portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21409
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0778g-Oškš
objednávka
Katarína Mojžišková
37326040
110,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Ceny - keramika na Kremnické jablko 2013
o0777g-Oškš
objednávka
Divadelné centrum
380,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Detské divadelné predstavenie "Ako išlo vajce na vandrovku"
o0776g-MsP 52/2013
objednávka
Daňový úrad
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Pokutové bloky - 20 zväzkov a bloky na pokutu nezaplatenú na mieste - 5 zväzkov, podľa vzoru
o0775g-MsP 50/13
objednávka
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
171,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Tlač celodenných parkovacích kariet v množstve 3000 ks
o0774g-TS
objednávka
AUTEX s.r.o.
36389714
41,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Grafitová vazelina
o0773g-TS
objednávka
Vallens, s.r.o.
36408590
53,00 EUR
27.08.2013
Predmet: Čistič rúk, solvina - SWARFEGA orange - 2ks, Pre vodičov a závozníkov
z0480g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07/2013
dodatok
Rastislav Luther Obchodná - realizačná firma LUTHER
12606634
1 400,00 EUR
26.08.2013
Predmet: zmena o práce naviac, ktoré vznikli počas realizácie diela - čl. II zmluvy
o0772g-MsP 49/13
objednávka
VOX-V, s.r.o.
36028771
220,00 EUR
26.08.2013
Predmet: Oznáčenie služobného vozidla Š-Yeti Zh-968 BN
o0771g-Oškš
objednávka
OZ 1115
42019648
550,00 EUR
21.08.2013
Predmet: Podujatia v rámci Kultúrneho leta 2013 - karaoke, detské filmové a hravé dopoludnia, koncert hudobnej kapely
o0770g-08/2013 3MIKO
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
300,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Príprava na STK a EK, výmena brzdových kotúčov a brzdových platničiek, výmena brzdovej kvapaliny,výmena gumičiek, motorového a olejového filtra, oprava plastovej lišty podbehu na motorovom vozidle Suzuki Ignis EVČ ZH 981 AR
o0769g-03/2013 Friebert
objednávka
Daniel Friebert
34610863
193,32 EUR
20.08.2013
Predmet: Svietidla CLAUDIA 4x36W EVG IP20 -1ks,žiarivkové trubice -8ks, kábel CYSY 3Cxx1,5 1,8bm
o0768g-TS
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909459
842,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Pracovné zateplené oblečenie - komplet 15 ks, čiapka-karo - 15 ks
f2288g-511/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
225,72 EUR
20.08.2013
Predmet: Zálohová platba - 1. preddavok na Zbierku zákonov SR, ročník 2014 v počte 2 ks
f2287g-515/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
19,98 EUR
20.08.2013
Predmet: Predplatné na publikáciu Finančný spravodajca ročník 2014 v počte 1ks
f2286g-518/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 426,95 EUR
20.08.2013
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za 07/2013 v množstve:komunálny odpad 114,75t, ekologický poplatok 114,75t
f2285g-510/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 456,69 EUR
20.08.2013
Predmet: PHM
f2284g-522/2013
faktúra
Mišiak šport s.r.o.
36059714
15,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Trofej Rally Tatry - 1ks
f2283g-514/2013
faktúra
IURA EDIOTION s.r.o.
31348262
69,90 EUR
20.08.2013
Predmet: Predplatné mesačníka Učtovníctvo ropo a obcí, za obdobie november 2013 - október 2014
f2281g-496/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,71 EUR
20.08.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 07/2013
f2282g-479/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
20.08.2013
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi za vydanie lekárskeho nálezu pre sociálnu službu - 1x
f2280g-497/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,34 EUR
20.08.2013
Predmet: Úhrada platby za telefón za 07/2013
f2279g-2013/042
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
20.08.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - objekty PCO
f2278g-494/2013
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
107,60 EUR
20.08.2013
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov: oprava pneumatík
f2277g-516/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
29,50 EUR
20.08.2013
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarne pre LSPP - 2 Ks, čierný a farebný
o0767g-SPR
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
30,00 EUR
20.08.2013
Predmet: Náplň do tlačiarne na LSPP v Kremnici, dva kusy-farebný a čierny
o0766g-Oškš
objednávka
YARD STUDIO s.r.o.
46737456
468,09 EUR
19.08.2013
Predmet: Aktualizácia a údržba webu kremnica.sk
o0765g-TS
objednávka
Ladce Betón s.r.o.
31333389
1 300,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Betón C12/15XO
f2276g-481/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
19.08.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsP a LSPP za 08/2013
f2275g-484/2013
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
28,18 EUR
19.08.2013
Predmet: Mesačná platba za verejné osvetlenie 07/2013
f2274g
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6 223,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Zálohová platba za odberné miesto - 08/2013
f2273g-2013/043
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
249,12 EUR
19.08.2013
Predmet: Demontáž a montáž sledovacieho zariadenia a vozidlovej stanice
f2272g-489/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
285,91 EUR
19.08.2013
Predmet: Za nákup elektromariálu
f2271g-501/2013
faktúra
SOU
00163082
368,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za ubytovanie pre remeselníkov na Cechové hody kremnické z 26.-27.07.2013 t.j. 1 noc
f2270g-495/2013
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
19.08.2013
Predmet: Dátové služby internet - 07/2013
f2269g-509/2013
faktúra
A-BUILD s.r.o.
36056065
216,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za vykonané výkopové práce na Ulici Rumunskej Armády v rozsahu 6 hodín
f2268g-492/2013
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
41,87 EUR
19.08.2013
Predmet: Materiál- maják 12V/24V maly - 1ks, žiarovka 12V -1ks
f2267g-491/2013
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
46,32 EUR
19.08.2013
Predmet: za tovar: hadica 2SN 10/400 M18x1,5 . 2ks a hadica 2SN 06/3300 G1/4" 0/90
f2266g-507/2013
faktúra
Divadlo bez opony,Roman Madarász
43794505
400,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za predstavenie "Na skle maľované"v rámci Cechových dní v Kremnici zo dňa 26.07.2013 o 16.00hod.
f2265g-506/2013
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
17,10 EUR
19.08.2013
Predmet: Za odvoz nebezpečného odpadu na LSPP v množstve 5,7 kg
f2264g-513/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
453,32 EUR
19.08.2013
Predmet: Za poštové služby za mesiac 07/2013: poštový úver 403,90€, letáky do schránky-KN - 49,42€