portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1694/14
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
812,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Kancelárske stoly-4ks
B/1602/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014-Krásnohorská
B/1603/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
12.12.2014
Predmet: Elektrická energia 11/2014-Jankolova
B/1695/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Kancelárske kreslo zn. Estima-1ks
B/1620/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1 826,12 EUR
12.12.2014
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.-30.11.2014
0699/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 10/2014) v celkovom náklade 7500 ks podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky v celkovej výške 1.199,40€ vrátane DPH a dopravy.
0700/17/EO
objednávka
Mgr. Peter Takács - Mediapoint
47747030
396,00 EUR
15.12.2014
Predmet: 4ks digitálnych kamier pre ocenenie študentov v projekte Vráťme knihy do škôl podľa nasledujúcej špecifikácie: digitálna kamera CMOS 12.8 Mpx DIGIC DV 4, vykopne LCD 2.7 ", Li-Ion, Full HD 1920x1080, WiFi, microSD/microSDHC/microXDHC, WiFI, HDMI, mini USB v celkovej výške 396,00 € vrátane DPH.
0695/14/EO
objednávka
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
672,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie tonerov pre potreby projektu RECOM, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Prosím o vystavenie faktúry v 3 origináloch, s uvedeným názvom projektu a jednotkovými cenami. Špecifikácia tonerov pre tlačiareň HP color Laser jet CP3525dn: 1 kus CE 252 AC (Y), 1 kus CE 253 AC (M), 1 kus CE 251AC(C), 1 kus CE 250XC(K). Celková suma nepresiahne 672,00 EUR s DPH.
0696/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,02 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie akciového mobilného telefónu zn. HTC s aktívnou SIM kartou v celkovej cene 19,02 EUR s DPH.
0697/14/EO
objednávka
PANELMEDIA s. r. o.
36702404
676,00 EUR
15.12.2014
Predmet: 2 ks promo stolíkov Prestige s horným panelom. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková cena nepresiahne 676,00 EUR s DPH.
0698/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
500,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Oprava promo stolíkov Prestige a to: 6x dolný panel rozmer 200x90 cm výmena (pane l + potlač + laminácia + hliníkové lišty) a 3x horný panel výmena (topkarta + potlač + háčiky pre úchyt). Celková cena nepresiahne 500,00 EUR s DPH.
0701/14/EO
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
1 103,85 EUR
15.12.2014
Predmet: Nákup príslušenstva k počítačom pre spracovanie audiovizuálnych záznamov zo zasadnutí zastupiteľstva BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0703/14/EO
objednávka
DADAplus, s.r.o.
35785730
1 140,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie darčekových balení (malé ľudové predmety) v počte 60 ks v celkovej cene 1.140 € s DPH. (cena za jeden kus 19 € s DPH).
0704/14/EO
objednávka
C.C.C. s.r.o.
31318177
48,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie diagnostiky a servisného posudku na dva ks PC Dell Precision t5400.
0705/14/EO
objednávka
All in Cube, s. r. o.
46034269
298,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie dezinfekcie priestorov v budove Úradu BSK - komplet skladové a kancelárske priestory suterénu a garáže.
0706/14/EO
objednávka
mediaTOP, s.r.o.
36812650
949,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby bannerov podľa špecifikácie - 13ks banner frontlit 450g, 4+0, 400 x 100 cm, očká a spevnenie okrajov, á 30 cm. Termín dodania: 12.12.2014.
0707/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
1 116,00 EUR
15.12.2014
Predmet: "Zabezpečenie merkantilového textilu podľa špecifikácie: 1. Tričko pánske, farba: tmavomodrá , gramáž: 185 g/m2, veľkosť: XXL, sieťotlač: biela (2x 1F), množstvo: 50 ks, dodanie: 12.12.2014 (piatok do 12:00 h) 2. Uterák, farba: biela,gramáž: 500 g/m2, výšivka: farebná - erb (5cm), množstvo: 50 ks, dodanie: 12.12.2014 (piatok do 12:00 h) 3. Osuška, farba: biela, gramáž: 400 g/m2, výšivka: farebná - erb (7cm), množstvo: 50 ks, dodanie: 12.12.2014 (piatok do 12:00 h) Dodanie v termíne 12.12.2014. "
0709/14/EO
objednávka
ZLL-Sport, s. r. o.
44860935
23 796,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Technicko-realizačné a asistenčné zabezpečenie ľadovej plochy v rámci projektu "BSK na ľade" v termíne 10.12.2014 - 31.10.2015, pričom prípravná fáza projektu bude ukončená k 15.12.2014. Finančné prostriedky je možné čerpať priebežne podľa ukončenia jednotlivých etáp projektu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0710/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
160,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie doručenia zásielky štandardným pozemným servisom do kontaktného bodu INTERACT IP Turku (Fínsko) s približnou váhou 50 kg. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0711/14/EO
objednávka
DATALAN a. s.
35810734
12 661,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie modernizácie a optimalizácie vybavenia serverovne Úradu BSK a pobočky Jankolová. Nákup hardvéru: racky pasívna časť, serverové racky, UPS. Presná špecifikácia tvorí prílohu cenovej ponuky.
0714/14/EO
objednávka
Karol Izso - all in all
41119525
1 190,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie a montáž kuchynskej linky vrátane demontáže pôvodnej kuchynskej linky v celkovej cene 1190,00 EUR. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0715/14/EO
objednávka
Karol Izso - all in all
41119525
800,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie kuchynského vybavenia (mikrovlnná rúra a umývačka riadu) vrátane montáže v celkovej cene 800,00 EUR. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0720/14/EO
objednávka
DAVITAL, s.r.o.
31613888
1 003,80 EUR
15.12.2014
Predmet: Zabezpečenie kávovaru zn. Saeco Aulica TOP v celkovej cene 1003,80 EUR s DPH vrátane dopravy na Úrad BSK.
B/1622/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
272,94 EUR
15.12.2014
Predmet: Elektrická energia-10/2014-Haanova
B/1623/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,84 EUR
15.12.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - K. Adlera
B/1698/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
20,16 EUR
15.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preklad informácií zo slov. jazyka do nemeckého jazyka o projekte pre vytvor. projekt. brožúry v rámci aktivít projektu.
B/1699/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
104,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - konzekutívne tlmočenie v jaz.nemeckom-Workshop-30.10.2014
B/1700/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
217,72 EUR
15.12.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preklad v rámci proj. EdTrans-prezentácia z nemeckého do slovenského jazyka
B/1704/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
318,74 EUR
15.12.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 07.10.-06.11.2014-Sabinovská
B/1705/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
23,58 EUR
15.12.2014
Predmet: Vodné za obd. 23.10.2014-22.11.2014-Stará Ivánska cesta
B/1707/14
faktúra
Karol Izso - all in all
41119525
806,82 EUR
15.12.2014
Predmet: Protišmyková vrstva schodiska - hlavný vchod budovy Ú BSK.
B/1711/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
5 758,46 EUR
15.12.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien - internát Spojen. školy v Ivanke pri Dunaji-práce za 10/2014
2014-626-CRS
zmluva
Incheba, a.s.
00211087
5 773,20 EUR
15.12.2014
Predmet: Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa v termíne 29. 1. – 1. 2. 2015 počas veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2015: prenájom vystavovateľskej plochy v Hale B stred a technické prívody k objednanej prenajatej vystavovateľskej ploche na veľtrhu ITF Slovakiatour 2015 na výstavisku Incheba v Bratislave. 2. Ide o prenájom vystavovateľskej plochy v Hale B stred na výstavisku Incheba Bratislava v celkovej rozlohe 66 m2. 3. Služba poskytovaná dodávateľom na základe tejto zmluvy je súhrn nasledujúcich služieb a prác: 3.1. Prenájom plochy v celkovej rozlohe 66 m2 3.2. Prívod elektrickej energie do 20 kW 3.3. Prívod vody
0723/14/EO
objednávka
Róbert Török- Autodielňa TOBA
32098707
1 600,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Oprava služobného vozidla VW Passat BA 496 RJ- oprava prednej nápravy, výmena riadiacej jednotky motora. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.600,00 Eur s DPH.
