portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-2016002143
faktúra
Martin Fiľko
34833504
195,48 EUR
07.06.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505295
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,91 EUR
05.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530931470
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,26 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530938889
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,63 EUR
04.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530818753
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,91 EUR
13.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530923023
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,04 EUR
02.08.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530218934
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,23 EUR
06.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530611177
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
197,25 EUR
18.04.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
198,00 EUR
17.09.2012
Predmet: váha kuchynská
sj-530217417
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
198,19 EUR
12.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
136/2020
faktúra
Trumm, s.r.o.
44623399
198,45 EUR
08.10.2020
Predmet: Papierové utierky ZZ zelené
127/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
198,49 EUR
09.10.2019
Predmet: Elektrina
155/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
198,86 EUR
18.12.2018
Predmet: Drobný inventár do školskej kuchyne
15/2012
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
08.02.2012
Predmet: balík služieb PROFI
14/2013
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: balík služieb PROFI
12/2014
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zoznam škôl - PROFI - vedenie web stránky
6/2015
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zoznam skôl - Profi web
1/2019
dodatok
Telekom a.s.
35763469
199,00 EUR
25.02.2019
Predmet: ÁNO akciová ponuka; mobilný hlas ÁNO M
šj-530800737
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
199,16 EUR
10.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
98/2014
faktúra
Rota plus s.r.o.
47198605
199,20 EUR
12.12.2014
Predmet: OOPP
šj-2017000344
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
199,22 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
87/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Čistenie dážďozvodov a plochej strechy
D2-2021
zmluva
INT EX-EU s.r.o.
52239055
200,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Darovacia zmluva
šj-530819551
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
200,04 EUR
19.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530725516
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,59 EUR
09.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530305952
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,69 EUR
08.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000304
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
202,65 EUR
02.03.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004399
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
202,66 EUR
02.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530314288
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,79 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530501342
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,83 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530329350
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,84 EUR
22.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530400718
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,97 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204247
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
203,66 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530312150
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
204,01 EUR
13.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
104/2018
faktúra
Viera Pechová
33926964
205,20 EUR
13.09.2018
Predmet: Mega licencia ABC predškoláka
15/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
205,25 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektrina
šj-530807294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
205,48 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530721078
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
205,77 EUR
06.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004912
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
205,77 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530701667
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
206,15 EUR
20.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530216925
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
206,85 EUR
08.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530802080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
207,10 EUR
22.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530731303
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
207,44 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2016002613
faktúra
Martin Fiľko
34833504
209,04 EUR
01.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530308821
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
209,23 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
172/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
210,96 EUR
11.12.2019
Predmet: elektrina
sj-2016004722
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
211,23 EUR
03.11.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530908831
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
211,66 EUR
18.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
65/2020
faktúra
Labaš
36183181
211,82 EUR
08.06.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby
šj-530111038
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
213,12 EUR
17.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202113
objednávka
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
121/2021
faktúra
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
202112
objednávka
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
126/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
šj-2018001346
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
213,51 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530800548
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
213,73 EUR
09.01.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530917253
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
214,01 EUR
23.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
121/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
214,59 EUR
19.10.2018
Predmet: Drobný kuchynský inventár
sj-530202922
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
215,51 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018000350
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
215,51 EUR
06.02.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
104/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
216,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07-12/2021
1
dodatok
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
216,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Úhrada dojednanej odplaty uplatňovaná polročne
142/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
217,36 EUR
11.11.2019
Predmet: Elektrina
41/2017
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
217,44 EUR
27.04.2017
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie
34/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
219,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Softvér
193/2021
faktúra
OBI
219,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Respirátor
šj-530834532
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
219,09 EUR
28.11.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2017Z6041
zmluva
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
219,50 EUR
01.12.2017
Predmet: vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému v dikcii § 20 zákona číslo 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
105/2015
faktúra
BATYA s.r.o.
48016349
219,72 EUR
22.12.2015
Predmet: čistiace potreby
šj-20189002368
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
219,81 EUR
05.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202104
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
100/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
220,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Kosenia a odvoz bio odpadu
sj-530505756
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
222,90 EUR
13.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530005368
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
222,93 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2020
faktúra
Ing. J. Rovňák
34327622
223,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekcia priestorov
18/2021
faktúra
Labaš
36183181
223,39 EUR
11.02.2021
Predmet: Čistiace potreby
40/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
223,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
sj-530300767
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
224,43 EUR
14.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530111781
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
224,44 EUR
24.05.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
110/2014
faktúra
MUZIKER
46087818
225,00 EUR
16.12.2014
Predmet: klávesy s príslušenstvom