odmena v zmysle prílohy - správa pohľadávok BSK
K/0103/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
32 370,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Licencie Helios SPIN2, Helios iSPIN2 OvZP
K/0101/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772220
K/0100/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772221
K/0099/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka. Doplatok fa.12772223
K/0098/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka.Doplatok faktúry 12772222
K/0097/12
faktúra
MediaTech Central Europe, a. s.
35 772 581
83 904,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Dodanie na základe Kúpnej zmluvy - Divadlo Aréna v Bratislave
K/0096/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
34 232,86 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo SUP.CO AMBIT L4
K/0095/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0094/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0093/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0092/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Fabia Com TDI Activ L4
K/0091/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
2 496,64 EUR
16.01.2013
Predmet: Fasáda - SOŠ Na Pántoch
K/0087/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
222 259,20 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie statických porúch nos. konš. balkónov - GAUDEAMUS, Mokrohájska
B/2065/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
5 741,23 EUR
16.01.2013
Predmet: Doplatok za IV.Q.2012 - verejná osobná doprava - Zohor-Záhorská Ves
B/2063/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
118,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Za výrobu produktu Vianočná zabíjačka
B/2062/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
971,40 EUR
16.01.2013
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio VIVA - 01.12.2012 - 31.12.2012
B/2059/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 054,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za 12/2012
B/2058/12
faktúra
Creativ line, s. r. o.
31719791
270,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Tlač pozvánok - odovzdávanie ocenení
B/2057/12
faktúra
Nautilus DJ s.r.o.
35898500
600,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Za uverejnenie článku v časopise Generácie
B/2056/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
16.01.2013
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č. 24/2012
B/2055/12
faktúra
C.E.N., s.r.o.
35780886
1 920,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Vyhotovenie zvukovo - obraz.záznamu -reportáže -Župná zabíjačka - 15.12.2012
B/2050/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
200,00 EUR
16.01.2013
Predmet: 20 kusov kytíc - ocenenia BSK-19.12.2012 - Divadlo Aréna
B/2049/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 994,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Cateringové služby - 17.12.2012
B/2048/12
faktúra
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
60,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Redizajn vizuálov ocenení BSK
B/2047/12
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
900,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Vytvorenie 17 spotov a tech. support - ocenenia BSK-19.12.2012-Divadlo Aréna
B/2046/12
faktúra
Mgr. Nora Šagátová
45606544
1 300,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Zabezpečenie moderátora - PhDr. A. Heribanová - ocenenia BSK-19.12.2012 - Divadlo Aréna
B/2043/12
faktúra
ISTROART PRODUCTION, s.r.o.
35692260
2 280,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Umelecké vystúpenie M. Babjaka a D. Brunovského-oceňovanie BSK-19.12.2012-divadlo Aréna
B/2038/12
faktúra
Motor Car, s.r.o.
35828161
420,19 EUR
16.01.2013
Predmet: Servis motorového vozidla Mercedes Benz BA 073OU
B/2032/12
faktúra
Kestler,s.r.o.
319,19 EUR
16.01.2013
Predmet: Servis motorového vozidla Renault Kango BA 501PI
B/2030/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
173 776,21 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie stúpačiek rozvodov vody a kanal. - DSS a ZpS Kaštieľ Stupava
B/2029/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
67 686,72 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie TÚV a ÚK - Gymnázuim I. Horvátha
B/2028/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
60 833,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalzácie - OA Dudova
B/2027/12
faktúra
Parallesl International GmbH
680330
328,00 EUR
16.01.2013
Predmet: 4 licencie softvéru Parallels Virtuozzo
B/2026/12
faktúra
BOSO, s.r.o.
35 932 767
23 868,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Výmena okien - DSS Javorinská
B/2025/12
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
146 048,48 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie silnoprúdu - PASA Bullova
B/2010/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
171 987,55 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kanalizácie a soc. priestorov - SOŠ automobil. J. Jonáša
B/2008/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
44 837,22 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie poláštenia a fasády - SOŠ Kysucká
B/2006/12
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
179,28 EUR
16.01.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka - projekt RECOM za 12/2012
B/2005/12
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
113 354,40 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - Gymnázium I. Horvátha
B/1993/12
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
12 297,28 EUR
16.01.2013
Predmet: Havária strešnej krytiny - OA Pezinok
B/1986/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
296,00 EUR
16.01.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Alexander, Vieden-10.12.-12.12.2012 - p. Fúrik, p. Hakel
B/1980/12
faktúra
Dajama – Krásy Slovenska, s. r.o.
