portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF258/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
164,47 EUR
03.01.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
1/R16004
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
140,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Certifikácia a vypracovanie dokumentácie pre preliezkové zostavy v MŠ na školskom dvore
DF7/2016
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
80,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
DF18/2016
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska v MŠ PJ
1/R17023
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Revízia preliezkových zostáv v MŠ
DF94/2017
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
1/R18019
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
120,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Revízia preliezkových zostáv v MŠ AS, PJ
DF72/2018
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
120,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Hlavná ročná prehliadka detských ihrísk
1/R19024
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
62,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Pravidelná ročná kontrola detských ihrísk
DF92/2019
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
62,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Hlavná ročná kontrola detských ihrísk
1/R20031
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
120,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Revízia detských ihrísk STN EN 1176
DF141/2020
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
120,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Revízia detských ihrísk MŠ AS, MŠ PJ
1/R22009
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk podľa č.6 STN EN 1176, MŠ AS a MŠ PJ.
DF38/2022
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk podľa č.6 STN EN 1176, MŠ AS a MŠ PJ.
9/2300078
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Ročná kontrola zariadenia detských ihrísk.
DF231/2023
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Revízia detských ihrísk STN EN 1176-MŠ AS, MŠ PJ
10/2400080
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Ročná kontrola zariadenia detských ihrísk.
DF257/2024
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Revízia detských ihrísk STN EN 1176-MŠ AS, MŠ PJ
11/2500036
objednávka
Martin Mojziš
47617331
200,00 EUR
24.04.2025
Predmet: interaktívno-edukačné bubnovanie pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 02.05.2025.
DF097/2025
faktúra
Martin Mojziš
47617331
200,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Interaktívno-edukačné bubnovanie pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 02.05.2025.
1/R22065
objednávka
Decathlon SK s.r.o.
47658827
172,95 EUR
18.08.2022
Predmet: Futbalové bránky.
DF179/2022
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
172,95 EUR
18.08.2022
Predmet: Futbalové bránky.
9/2300093
objednávka
Peter Taska - timbert
47755032
531,60 EUR
21.11.2023
Predmet: Drevný materiál na lavičky a pieskovisko.
DF264/2023
faktúra
Peter Taska - timbert
47755032
531,60 EUR
07.12.2023
Predmet: Drevný materiál na lavičky a pieskovisko.
1/R15040
objednávka
Microiteim v.o.s.
47779110
59,70 EUR
02.10.2015
Predmet: Výučbové CD prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu 1.,2.,3. diel
DF163/2015
faktúra
Microiteim v.o.s.
47779110
59,70 EUR
09.10.2015
Predmet: CD prezentácia k výchovno- vzdelávaciemu procesu 1,2,3 diel
1/R16015
objednávka
Microiteim v.o.s.
47779110
19,90 EUR
01.04.2016
Predmet: CD prezentácia k výchovno-vzdelávaciemu procesu 4.diel
DF54/2016
faktúra
Microiteim v.o.s.
47779110
19,90 EUR
08.04.2016
Predmet: CD prezentácie k výchovnovzdelávaciemu procesu 4. diel
1/R21024
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
269,46 EUR
29.05.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF91/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
269,46 EUR
31.05.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R21040
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
281,54 EUR
26.08.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF150/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
281,54 EUR
31.08.2021
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
1/R22008
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
637,41 EUR
09.03.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov - MŠ AS, MŠ PJ
DF39/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
637,41 EUR
23.03.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov-MŠ AS, MŠ PJ
1/R22090
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 197,96 EUR
14.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov.
DF277/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
717,72 EUR
21.11.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov.
DF284/2022
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
480,24 EUR
05.12.2022
Predmet: Edukačné pomôcky pre predškolákov.
9/2300022
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
384,94 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ PJ, VaV pre MŠ)
9/2300023
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
723,09 EUR
18.04.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ AS, (VaV pre MŠ)
DF69/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
723,89 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ AS (KZ ŠR)
DF70/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
384,94 EUR
16.05.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné potreby-MŠ PJ (KZ ŠR)
9/2300098
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
560,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (VaV pre MŠ)
9/2300099
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
790,00 EUR
27.11.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (VaV pre MŠ)
DF269/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
790,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (KZ ŠR)
DF270/2023
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
560,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Didaktické učebné pomôcky, výtvarné a pohybové pomôcky (KZ ŠR)
10/2400089
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
552,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Výtvarné potreby.
DF286/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
552,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Výtvarné potreby.
1/R20004
objednávka
REZILIENCIA, s. r. o.
47951249
11,80 EUR
07.01.2020
Predmet: 44 hier na podporu práce s knihou pre deti predškolského veku - publikácia
DF7/2020
faktúra
REZILIENCIA, s. r. o.
47951249
10,80 EUR
24.02.2020
Predmet: 44 hier na podporu práce s knihou pre deti predškolského veku - publikácia
DF69/2015
faktúra
CVNZ s.r.o.
48043940
63,80 EUR
13.05.2015
Predmet: Certifikát DF
9/2300055
objednávka
Jozef Kováč
48054500
2 611,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Oprava stien, omietok v ŠJ Ul. P. Jilemnického 660/2, Žarnovica.
DF176/2023
faktúra
Jozef Kováč
48054500
2 611,00 EUR
06.09.2023
Predmet: va stien, omietok v ŠJ PJ
ZŠJ001/2023
zmluva
Limas s.r.o.
48294454
6 111,33 EUR
05.01.2023
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
PF10/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
368,15 EUR
08.02.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF11/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
120,22 EUR
08.02.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ
PF37/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
78,82 EUR
14.03.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF36/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
345,38 EUR
14.03.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF71/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
358,48 EUR
18.04.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF72/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
120,53 EUR
18.04.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF102/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
300,99 EUR
24.05.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF103/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
96,37 EUR
24.05.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
ZŠJ001/2023/D1
dodatok
Limas s.r.o.
48294454
606,40 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmena cien.
PF122/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
127,77 EUR
15.06.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF121/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
462,97 EUR
15.06.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF147/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
439,29 EUR
25.07.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF148/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
137,45 EUR
25.07.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF161/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
70,62 EUR
22.08.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF176/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
175,81 EUR
28.09.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF190/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
463,83 EUR
30.10.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF191/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
141,20 EUR
30.10.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF214/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
367,85 EUR
10.11.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF215/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
92,31 EUR
10.11.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF249/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
384,53 EUR
15.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF250/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
101,94 EUR
15.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF267/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
345,16 EUR
27.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF268/2023
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
70,15 EUR
27.12.2023
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
ZŠJ004/2024
zmluva
Limas s.r.o.
48294454
8 599,70 EUR
11.01.2024
Predmet: Opakované a kontinuálne dodávky potravín-Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky pre školské jedálne pri Materskej škole v Žarnovici.
PF009/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
427,52 EUR
02.02.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF010/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
113,75 EUR
02.02.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF038/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
281,77 EUR
11.03.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS