portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/12
objednávka
Rastislav Tančín RASTer
46618414
91,98 EUR
30.11.2012
Predmet: Pracovné kalendáre pre zamestnancov
130/12
objednávka
Publicom, s. r. o.
36337897
399,00 EUR
30.11.2012
Predmet: Balík služieb Prémium pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
129/12
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
875,00 EUR
30.11.2012
Predmet: Vianočné poukážky pre zamestnancov: - 15,-€/ks v počte 56 ks, - 7,-€/ks v počte 2 ks, - 3,-€/ks v počte 7 ks.
128/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
16,01 EUR
29.11.2012
Predmet: Viacúčelové utierky 4x8 ks
127/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
624,48 EUR
29.11.2012
Predmet: - Papierové utierky na ruky multiroll W1 jednovrstvové 12 rolí/krt v počte 4 ks, - Pena obyčajná do dávkovača 6x600 ml v počte 5 ks, - Pena obyčajná do dávkovača 6x600 ml za o.03 + 2 ks dávkovač v počte 1 ks
126/12
objednávka
Mountfield SK, s. r. o.
36377147
2 076,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Fréza snehová Compact 20, Gril TRIO Alpes black, Olej Madit Prima 2 ks, Regulátor plynový.
125/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
107,76 EUR
29.11.2012
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
310/2012
faktúra
Green Print s.r.o.
46587993
124,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Biele ekologické tašky s plochým uchom 175x90x230 mm v počte 500 ks vrátane dopravy
309/2012
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
308/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 4.štvrťrok 2012
307/2012
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
91,12 EUR
29.11.2012
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike (kábel VGA, pätica pod chladič, myš k PC 6 ks) a oprava PC (MB ASUS Socket)
306/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 935,83 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra (dodávka plynu) - oznámenie o započítaní pohľadávok k 13.11.2012
305/2012
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
348,80 EUR
29.11.2012
Predmet: Kancelársky materiál
304/2012
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
29.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
303/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
780,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Kancelársky papier 250 balíkov a pečiatka finančnej kontroly 1 ks
302/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,61 EUR
29.11.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
301/2012
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
11,48 EUR
29.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia- 1ks CD Primary I-Dictionary (ANJ)
300/2012
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 526,98 EUR
29.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie - lavice (plastové sedadlá)
298/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-565,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 10/2012
297/2012
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
28.11.2012
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména: spojenaskolask.sk (predplatné 27.11.2012 - 26.11.2013)
296/2012
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 194,34 EUR
28.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie a vysávač
295/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,92 EUR
28.11.2012
Predmet: Hovorné - 10/2012
294/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 644,65 EUR
28.11.2012
Predmet: Odber elektriny - 10/2012
293/2012
faktúra
Tatiana Drabová
41910486
374,69 EUR
28.11.2012
Predmet: Hračky pre školský klub detí
292/2012
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
161,16 EUR
28.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej kuchyne
291/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
107,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
290/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
621,45 EUR
28.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
289/2012
faktúra
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
119,66 EUR
28.11.2012
Predmet: Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ
288/2012
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
20,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ 11/2012
287/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,72 EUR
28.11.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 10/2012
286/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
28.11.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 10/2012
284/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
764,30 EUR
28.11.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - október 2012
283/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - november 2012
282/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.11.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 10/2012
281/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
28.11.2012
Predmet: Manažment školy v praxi -predplatné mesačníka na rok 2013
280/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
28.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
124/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
91,12 EUR
27.11.2012
Predmet: Príslušenstvo k výpočtovej technike (kábel VGA, pätica pod chladič, myš k PC 6 ks) a oprava PC (MB ASUS Socket)
123/12
objednávka
Green Print, s. r. o.
46587993
124,98 EUR
27.11.2012
Predmet: Biele ekologické tašky s plochým uchom 175x90x230 mm v počte 500 ks vrátane dopravy
117/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
3 145,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Výpočtová technika: - 15 ks PC procesor, - 5 ks PC zostava
122/12
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
121/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
780,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Kancelársky papier 250 balíkov a pečiatka finančnej kontroly 1 ks
120/12
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 431,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka vrátane dodávky náhradných dielov do plynovej kotolne školy
119/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 725,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
115/12
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
348,80 EUR
20.11.2012
Predmet: Kancelársky materiál
118/12
objednávka
Maquita, s. r. o.
