portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1497/14
faktúra
EIPA European Institute of Public Administration
950,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Seminár - Evaluation and Monitoring of EU Structural Funds - p. Mikis Moselt-23.-24.10.2014-Maastricht
B/1498/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
10 680,24 EUR
12.11.2014
Predmet: Služba vkladania údajov - KEEP-2012-2015-07-2014-BSK
B/1499/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
838,32 EUR
12.11.2014
Predmet: Za službu flexibilný vývoj KEEP-07-2014-BSK
B/1522/14
faktúra
MacMike s.r.o.
43886710
1 200,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Návrh a realizácia webového sídla pre marketingové a projektové aktivity BSK
B/1524/14
faktúra
SODEXO
4 999,44 EUR
12.11.2014
Predmet: Občerstvenie pre 200 osôb - workshop INTERACT - Výbor regiónov v Bruseli-08.10.2014
B/1527/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
298,00 EUR
12.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie -Hotel Du Congress, Brusel,14.10.-16.10.2014 - p. Moselt
B/1528/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
912,00 EUR
12.11.2014
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Abba Berlin, 15.10.-17.10.2014 - p. Chylová, p. Neczliová, p. Brinzík, p. Novotná
B/1357/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
12.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 10/2014 ZPS Palkovičova
B/1358/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
12.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 10/2014 ZPS Palkovičova
B/1382/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.8/2014
B/1411/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
1 920,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA -10/2014
B/1426/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Kampaň v Rádiu Best FM 42014
B/1427/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1428/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 190,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie
B/1429/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 303,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1430/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
0605/14/EO
objednávka
SHARK Computers, a.s.
35726229
400,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Zabezpečenie wifi routera typu Airport Time Capsule 3Tb (Apple). Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
2014-610-SKO
zmluva
Volejbal Tenis Club
31823491
1 500,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Volejbalové škôlky" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-611-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
800 500,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22310120194 Názov projektu3 : ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré Mesto – Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova Kód ITMS projektu : 22310120112 Miesto realizácie projektu : Vazovova 6, Bratislava
2014-612-IČSMaVO
zmluva
Microsoft Slovakia s.r.o.
31 398 871
1 079 136,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support
2014-437-KP
dodatok
Mestská časť Bratislava - Petržalka
00603201
0,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Zmluvné strany dňa 25.09.2014 uzavreli Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej bolo poskytnutie kapitálovej dotácie príjemcovi na úhradu finančného príspevku za účelom úhrady časti nákladov na „Projekt výstavby plavárne na území mestskej časti Bratislava - Petržalka", ktorého realizátorom bude spoločnosť Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., sídlo Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO 47327286 (ďalej len „spoločnosť“), v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. X Záverečné ustanovenia bodom 2. zmluvy dohodli na nasledovných zmenách a doplnení zmluvy: 1. Článok IV. znie: „Príjemca zabezpečí realizáciu časti projektu, na ktorú sa dotácia poskytuje, v mestskej časti Bratislava – Petržalka, na Jiráskovej ulici, do 15.12.2014.“ 2. V Článku V. bode 3. písm. b) prvej vete sa za slovo „Priložiť“ vkladá text „k zúčtovaniu“. 3. V Článku V. bode 3. písm. b) posledná veta znie: „Prispievateľ pri zúčtovaní dotácie akceptuje dodávateľské faktúry vystavené na spoločnosť ako zmluvnú stranu pri realizácii projektu; na účely zúčtovania dotácie nebude započítaná daň z pridanej hodnoty.“ 4. Do Článku V. sa vkladá nový bod 17., ktorý znie: „17. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia objektu plavárne, v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, do 31.12.2015. V prípade výskytu nepredvídaných okolností objektívnej povahy, ktoré sú príjemcom nezavinené a nemá možnosť ich ovplyvniť, sa lehota po dohode s prispievateľom primerane predĺži. Príjemca je povinný prispievateľovi tieto skutočnosti oznámiť najneskôr 30 dní pred uplynutím lehoty.“ 5. V Článku VI. sa na konci vety dopĺňa text „, a to aj u spoločnosti“. 6. Do Článku VIII. sa dopĺňa bod 4., ktorý znie: „4. Pri nedodržaní záväzku príjemcu dohodnutého touto zmluvou v Článku V. bode 17. je príjemca povinný zaplatiť prispievateľovi na jeho účet uvedený v Článku I. tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške finančných prostriedkov použitých z dotácie.“ 7. V Článku VIII. sa doterajšie body 4. a 5. označujú ako body 5. a 6.. 8. V Článku VIII. bode 5. sa text „odsekoch 1. až 3.“ nahrádza textom „odsekoch 1. až 4.“.
0601/14/EO
objednávka
ŠTUDENTI, o.z.
42182891
800,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na 11.ročníku Prvej univerzitnej beánie, ktorá sa uskutoční 29.10.2014 v RefineryGallery v Bratislave, a to formou: poskytnutie priestoru pre umiestnenie baneru BSK v priestoroch konania podujatia, uvádzanie BSK ako partnera podujatia, uvedenie v texte moderátora ako partnera podujatia a uvádzanie BSK v informačných a komunikačných výstupoch (správa na webe a facebooku) ako partnera podujatia.
0633/14/EO
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,02 EUR
14.11.2014
Predmet: Zabezpečenie aktívnej hlasovej NanoSIM karty v celkovej cene 0,02 Eur s DPH.
0635/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
56,44 EUR
14.11.2014
Predmet: Zabezpečenie prekladu zápisu zo stretnutia projektu Family NET, Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007- 2013 zo slovenského do nemeckého jazyka. Táto suma bude čerpaná zo Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2014-119/SaRP uzatvorenej medzi spoločnosťou Euro VKM,s.r.o. a Úradom BSK.
0627/14/EO
objednávka
sowa studio, s. r. o.
47875402
960,00 EUR
14.11.2014
Predmet: Grafické a tlačiarenské služby v rámci projektu Vráťme knihy do škôl. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 960,00 Eur s DPH, je vrátane dodania na Úrad BSK.
2014-613-KP
zmluva
MČ Bratislava - Lamač
00603414
2 500,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Úprava priestorov materskej školy na edukačné aktivity – výučbu anglického jazyka" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0638/14/EO
objednávka
Mgr. Tomáš Szabo, advokát
42128277
12 000,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Právna dokumentácia a overovanie -právne dokumenty odboru zdravotníctva, správne konania na odbore zdravotníctva vo všeobecnosti a so zameraním na udeľovanie pokút v rámci správnych konaní. Normohodina poskytnutia služby 48,00 EUR s DPH/hod., v celkovom objeme do 12 000,00 EUR s DPH, s mesačným limitom do 1 200,00 EUR s DPH, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí inak a do vyčerpania finančného limitu.
0628/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
510,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr.Tomáša Telekyho a príkazníka BSK Dr. h.c. Antona Srholca v hoteli RENAISSANCE 4*, RUE DU PARNASSE 19 1050 BRUSSELS BELGIUM v dňoch 19.-20.11.2014 (1 noc). Zahraničná pracovná cesta sa uskutoční za účelom účasti na diskusnom podujatí pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie organizovanom BSK v Európskom parlamente. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0629/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
2 020,65 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky z Viedne do Bruselu pre zamestnancov OSÚRaRP Mgr. Barboru Lukáčovú, Mgr.Tomáša Telekyho a príkazníka BSK Dr. h.c. Antona Srholca 19.-20.11.2014. Zahraničná pracovná cesta sa uskutoční za účelom účasti na diskusnom podujatí pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie organizovanom BSK v Európskom parlamente. Táto suma sa bude čerpať z Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s. a Úradom BSK.
0621/14/EO
objednávka
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúciu mesačníka Bratislavský kraj (BK, vydanie 09/2014) v celkovom náklade 7500 ks podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Celková suma za poskytnuté služby je vrátane dopravy a bude vyfakturovaná na základe skutočnej spotreby.
0634/14/EO
objednávka
TREND Representative, s. r. o.
43824706
82,70 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie predplatného publikácie TREND PRINT + DIGITAL od 20.11.2014 do 17.12.2015 v celkovej cene 82,70 EUR s DPH.
0632/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
1 239,84 EUR
18.11.2014
Predmet: Zverejnenie inzercie v denníku Hospodárske noviny v počte opakovaní 6 x v termíne od 10.11.2014. Celková suma zverejnenej inzercie bude 1239,84 Eur s DPH.
0622/14/EO
objednávka
Boxing Club- Robotnícka telovýchovná jednota
36065048
500,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie propagácie BSK na podujatí "Memoriál Aliho Reisenauera st.", ktoré sa uskutoční 22.11.2014, a to formou: umiestnenie erbu BSK ako partnera podujatia na všetkých, printových a mediálnych výstupoch, umiestnenie erbu BSK v priestoroch realizácie podujatia, umiestnenie erbu BSK na oficiálnej webovej stránke podujatia.
0630/14/EO
objednávka
ACTORIS SYSTEM, s. r. o.
