portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
403/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
08.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
425/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
459/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
496/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
14/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
46/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
111/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
158/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
191/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
224/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
151,20 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1/2018
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,25 EUR
06.09.2018
Predmet: kúpna cena
337/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
371/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
420/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
435/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
471/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
3/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
45/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
66/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
94/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
136/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
175/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
18.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
201/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
180,00 EUR
18.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
305/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
26.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
310/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
11.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
2
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
16.10.2019
Predmet: úprava kúpnej ceny
19/0018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Potraviny
341/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
396/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
09.12.2019
Predmet: potraviny ŠJ
410/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
432/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
009/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
013/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
025/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
059/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
04.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
090/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
240/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
240,00 EUR
24.09.2020
Predmet: potraviny ŠJ
265/2020
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
08.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
8/2021
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
10.03.2021
Predmet: dodávka potravín ŠJ
111/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
88,00 EUR
07.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
120/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
110,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
021/2021
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
40,00 EUR
01.10.2021
Predmet: dodávka zemiakov ŠJ
015/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
083/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
176,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
121/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - zemiaky.
136/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
28.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
171/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
132,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
11/2022
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
42/2022
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
88/2022
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
97/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/22/0008
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
23/2022
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Dodávka zemiakov- ŠJ
DFJ/22/0035
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
96,80 EUR
07.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0041
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0049
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0063
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0070 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0090 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
145,20 EUR
24.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0003 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0012 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0029 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0046 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0062 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0078 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
96,80 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
19/2023
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,45 EUR
04.09.2023
Predmet: Dodávka zemiakov- ŠJ
DFJ/23/0099
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/23/0100
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
1 669,82 EUR
22.09.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0113
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
06.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0128
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
74/2016
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Projekt s rozpočtom, výmerom pre stavbu "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
110/2017
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia
58/2018
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
400,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Vypracovanie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie stavby s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov."
474/2018
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
400,00 EUR
17.01.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
013/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
2 900,00 EUR
01.03.2021
Predmet: projekt stavby - oprava stúpačiek
92/2021
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
800,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Projektová dokumentácia
9/2022
objednávka
Ing. Martin Kalina - autorizovaný stavebný inžinier
37793837
90,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu pre stavbu „Rekonštrukcia kuchyne pre Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov
76/2022
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
90,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - projekt Kuchyňa.