0722/14/EO
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
22 908,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie systému, ktorý zabezpečí zverejňovanie dokladov v zmysle Zákona č.546/2010, ktorým sa ustanovuje povinné zverejňovanie faktúr v ekonomickom systéme SPIN a ISPIN.
0719/14/EO
objednávka
PLUS PROMMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
9 660,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie slávnostného galavečera Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 16.12.2014 v Divadle aréna so začiatkom o 19:00 h podľa špecifikácie: réžia podujatia, spracovanie scenáru, dramaturgia umelcov, zabezpečenie moderátora večera, zabezpečenie umeleckého telesa (headline večera - 3+1), zabezpečenie generálnej skúšky najneskôr 2 h pre začiatkom podujatia, zastupovanie organizátora vo vzťahu k partnerom podujatia/dodávateľom, grafický návrh a výroba pamätných cien 6ks predsedu.
0721/14/EO
objednávka
KONTINENTÁLNI SLUŽOBNÍCI SLOVENSKA - Continental Ministries Slovakia
31782281
600,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia umeleckého súboru - zboru "The Hope Gospel Singers" (13 vokalistov, klavirista a dirigentka) v termíne 16.12.2014 na slávnostnom galavečere odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja s max. počtom 3 skladieb. Generálna skúška 17:00 hod., začiatok podujatia: 19:00 hod.. Predmetná objednávka je vystavená v zmysle Smernice č. 76/2013 o verejnom obstarávaní v podmienkach BSK podľa Čl. XIV, ods. 5.
0717/14EO
objednávka
DATART INTERNATIONAL, a. s.
46112766
329,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie chladničky s mrazničkou značky BEKO v cene 329,00 € spolu s DPH pre Zariadenie pestúnskej starostlivosti na Palkovičovej ul. č. 3, 821 08 Bratislava (zariadenie je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK).
0716/14/EO
objednávka
Renáta Hermysová
11695137
2 075,64 EUR
17.12.2014
Predmet: Zabezpečenie dodania prezentačných predmetov certifikovaných regionálnych umeleckých predmetov z keramiky "Majolika" pre potreby odboru CRaK na aktivity spojene s propagáciou destinácie Bratislavský kraj doma i v zahraničí podľa priloženého zoznamu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky.
2014-627-KP
zmluva
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31 320 414
844,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi svoj spravodajský servis špecifikovaný v bode 2.2 tohto článku zmluvy (ďalej len „spravodajský servis“) a uverejňovať tlačové správy odberateľa (ďalej len „správy odberateľa“), záväzok odberateľa zaplatiť za dodávanie spravodajského servisu a uverejňovanie správ odberateľa cenu uvedenú v článku 4 tejto zmluvy a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 2.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi svoj spravodajský servis v rozsahu: a) Domáci servis vrátane archívu od roku 1994, b) Regionálne správy na základe kľúčového slova BAX z ekonomického servisu vrátane archívu od roku 1994, c) Regionálne správy na základe kľúčového slova BAX zo športového servisu vrátane archívu od roku 1994, d) Kategória slovaciká zo zahraničného servisu vrátane archívu od roku 1994, e) Fotoservis – fotografie TASR vo veľkosti vhodnej na webstránku f) Online monitoring webových portálov – webreport.sk g) uverejňovanie správ v rámci OTS (originálna textová služba) v spravodajskom servise TASR a na webovom sídle www.tasr.sk h) uverejňovanie správ v rámci OTS (originálna textová služba) na spravodajskom portáli Teraz.sk a v mobilných aplikáciách Teraz.sk pre Android a iOS. 2.3 Dodávateľ sa zaväzuje uverejňovať v spravodajskom servise a na webovom sídle www.tasr.sk v rámci Originálnej textovej služby (ďalej len „OTS“) správy odberateľa. (Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že tento záväzok sa nevzťahuje na stanoviská a oznámenia, o ktorých dodávateľ informuje v rámci vykonávania služieb vo verejnom záujme financovaných z príspevku zo štátneho rozpočtu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2008 Z. z. ). 2.4 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi priestor na uverejnenie tlačových správ a zabezpečiť ich uverejnenie na spravodajskom portáli Teraz.sk a v mobilných aplikáciách Teraz.sk pre Android a iOS. 2.5 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodávanie spravodajského servisu a uverejňovanie správ odberateľa cenu vo výške a za podmienok uvedených v článkoch 4 a 5 tejto zmluvy.