45357137
150,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie účasti na odbornom seminári : " Verejné obstarávanie - výklad zákona o VO vrátane najnovších legislatívnych zmien ",ktorý sa bude konať v dňoch 10.-12.11.2014 v Bratislave pre p. K. Neviďanskú. Celková suma je 150,00€ vrátane DPH.
0631/14/EO
objednávka
PEREX, a.s.
685313
1 143,96 EUR
18.11.2014
Predmet: Zverejnenie inzercie v denníku Pravda v počte opakovaní 6 x v termíne od 10.11.2014. Celková suma zverejnenej inzercie bude vo výške 1143,96 Eur s DPH.
0626/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 100,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami vo Viedni pre P. Masácovú, J. Jelemenskú, Ž. Chylovú, L. Neczliovú v termíne 10.-12./14.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0623/14/EO
objednávka
Mikona s.r.o.
31570364
4 300,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné pneumatiky na 30 služobných vozidlách Úradu BSK- montáž, demontáž, vyváženie, ošetrenie všetkých pneumatík, ich sezónne uskladnenie a nákup nových zimných pneumatík pre vozidlá BA 121 TV, BA 028 RL, BA 520 RI, BA 507 RI, BA 508 RI, BA 509 RI. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 4.300,00 EUR s DPH. Objednávka je vystavená na základe zmluvy evidovanej na Úrade BSK pod č. 2008/464/VNP. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0625/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
880,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovania s raňajkami vo Viedni pre Szabolcsa Csahóka a Mikisa Moselta v termíne 10.-14.11.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/1431/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1436/14
faktúra
Tower Stage, s.r.o.
36008460
9 600,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 10/2014
B/1441/14
faktúra
DEXTER COMMUNICATION, s.r.o.
35759259
1 196,16 EUR
18.11.2014
Predmet: Projekt Transdanube - zabezpečenie 2. národného workshopu
B/1466/14
faktúra
EASTFIELD Hospitality a.s.
45890731
143,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - vinárstva v Elesko Wine Park v Modre-30.09.2014
B/1469/14
faktúra
Michal Petrík-VICTORY s WINE
40549577
196,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka- historic. priestorov vinárne U pradeda v Modre-01.10.2014 v nemeckom jazyku
B/1472/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 10/2014
B/1438/14
faktúra
Kominárske služby - Ľudovít Dohorák
40097897
112,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - BSK Bratislava,Dielne-Stará Ivánska cesta-2. polrok 2014
B/1449/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.10.2014-31.12.2014 Dopravná 51
B/1454/14
faktúra
Visions, s.r.o.
45394920
360,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní - Inštalácia pevného sanitárneho príslušenstva
B/1471/14
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
596,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Kancelárske stoličky zn. Penta - 10ks
B/1475/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 402,12 EUR
18.11.2014
Predmet: Kontroly a skúšky činnosti PSN EZS, PTV A SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2014
B/1489/14
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 219,24 EUR
18.11.2014
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.10.2014 do 31.10.2014
K/0022/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
23 378,09 EUR
18.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojen. školy v Ivanke pri Dunaji-práce za 09/2014
2013-438-SOC
dodatok
Aliancia žien Slovenska, o.z.
30809177
2 766,50 EUR
19.11.2014
Predmet: Článok VI. Výška a účel použitia finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania, pôvodné znenie bodu l sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 1. Výška finančného príspevku: Poskytovateľ poskytne príjemcovi finančný príspevok v zmysle § 88 zákona, VZN č. 28/2009 a v nadväznosti na schválený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja vo výške: 2 766,50 €
2014-614-KUL
zmluva
Academia Istropolitana Nova, Občianske združenie
31755976
9 996,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii kultúrno-spoločenského regionálneho podujatia – „Ocenenie za príkladnú obnovu 2014“ (ďalej aj ako „podujatie“). 2. Predmetom podujatia „Ocenenie za príkladnú obnovu“ je súťaž a ocenenie realizácií rekonštrukcie a obnovy objektov tradičnej architektúry. Súťaž je otvorená pre všetky subjekty realizujúce obnovu objektov tradičnej architektúry v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. 3. Podujatie „Ocenenie za príkladnú obnovu“ je pôvodný autorský projekt organizátora, ktorý je súčasťou dlhodobej širšej informačnej a osvetovej kampane „Partneri pre dedičstvo“. 4. Cieľom podujatia je vytváranie širšieho stimulačného kontextu pre ochranu a obnovu hmotného kultúrneho dedičstva – objektov tradičnej architektúry a historického stavebného fondu regiónu. Prostriedkom pre napĺňanie tohto cieľa je pôsobenie na vytváranie zdravého občianskeho a historického povedomia a pozitívneho vzťahu k regiónu. 5. Podujatie sa uskutoční v čase medzi 15. novembrom a 12. decembrom 2014 v nasledovnom rozsahu: a) Organizátor a spoluorganizátor zostaví odbornú porotu (zastúpenie: organizátor, spoluorganizátor, nezávislý prizvaný odborník, zástupcovia partnerov podujatia). b) Porota spracuje jednotlivé nominácie a vypracuje užší výber na udelenie ocenení (poznámka: organizátor monitoruje realizáciu obnovy objektov tradičnej architektúry v regióne v priebehu celého kalendárneho roka). c) Porota v teréne vykoná obhliadku realizácií obnovy, zahrnutých do užšieho výberu. d) Na základe obhliadky porota určí ocenenia za príkladnú obnovu. e) Vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční v sídle organizátora, súčasťou bude výstava posterov, prezentujúcich súťaž. f) Paralelne s činnosťou poroty prebehne internetové hlasovanie verejnosti o udelení osobitnej ceny.