36 674 427
4 798,80 EUR
16.01.2013
Predmet: Propagačné odbor. texty - turistická ponuka BSK - projekt Destinatour 2013
B/1936/12
faktúra
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
44 667 931
169 070,29 EUR
16.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie soc.zariadení-SOU Polygrafická
2012-741-RÚ
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Dohoda o spolupráci pri realizácii Integrovaného dopravného systému na území Bratislavského kraja. Predmetom dohody je spolupráca účastníkov dohody smerujúca k naplneniu cieľov a princípov špecifikovaných v zmluve.
B/1894/12
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
780,00 EUR
15.01.2013
Predmet: "Hosting pre Internetový portál www.bratislavský kraj.sk" za obd. 11/2012
B/1893/12
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
84,00 EUR
15.01.2013
Predmet: "Hosting pre Internetový portál www.bratislavský kraj.sk" za obd. 11/2012
B/1392/12
faktúra
MV Praktik, s.r.o.
44768516
6,97 EUR
15.01.2013
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu za 09/2012
K/0102/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
230 179,70 EUR
15.01.2013
Predmet: Sanácia svahu Vinosady-odstránenie následkov mimoriad. udalosti - dofakturácia
K/0090/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 264 000,03 EUR
15.01.2013
Predmet: Sanácia svahu Vinosady - odstránenie následkov mimoriad. udalosti
K/0089/12
faktúra
RTA s.r.o.
36263273
239 628,92 EUR
15.01.2013
Predmet: Za odstránenie havárie technolog. kotolne - Tanečné konzervatórium, Gorazdová
K/0088/12
faktúra
TerreGas, s.r.o.
35820012
238 546,66 EUR
15.01.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolňa - Gymnázium, Lichnerova Senec
B/2045/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 12/2012
B/2044/12
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 11/2012
B/2042/12
faktúra
Divadlo Aréna
30777810
600,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Prenájom priestorov Divadla Aréna - 19.12.2012
B/2039/12
faktúra
Mgr.Tomáš Dúcky
330,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Hudobná produkcia - vianočné posedenie - 17.12.2012
B/2037/12
faktúra
Úrad vlády SR - Účelové zariadenie Hotel Bôrik
151513
5 492,52 EUR
15.01.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania - vianočné posedenie zamestnancov Ú BSK - 17.12.2012-200 osôb
B/2036/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
1 500,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Občerstvenie- anketa - "Najúspešnejší športovec a kolektívy BSK - 20.12.2012"
B/2035/12
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31 817 483
240,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Kvety-anketa "Najúspešnejší športovci a kolektívy BSK"
B/2034/12
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
486,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Brožúra - 300ks
B/2033/12
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
159,84 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK-15ks pamätných listín
B/2031/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
15.01.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za12/2012
B/2024/12
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 193,56 EUR
15.01.2013
Predmet: za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.12.2012 do 31.12.2012
B/2023/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
984,07 EUR
15.01.2013
Predmet: Cateringové služby - 14.12.2012
B/2022/12
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
404,35 EUR
15.01.2013
Predmet: Vianočné posedenie dňa 17.12.2012
B/2020/12
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
34 002,29 EUR
15.01.2013
Predmet: Jedálne kupóny 465 ks x 3,6 €, poplatky
B/2019/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
1 196,59 EUR
15.01.2013
Predmet: Tonery do kopírovacích strojov a tlačiarní Úradu BSK
B/2017/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 067,68 EUR
15.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/2016/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 112,40 EUR
15.01.2013
Predmet: 450 balení kancelárskeho papiera A4
B/2014/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
537,98 EUR
15.01.2013
Predmet: 1x letenka -VIE-BRU-VIE- p. Csahok - 26.-27.09.2012
B/2003/12
faktúra
Martin Valihora
2 000,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka-15.12.2012 hudobná skupina Retroact Experience feat Ivan Veres
B/2002/12
faktúra
Zanzara, s.r.o.
35938340
600,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Propagácia BSK - Župná zabíjačka - 15.12.2012-moderovanie akcie