B/1754/14
faktúra
ZO Csemadok Senec
177717037
900,00 EUR
18.12.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0044/14/-XLV. Dni Alberta Molnára Szencziho
B/1713/14
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
298,98 EUR
18.12.2014
Predmet: Tubus zamatový modrý - 50ks
B/1734/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
568,55 EUR
18.12.2014
Predmet: 1x-letenka -p. Forgáčová-VIE-BRU-VIE-20.-23.11.2014
2014-628-UPaGIS
zmluva
Pozemné Stavby TTK s.r.o.
974 04
16 100,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu“.
2014-629-OIČSMaVO
zmluva
K Finance, spol. s r.o.
35 865 628
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia medzi Objednávateľom a Poskytovateľom v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), a touto Zmluvou. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Zmluvné strany uvádzajú, že Poskytovateľ nemá právo podpisovať v mene Objednávateľa žiadne poistné zmluvy, ich návrhy, ani podpisovať ich zmeny a revízie, ako ani dodatky k nim.
0712/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
278,40 EUR
18.12.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z nemeckého jazyka počas konania galavečera odovzdávania cien Bratislavského samosprávneho kraja dňa 16.12.2014 od 18,00 h. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119-SaRP.
0713/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
313,20 EUR
18.12.2014
Predmet: Zabezpečenie tlmočenia do a z nemeckého jazyka dňa 10.12.2014 na rokovanie k téme dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Burgenlandom. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0724/14/EO
objednávka
VEMA s.r.o.
31355374
1 800,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Zapezpečenie tretieho seminára "Novinky verzia PAM" k aktuálnym zmenám softvéru VEMA (mzdový a personálny informačný systém) nadväzne na platnú legislatívu pre BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý sa uskutoční dňa 18. 12. 2014 v priestoroch Úradu BSK. Celková suma za seminár je 1800,- € vrátane DPH. Pozvánka je v prílohe.
0725/14/EO
objednávka
GRENKELEASING
43878989
188,22 EUR
18.12.2014
Predmet: Zabezpečenie odkúpenia 6ks LG LCD monitorov do vlastníctva Úradu BSK od lízingovej spoločnosti GRENKELEASING s.r.o. - leasingová zmluva č. 095000127 uzavretá s dodávateľom GC Leasing Slovensko s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom dňa 05.03.2009 na dobu 60 mesiacov.
2013-392-SaRP
dodatok
EMtest-SK, s.r.o.
35741236
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Bratislavský samosprávny kraj s EMtest-SK s.r.o. a PROSOFT, spol. s r.o. na základe znenia kúpnej a licenčnej zmluvy, registračné číslo 2013-392-SARP uzavretej dňa 22.11. 2013, článok X. bod 10.2 uzatvárajú týmto po vzájomnej dohode nasledovný dodatok č. 2/2014 k pôvodnej kúpnej zmluve. Dôvodom uzavretia Dodatku č. 2 je zmena obchodného mena jedného z Predávajúcich a potreba rozdeliť kúpnu cenu na cenu hardvéru a softvéru jednotlivých zariadení a cenu za dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky jednotlivých zariadení.
