portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
480/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
123,15 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničky ŠI
520/2014
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
517,00 EUR
08.01.2015
Predmet: renovácia dverí
519/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
518/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
152,99 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
517/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
39,67 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
516/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácie k študijným odborom
515/2014
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
08.01.2015
Predmet: internet
514/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
525,76 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny bufet
513/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
100,07 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
512/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
469,06 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
510/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
262,00 EUR
08.01.2015
Predmet: plyn ŠJ
509/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
900,00 EUR
08.01.2015
Predmet: bezkontaktné karty na stravu
508/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
535,62 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
507/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,00 EUR
08.01.2015
Predmet: elektrická energia
520/2014
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
76,98 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
532/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
182,63 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
531/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
170,10 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
530/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,36 EUR
08.01.2015
Predmet: mobilné služby
529/2014
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
318,19 EUR
08.01.2015
Predmet: LED trubice
528/2014
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
08.01.2015
Predmet: dátová sieť SANET
527/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
3 186,00 EUR
08.01.2015
Predmet: objednávkový systém stravy
526/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
570,78 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
525/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
468,80 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
524/2014
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
834,00 EUR
08.01.2015
Predmet: software ŠJ
523/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
140,59 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
522/2014
faktúra
František Ferenc
35278897
108,08 EUR
08.01.2015
Predmet: rozšírenie domácej telefónnej siete
521/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácie o študijných odboroch
602/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
08.01.2015
Predmet: služby mobilnej siete
593/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
763,67 EUR
08.01.2015
Predmet: vodné a stočné
551/2014
faktúra
LINDSTROM
35742364
50,69 EUR
08.01.2015
Predmet: prenájom rohoží
592/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
768,00 EUR
08.01.2015
Predmet: projektor
562/2014
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,40 EUR
08.01.2015
Predmet: odborná literatúra
560/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
35,95 EUR
08.01.2015
Predmet: služby pevnej siete
554/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 086,32 EUR
08.01.2015
Predmet: plyn 11/2014
533/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
465,84 EUR
08.01.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
534/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
62,64 EUR
08.01.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
535/2014
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
41,76 EUR
08.01.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
559/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
31,79 EUR
08.01.2015
Predmet: služby pevnej siete
556/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
08.01.2015
Predmet: VUC NET
557/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
08.01.2015
Predmet: služby pevnej siete
558/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,04 EUR
08.01.2015
Predmet: služby pevnej siete
585/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
584/2014
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
82,80 EUR
08.01.2015
Predmet: informácie o študijných odboroch
536/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
42,61 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
537/2014
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
144,00 EUR
08.01.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
538/2014
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
77,88 EUR
08.01.2015
Predmet: servis výťahov
539/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
157,00 EUR
08.01.2015
Predmet: oprava PC
540/2014
faktúra
VVS, a.s.
36570460
967,72 EUR
08.01.2015
Predmet: vodné a stočné
552/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
38,09 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
555/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,07 EUR
08.01.2015
Predmet: otváranie rampy
561/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 434,00 EUR
08.01.2015
Predmet: maľovanie priestorov školy
541/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
123,68 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničiek
542/2014
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
13,09 EUR
08.01.2015
Predmet: lieky do lekárničiek
543/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
144,25 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
544/2014
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
574,97 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
545/2014
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
240,00 EUR
08.01.2015
Predmet: lektorská činnosť
546/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
387,26 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
547/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
71,15 EUR
08.01.2015
Predmet: služby mobilnej siete
548/2014
faktúra
Lazar Consulting s.r.o.
35740175
126,00 EUR
08.01.2015
Predmet: poplatok za elektronickú aukciu
549/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 117,27 EUR
08.01.2015
Predmet: plyn ŠJ
550/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
45,35 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
563/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
252,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
564/2014
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
962,96 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
565/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,00 EUR
08.01.2015
Predmet: elektrická energia 12/2014
566/2014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
316,02 EUR
08.01.2015
Predmet: pranie prádla
567/2014
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
196,12 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
568/2014
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
51,12 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
569/2014
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
08.01.2015
Predmet: internet
570/2014
faktúra
Šebej Michal
40637727
52,80 EUR
08.01.2015
Predmet: prezúvanie motorových vozidiel
571/2014
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
199,80 EUR
08.01.2015
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
553/2014
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
984,52 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
572/2014
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
234,60 EUR
08.01.2015
Predmet: informačné letáky
573/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
187,85 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
574/2014
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
37,91 EUR
08.01.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
575/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
224,12 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
576/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
46,54 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
577/2014
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
878,98 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
578/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
24,95 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
580/2014
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
66,62 EUR
08.01.2015
Predmet: tovar bufet
581/2014
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
267,00 EUR
08.01.2015
Predmet: oprava dataprojektora