36316881
2 325,00 EUR
15.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie: - stolička školská v počte 30 ks, - lavica školská v počte 15 ks, - katedra školská v počte 1 ks, - stolička učiteľská v počte 1 ks
116/12
objednávka
OXICO, Ing. Ján Strapec
11667958
11,48 EUR
15.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia- 1ks CD Primary I-Dictionary (ANJ)
114/12
objednávka
B2B Partner, s. r. o.
44413467
2 835,94 EUR
15.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie a vysávač
279/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
561,80 EUR
14.11.2012
Predmet: Vodné a stočné
278/2012
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 208,30 EUR
14.11.2012
Predmet: Tabuľa - Triptych a príslušenstvo k výpočtovej technike - dataprojektor BENQ, VGA kábel 15m, magnetická stierka, stropný držiak a predĺženie strop.držiaku
277/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
20,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
276/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
74,62 EUR
14.11.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
270/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - november 2012
108/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
621,45 EUR
08.11.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
113/12
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
07.11.2012
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ 11/2012
112/12
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
170,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Čistiace a hygienické potreby do školskej kuchyne
111/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
310,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie
110/12
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
13,99 EUR
06.11.2012
Predmet: Renovácia tonera v kancelárii výchovného poradcu (tlačiareň HP Laser Jet Pro P1102)
7/2012
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039631
7 829,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Darovacia zmluva - Výpočtová technika a softvérové vybavenie
105/12
objednávka
Peter Balaščák ml. - DESIGN AGENTÚRA
41726901
168,60 EUR
30.10.2012
Predmet: Vybavenie pre školský klub detí: - šiltovka detská 6P v počte 27 ks, - šatka relax v počte 47 ks.
104/12
objednávka
Tatiana Drábová - hračky
41910486
375,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Hračky pre školský klub detí
109/12
objednávka
BTS-PO, s.r.o.
36491501
78,34 EUR
30.10.2012
Predmet: Požiarno - bezpečnostné zabezpečenie: - označenie smeru úniku 17 ks, - piktogram prenosného hasiaceho prístroja 18 ks, - označenie lekárničky 3 ks, - označenie požiarnych dverí 1 ks, - označenie únikového východu 1 ks, - práškový hasiaci prístroj 9,5 kg.
107/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
106/12
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
1 218,26 EUR
30.10.2012
Predmet: Tabuľa - Triptych a príslušenstvo k výpočtovej technike - dataprojektor BENQ, VGA kábel 15m, magnetická stierka, stropný držiak a predĺženie strop.držiaku
6/2012
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Dodávka plynu - veľkoodber
5/2012
zmluva
Centrum voľného času Giraltovce
0,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
275/2012
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
52,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Oprava výrobníka ľadu
274/2012
faktúra
DTW, s.r.o.
36831379
17,47 EUR
24.10.2012
Predmet: Doprava starého serveru na opravu
273/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
104,30 EUR
24.10.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
272/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,22 EUR
24.10.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 5 tlačiarní
271/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
24.10.2012
Predmet: List bianco s vodotlačou, podtlačou št. znaku
269/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 925,09 EUR
24.10.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 09/2012
268/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
393,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
267/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,01 EUR
24.10.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 09/2012
266/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
24.10.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 09/2012
265/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,31 EUR
24.10.2012
Predmet: Hovorné - 09/2012
264/2012
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
447,60 EUR
24.10.2012
Predmet: Šatňová skrinka: - 6 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks, - 4 miestna, sivý korpus, fareb.dvierka - 1 ks
263/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
24.10.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
262/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 073,65 EUR
23.10.2012
Predmet: Odber elektriny - 09/2012
261/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2012
Predmet: Servisné práce za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012
260/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
700,58 EUR
23.10.2012
Predmet: Vodné a stočné