B/1676/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
18.12.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 11/2014
2014-630-KP
zmluva
Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino
31957404
1 500,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Futbal pre deti" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-181-SOC
dodatok
Dom Seniorov Pezinok n.o.
45741140
0,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Bod 1. Článok I. Zmluvné strany, ods. 2., sa text so znením V zastúpení: Ing. Renátou Kubálekovou - štatutárom vypúšťa a nahrádza sa textom s nasledovným znením: V zastúpení: Ing. Martinou Stroblovou - štatutárom
B/1702/14
faktúra
SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
36070513
1 000,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Propagácia BSK - služby pre Strategického partnera-Exportné fórum 2014-Bratislava-13.11.2014
B/1712/14
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
100 800,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Na základe Mandátnej zmluvy Dodatok č. 2 -za poskytnuté služby za mesiace apríl-jún 2014
B/1719/14
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
100 800,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Na základe Mandátnej zmluvy Dodatok č. 2 -za poskytnuté služby za mesiace júl-september 2014
B/1715/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-09/2014
B/1744/14
faktúra
MT-Tour s.r.o.
35952156
340,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Projekt EdTrans - autobusová doprava - Malinovo-Viedeň-Malinovo - 20.11.2014
0718/14/EO
objednávka
Edmund Kele
530,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zabezpečenie reštaurátorského zámeru na konzervovanie historického nábytku z pozostalosti Samuela Zocha v sume 530,- € bez DPH.
B/0802/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,87 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2014-14.06.2015
B/1631/14
faktúra
langvista s.r.o.
44096216
46,39 EUR
19.12.2014
Predmet: Kurz anglického jazyka - zam. odboru INTERACT - za 10/2014
B/0813/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
21,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu region-bsk.eu za obd. 18.06.2014-17.06.2015
B/0814/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
43,01 EUR
19.12.2014
Predmet: Poplatok za domenu vucba.eu, bratislava-vuc.eu za obd. 18.06.2014-17.06.2015
B/1661/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
815,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Tonery - 14 ks
B/1667/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
808,81 EUR
19.12.2014
Predmet: Letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-SKG-VIE- 3.-9.11.2014
B/1706/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
1 148,40 EUR
19.12.2014
Predmet: Tlmočenie-15.10.2014, 18.10.2014, 28.10.-30.10.2014
B/1725/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 12/2014
B/1726/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 12/2014
B/1727/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
19.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 11/2014
B/1728/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
448,68 EUR
19.12.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 07-09/2014
B/1730/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-12/2014
B/1697/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
556,80 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt RECOM-simultánne tlmočenie v jaz.nemeckom-Workshop-12.11.2014
B/1701/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
173,37 EUR
19.12.2014
Predmet: za preklad textov prip.propagač. mater.-Bratislavský kraj- Facts and Figures zo slovenského do anglického jazyka
B/1703/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
96,76 EUR
19.12.2014
Predmet: projekt FamilyNet-expresný preklad textov zo slovenského do nemeckého jazyka
B/1708/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.,
35893508
806,40 EUR
19.12.2014
Predmet: korektúra po zalomení čínskeho a španielského prekladu brožúr Gastro,Relax,Hostory,TOP 42,Mapa TOP 42
B/1710/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
2 020,65 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x letenka-VIE-BRU-VIE-19.-20.11.2014-Mgr.Lukáčová,Mgr.Teleky,Dr.h.c.Srholec
B/1737/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Krásnohorská - 12/2014
B/1738/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Jankolova - 12/2014
K/0033/14
faktúra
Pro Wind Slovakia,spol.s.r.o.
36226181
46 275,31 EUR
19.12.2014
Predmet: na základe Zmluvy-zateplenie a výmena okien-internát Spojen.školy v Ivánke pri Dunaji-práce k 24.11.2014
B/1731/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
19.12.2014
Predmet: Za servisný zásah - 26.11.2014-BSK-Sabinovská 16