B/1393/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
224,00 EUR
19.11.2014
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Royal Esprit.Praha-24.09.-25.09.2014 - p. Jelemenská, p, Chylová
B/1394/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
393,00 EUR
19.11.2014
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Beaumont, Maastricht-28.09.-01.10.2014- p. Neczliová
B/1420/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
19.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Martin Bezek - VIE-BRU VIE-8.-9.10.2014
B/1482/14
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
787,90 EUR
19.11.2014
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská-odber plynu za obd. august 2014
B/1483/14
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
787,90 EUR
19.11.2014
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská-odber plynu za obd. september 2014
B/1484/14
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
787,90 EUR
19.11.2014
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská-odber plynu za obd. október 2014
B/1485/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
8 376,86 EUR
19.11.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/1486/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
504,86 EUR
19.11.2014
Predmet: Spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK
B/1487/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
1 081,44 EUR
19.11.2014
Predmet: Spotrebný materiál - čistiace prostriedky
B/1494/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
1 103,44 EUR
19.11.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA faktúra - vodné, stočné a zrážky za obd. 27.09.2013--25.09.2014 - Krásnohorská
B/1503/14
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35872900
4 752,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky.
B/1506/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
243,93 EUR
19.11.2014
Predmet: Preklad textu fin.monitorovacej správy o aktiv. projektu DESTINATOUR 2013
B/1515/14
faktúra
Ľubica Podolcová - ĽUBICA
22649778
643,57 EUR
19.11.2014
Predmet: Pracovné oblečenie a doplnky
B/1529/14
faktúra
Mestské kultúrne a informačné centrum
00058823
2 200,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Prenájom stánku-prezentácia reg. gastronómie - Den zelá-3.-5.10.2014 v Stupave
B/1551/14
faktúra
Baumajster s.r.o
46775196
908,40 EUR
19.11.2014
Predmet: Za vyk. stavebné práce-vybudovanie makety signal. steny - tzv. železná opona
K/0026/14
faktúra
Baumajster s.r.o
46775196
8 591,60 EUR
19.11.2014
Predmet: Za vyk. stavebné práce-vybudovanie makety signal. steny-tzv. železná opona
B/1161/14
faktúra
EKOAUDITOR spol. s r.o.
31397727
17 880,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Zabezpečenie nezávislého ekonomického a zdravotníckeho auditu poskytovania Ústavnej pohotovost. služby-región Záhorie(spádová oblasť okresu Malacky)
B/1455/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
566,68 EUR
19.11.2014
Predmet: Laserová tlačiareň OKI MC352 a pás. jednotka OKI-1ks
B/1476/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 08/2014
B/1481/14
faktúra
Le Cheque Dejeuner s.r.o.
31396674
38 389,68 EUR
19.11.2014
Predmet: Jedálne kupóny 10500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby - poplatky
B/1504/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
30,24 EUR
19.11.2014
Predmet: Projekt RECOM - preklad dokumentu do nemeckého jazyka
B/1505/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
50,40 EUR
19.11.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - preklad zápisu z projekt.stretnutia zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka
B/1507/14
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
106,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Poistenie majetku-Združená škola Senec za obd. 06.11.2014-05.11.2015
B/1508/14
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
27,09 EUR
19.11.2014
Predmet: Judikatúra vo veciach slobod. prístupu k informác.
B/1513/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
309,83 EUR
19.11.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 06.09.-06.10.2014-Sabinovská
B/1514/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
174,11 EUR
19.11.2014
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -16.09-15.10.2014 - Jankolova
B/1517/14
faktúra
Plynotemp Horváth Miroslav
17369509
303,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov-Stará Ivánska cesta