portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
228/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,76 EUR
16.07.2018
Predmet: tlačiva
280/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
151,34 EUR
21.08.2018
Predmet: tlačiva
184/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
60,50 EUR
18.06.2019
Predmet: tlačiva
27/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si školské tlačivá pre šk. rok 2019/2020 podľa prílohy.
28/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si školské tlačivá pre šk. rok 2019/2020 podľa prílohy.
37/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Objednávame si tlačivo Obsah osobnej zložky žiaka, skladové číslo 49 189 0 v počte 60 ks.
245/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,42 EUR
16.08.2019
Predmet: tlačiva
283/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
36,60 EUR
26.09.2019
Predmet: tlačivá
311/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
118,87 EUR
28.10.2019
Predmet: tlačiva
361/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
122,82 EUR
19.11.2019
Predmet: tlačivá
6/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Školské tlačivá pre šk. rok 2020/2021: 1 x Záväzná prihláška na maturitnú skúšku 40 x Odporučenie na oslobodenie od povinnej TV
7/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Školské tlačivá pre. šk. rok 2020/2021 podľa prílohy.
037/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,20 EUR
20.02.2020
Predmet: tlačivá
135/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,02 EUR
13.05.2020
Predmet: tlačiva
28/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Tlačivo Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka, skladové číslo 49 189 0 v počte 60 ks.
197/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
51,60 EUR
14.08.2020
Predmet: tlačivá
203/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
109,88 EUR
14.08.2020
Predmet: tlačivá
316/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
85,52 EUR
01.12.2020
Predmet: listy s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku
021/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
61,60 EUR
01.03.2021
Predmet: tlačivá
63/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
149,66 EUR
07.04.2021
Predmet: tlačivá
181/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
113,18 EUR
08.09.2021
Predmet: tlačivá
211/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
198,95 EUR
17.09.2021
Predmet: Biela magnetická tabuľa 2ks
096/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,02 EUR
01.12.2021
Predmet: tlačivá
21/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
283,28 EUR
24.05.2022
Predmet: Objednávka školských tlačív
26/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
155,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2022/2023
157/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
88,27 EUR
27.06.2022
Predmet: Tlačivá.
158/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
195,01 EUR
27.06.2022
Predmet: Tlačivá.
223/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
190,49 EUR
07.09.2022
Predmet: Tlačivá pre ŠI.
48/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
200,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Objednávka školských tlačív
261/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
140,78 EUR
02.11.2022
Predmet: Tlačivá.
66/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
02.06.2023
Predmet: Tlačivá na vysvedčenia -350 ks
68/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
550,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
ZDF/23/0007
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra -Tlačivá na vysvedčenia -350 ks
ZDF/23/0009
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
223,90 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra - Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
165/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,60 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
173/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
223,90 EUR
27.07.2023
Predmet: školské tlačivá
ZDF/23/0013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
192,97 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra - Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
209/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
192,97 EUR
22.09.2023
Predmet: Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2023/2024
112/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
28,20 EUR
03.10.2023
Predmet: Objednávka školských tlačív
277/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,20 EUR
23.10.2023
Predmet: Školské tlačivá.
133/2021
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
169,20 EUR
28.12.2021
Predmet: servis tlačiarní
52/2021
zmluva
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00142/18/210 o prenájme so servisnými službami.
217/2021
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
62,60 EUR
02.03.2022
Predmet: Prenájom kopírovacieho stroja.
110/2022
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
116,74 EUR
21.04.2022
Predmet: Kopírovacie služby.
207/2022
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
224,59 EUR
09.08.2022
Predmet: Kopírovacie služby.
280/2022
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
19,38 EUR
03.11.2022
Predmet: Kopírovacie služby.
369/2022
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
193,24 EUR
27.01.2023
Predmet: kopírovacie služby - 4.Q
095/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
155,28 EUR
20.04.2023
Predmet: Kopírovacie služby - I.Q
189/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
190,79 EUR
28.07.2023
Predmet: kopírovacie služby
279/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
68,23 EUR
23.10.2023
Predmet: Kopírovanie 6-9/2023.
61/2022
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
700,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Objednávka učebníc - 20 ks
037/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,35 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
187/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
82,84 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
010/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
132,10 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
085/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
155,88 EUR
26.03.2012
Predmet: tovar - bufet
247/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,82 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
449/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
143,86 EUR
13.12.2012
Predmet: tovar - bufet
014/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
144,19 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
191/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
174,94 EUR
23.05.2013
Predmet: tovar bufet
403/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
129,79 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
501/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
193,75 EUR
16.01.2014
Predmet: tovar - bufet
138/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
169,92 EUR
25.04.2014
Predmet: tovar bufet
468/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
120,04 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
513/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
100,07 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
568/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
51,12 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
27/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
133,15 EUR
24.02.2015
Predmet: tovar bufet
176/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
110,78 EUR
14.05.2015
Predmet: tovar bufet
382/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
152,44 EUR
20.10.2015
Predmet: tovar bufet
487/2015
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
73,58 EUR
01.12.2015
Predmet: tovar bufet
31/2016
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,46 EUR
10.03.2016
Predmet: tovar bufet
171/2016
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
86,75 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
483/2016
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
97,38 EUR
09.12.2016
Predmet: tovar bufet
017/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
77,76 EUR
06.03.2017
Predmet: tovar - bufet
197/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
85,02 EUR
26.05.2017
Predmet: tovar bufet
376/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
100,92 EUR
20.10.2017
Predmet: tovar bufet
502/2017
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
79,33 EUR
19.01.2018
Predmet: tovar - bufet
49/2018
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
92,90 EUR
08.03.2018
Predmet: tovar - bufet
356/218
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
62,71 EUR
27.10.2018
Predmet: tovar - bufet
422/2018
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
76,97 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
49/2019
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
83,34 EUR
18.03.2019
Predmet: tovar bufet