portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
946,93 EUR
13.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10152500
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
46,91 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151615
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,99 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150275
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
23,63 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151693
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,94 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152604
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152630
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,62 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151710
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,84 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512912
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,87 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512809
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
58,02 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512786
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,22 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0331
faktúra
Vardar
40410200
75,68 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
37/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
20,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
36/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
191,18 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie - obdobie 1.1.-31.12.2014 - vyúčtovanie
35/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,00 EUR
12.05.2015
Predmet: služby pevnej siete
34/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
12.05.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
33/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
21,45 EUR
12.05.2015
Predmet: stravné za zamestnancov - 4/2015
32/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,77 EUR
12.05.2015
Predmet: stravné za zamestnancov - 3/2015
sj-0311
faktúra
Vardar
40410200
38,62 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530512148
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,70 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky