portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0786/13/EO
objednávka
MT-Tour s.r.o.
35952156
120,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prenájmu autobusu pre účely Konferencie realizovanej v rámci projektu "Behind the Bridge / Za mostom" k téme "Železnej opony a revitalizácie obranných bunkrov pozdĺž rieky Morava", ktorá sa bude konať v spolupráci s projektom RECOM SKAT dňa 14.11.2013 v MČ Bratislava - Devín.
0785/13/EO
objednávka
ASPENA, s.r.o.
35845040
1 438,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie prekladu textu zo slovenského do nemeckého jazyka vrátane korektúry osobou, ktorá má nemčinu ako materinský jazyk a preklad textu zo slovenského do anglického jazyka vrátane korektúry osobou, ktorá má angličtinu ako materinský jazyk. Predpokladaný objem prekladu okolo 50 normostrán textu na 1 jazyk. Cena služieb bude fakturovaná podľa skutočného počtu normostrán preloženého textu. Téma: cestovný ruch, opis turistických zaujímavostí, podujatí, regiónu a projektu pre potreby vyhotovenia jazykových mutácií multimediálnej DVD prezentácie pre projekt Destinatour 2013. Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
0784/13/EO
objednávka
T service, s.r.o.
35935847
345,60 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie tlmočníckej techniky na konferenciu projektu ZA MOSTOM, venovanú téme železnej opony, ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2013 pod záštitou projektu RECOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Služba bude hradená z OŠ 943 projektu RECOM. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s jednotkovými cenami a názvom projektu RECOM. Celková sume nepresiahne sumu 345,60 Eur s DPH.
0783/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
150,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Ubytovanie bez stravy v hoteli B-Aparthotel Ambiorix pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 25.-26.11.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0782/13/EO
objednávka
paravan interactive
35869046
16 992,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie e-marketingu turistickej destinácie "Región Bratislava" a publicity cezhraničného projektu Destinatour 2013 na slovenských a rakúskych webových portáloch vrátane nákupu mediálneho priestoru, prípravy bannerov, grafického návrhu a zalomenia textu z dodaných podkladov (podľa dodanej špecifikácie). Prosíme o vystavenie faktúry v 3 origináloch so splatnosťou 30 dní, uvedenie jednotkových cien a názvu projektu "Destinatour 2013". Náhľad faktúry prosím zašlite vopred elektronicky na kontrolu na: viera.jamriskova@region-bsk.sk.
0780/13/EO
objednávka
International Association for the Scientific Study of Intellectual and Development Disabilities
391834833
150,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Účasť na konferencii "Developing community based support for people with intellectual disability", Praha 15.11.2013, Mgr. Šopová, PhDr. Šiková, Mgr. Marendiak. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 150,00 EUR. Suma bude prepočítaná kurzom platným v deň fakturácie. The participation in the conference "Developing community based support for people with intellectual disability", Praha on 15 November 2013 for Mgr. Šopová, PhDr. Šiková, Mgr. Marendiak. Total amount for provided services will not exceed 150,- € . Total amount will be converted by exchange rate valid at the date of invoice.
0781/13/EO
objednávka
Jeger, s.r.o.
43946780
984,20 EUR
14.11.2013
Predmet: Zabezpečenie stravovania pre obvodné volebné komisie I-VIII, XVII a volebnú komisiu BSK počas volieb dňa 9. a 10. 11. 2013. Stravovanie: raňajky- obložená bageta, obed: polievka+ hlavné jedlo, večera, neskorá večera: obložené misy. Celková suma je 984,20 EUR.
2013-388-SOC
zmluva
Dom Seniorov RUDI, n.o.
45740682
0,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“) a poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) a finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej len „FPO“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 71 a § 81 písm. l) zákona o sociálnych službách
2013-70-SOC
dodatok
PROVIDENTIA
42156050
0,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Dodatok č. 1
2013-387-KP
zmluva
Obec Blatné
00304671
1 000,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Nadstavba MŠ – úprava areálu dvora MŠ" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2013-386-KP
zmluva
Obec Modra
00304956
6 500,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Naša škôlka – náš kraj – „Aby deti v Modre škôlku mali““ (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0779/13/EO
objednávka
Asseco Solutions, a. s.
00602311
1 226,88 EUR
08.11.2013
Predmet: Zabezpečenie funkčného rozšírenia EIS SPIN - pre potreby Úradu BSK, dopracovanie funkčnosti hromadných platobných poukazov, výber ekonomického objektu v náväznosti na firmu.
0778/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
573,10 EUR
08.11.2013
Predmet: Spiatočná letenka do Bruselu, Belgicko dňa 11.11.2013 v sume pre zamestnanca úradu BSK Martina Bezeka z dôvodu absolvovania zahraničnej služobnej cesty. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0777/13/EO
objednávka
MANAGMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka
17757444
40,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Účasť zamestnankyne útvaru hlavného kontrolóra Bc. Hajnalky Polgár na školení : ,,Účtovná a daňová závierka za rok 2013 ", ktoré sa uskutoční v termíne 28. 11. 2013 v Bratislave. Účastnícky poplatok za účastníka je 40 €,
0776/13/EO
objednávka
Promo Activity, s.r.o,
35730714
206,40 EUR
08.11.2013
Predmet: Komplexné zabezpečenie reklamných služieb - polep 4 vozidiel podľa špecifikácie, ktorá zahŕňa: grafickú prípravu polepu, tlač polepu a polep 4 vozidiel. Špecifikácia: Typ vozidla: Citroen Jumper Combi, počet vozidiel: 4ks, počet polepov: 8ks (1 auto = 2 nálepky), farebnosť: 4+0, podklad: biela, rozmery: 160 cm x 23 cm (d x š), materiál (min.): PVC monomerická fólia Oracal 3164G, ošetrené UV laminom Oraquard 085.
0762/13/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
684,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami v Hoteli Neiburgs 4* pre Ing. Luciu Neczliovú a Ing. Mateja Bugriho v termíne 01.-04.12.2013 počas zahraničnej pracovnej cesty v Rige (Lotyšsko). Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1686/13
faktúra
TIVERIA Paris Ile de France
FR034 22650531
3 247,44 EUR
07.11.2013
Predmet: Služby pre teambuildingovú aktivitu-stretnutie tímu INTERACT-11.09.2013-Paríž
B/1620/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
9 987,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Organizácia Mid-term konferencie a Partner Meeting-stretnutie partnerov projektu v dňoch 17.9.-19.9.2013
B/1521/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
320,04 EUR
07.11.2013
Predmet: Grafická príprava,tlač a doprava letákov pre projekt Destinatour 2013
B/1699/13
faktúra
GOLDEN ROYAL
36599956
152,00 EUR
07.11.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Golden Royal Boutique Hotel & Spa, Košice-16.10-17.10.2013 - p. Németh, p. Chrenko
B/1697/13
faktúra
Mill Valley, s. r. o.
46951717
1 830,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Komplexné zabezpečenie open-air galérie Synagóga Senec
B/1688/13
faktúra
MČ Bratislava - Staré Mesto
00603147
2 000,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Na základe Zmluvy č.482/2013 - propagácia BSK - "Tri dni so sv. Alžbetou" - 11.10-13.10.2013
B/1685/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
514,80 EUR
07.11.2013
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn. XEROX WC 7245 3. posch.
B/1684/13
faktúra
MIA Agency Miriam Šmahel Kalisová
47021179
800,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Moderovanie podujatia Deň európskej spolupráce 2013-21.09.2013
B/1679/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
2 187,64 EUR
07.11.2013
Predmet: Servisné práce - doplnenie Systému kontroly vstupu v obj. BSK-Sabinovská-11.10.2013 a 17.10.203
B/1678/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
07.11.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská 16
B/1677/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 402,12 EUR
07.11.2013
Predmet: Kontroly a skúšky sys. PSN /EZS/, PTV, SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2013
B/1675/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
187,56 EUR
07.11.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.09.2013 - 16.10.2013 - Jankolova
B/1674/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
301,28 EUR
07.11.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.09.-01.10.2013 - Haanova
B/1648/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 09/2013
B/1600/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
07.11.2013
Predmet: Upratovacie práce - 09 /2013
B/1538/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
462,02 EUR
07.11.2013
Predmet: Akciové mobilné telefóny - 18 ks
B/1536/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.11.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2013
B/1707/13
faktúra
VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o.
35771119
889,97 EUR
07.11.2013
Predmet: Darčekové sety
B/1673/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
07.11.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -15.10.2013
B/1665/13
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 748,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Príprava a real. konf. "Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy"-17.09.2013 - Modra
B/1654/13
faktúra
Mestské kultúrne a informačné centrum
00058823
2 200,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - Den zelá 2013 v Stupave - 04.-06.2013
B/1653/13
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
582,54 EUR
07.11.2013
Predmet: Za odvedené služby-doprava-počas Vinobrania v Pezinku, Modre a Dni zelá v Stupave
B/1649/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.11.2013
Predmet: Serverový hosting za 09/2013 - "KEEP 2012 - 2015"
B/1647/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
07.11.2013
Predmet: Business CityNet za 09/2013
B/1631/13
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
1,20 EUR
07.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy - prenájom Elektrického vozidla-zn.Citroen c-zero - za II. polrok 2013
B/1630/13
faktúra
Západoslovenská energetika, a. s.
35823551
1,20 EUR
07.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy - prenájom Elektrického vozidla - zn. Citroen c-zero - za I. polrok 2013
B/1624/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-09/2013
B/1623/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Služby za aktuálne obdobie-09/2013
B/1619/13
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
360,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Právne služby za 09/2013
B/1603/13
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
140,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Kurz nemeckého jazyka-projekt RECOM za 09/2013
B/1597/13
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
518,54 EUR
07.11.2013
Predmet: Skener Canon Formula DR-C130-1ks
B/1526/13
faktúra
JURIGA spol. s r.o.
31344194
2 064,68 EUR
07.11.2013
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení Ú BSK
B/1664/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
07.11.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2013
B/1663/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
07.11.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.10.2013-31.12.2013 Dopravná 51
B/1662/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 470,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - produkčno-materiálne zabezpečenie- Piknik&Bike Synagóga Senec-05.10.2013
B/1661/13
faktúra
Star production s.r.o.
35890851
1 200,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 10/2013
B/1658/13
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu- použitie hudobných diel-Piknik & Bike Synagóga Senec-05.10.2013
B/1625/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
292,80 EUR
07.11.2013
Predmet: Spravodajský servis za 09/2013
B/1709/13
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
68 868,82 EUR
06.11.2013
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0044/13 Zohor - Záhorská Ves IV.Q.2013-01.10.2013-31.12.2013
B/1671/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
293,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka- p. Agostinho Rafael-VIE-BRU-VIE-07.-13.10.2013
B/1669/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
403,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-26.09.2013 - p. Masácová
B/1668/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
563,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-26.09.2013- p. Jelemenská
B/1656/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
464,77 EUR
06.11.2013
Predmet: Cateringové služby - "ŽUPNÁ ŠARKANIÁDA" - 12.10.2013
B/1651/13
faktúra
Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o
36772054
1 500,00 EUR
06.11.2013
Predmet: propagácia BSK - "Župná šarkaniáda" - 24.09.2013
B/1645/13
faktúra
AUDANA AUDIT, s.r.o.
31692249
11 880,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Za overenie konsolid. účto. závierky BSK k 31.12.2012, súladu výroč. správy BSK za rok 2012 s konsolid. účtov. závierkou a ind. účtov.závierkou k 31.12.2012
B/1642/13
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
213,79 EUR
06.11.2013
Predmet: Žiarivka MASTER TL5-10ks, žiarivka L22W/840-10ks
B/1637/13
faktúra
Cultus Ružinov, a.s.
35874686
8 500,00 EUR
06.11.2013
Predmet: na základe Zmluvy o spolupráci a propagácii-propagácia BSK- "Ružinovské hodové slávnosti a zahájenie Župnej jesene 2013"-27.-29.09.2013
B/1602/13
faktúra
RATIO SERVICE s.r.o.
45299391
1 124,04 EUR
06.11.2013
Predmet: Jazyková výučba 09/13 - Aj
K/0042/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
1 032 795,68 EUR
06.11.2013
Predmet: Rekonštrukcia-sanácia svahov na ceste II/503 horský priechod Baba, Pezinok - Pernek za 09/2013
B/1655/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 090,46 EUR
06.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 8
B/1650/13
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 10/2013
B/1646/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 245,24 EUR
06.11.2013
Predmet: Poplatky za 09/2013 - Voice VPN
B/1644/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
373,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.10.-10.10.2013 - p. Neczliová
B/1643/13
faktúra
SOMO spol. s r.o.
17328519
1 580,53 EUR
06.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obdobie október 2013
B/1640/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1639/13
faktúra
Silvia Bertová
41532741
1 200,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Hudobné vystúpenie skupiny FUNKIEZ - Piknik&Bike Synagóga Senec-05.10.2013
B/1636/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
497,40 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-AOI-BRU-VIE-07.-11.10.2013 - p. Mikis Moselt
B/1633/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 119,30 EUR
06.11.2013
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-07.-10.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská, p. Bugri
B/1632/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
433,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka -VIE-BRU-VIE-07.-09.10.2013-p. Tyšlerová
B/1628/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 357,97 EUR
06.11.2013
Predmet: Elektrická energia 09/2013 - Drieňová
B/1627/13
faktúra
PhDr. Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK
17358086
1 000,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Propagácia BSK v knihe Stopy dávnej minulosti VI.
B/1622/13
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
06.11.2013
Predmet: Servis trafostanice za 10/2013
B/1621/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
51,70 EUR
06.11.2013
Predmet: Aktualizácia k 30.09.2013 - TRESTNÉ PRÁVO s vysvetlivkami
B/1618/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
06.11.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č.19/2013