portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15096
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
218421
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
70,00 EUR
29.09.2018
Predmet: FúO-deratiz.Školská
218457
faktúra
Eleonóra Ďurinová - DDD služby
46877304
150,00 EUR
30.12.2018
Predmet: FúO-derat.Škol.,Pek.,Vých
213341
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
227,00 EUR
20.08.2013
Predmet: geom.plán
214264
faktúra
GEOMAP Prievidza,s.r.o.
46896180
704,00 EUR
18.07.2014
Predmet: geom.plány
2022/031
objednávka
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhrad. výsadba-jaseň úzkolistý
222112
faktúra
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhr.výsadba-jaseň úzkoli
2019/145
objednávka
CARDIO A FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: športové náradie fitness
219396
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
219432
faktúra
CARDIO a FITNESS STUDIO s.r.o.
46922491
2 683,80 EUR
09.12.2019
Predmet: zariadenie fitness
2015/050
objednávka
Mgr.Slávka Súlovská
46925767
196,00 EUR
15.05.2015
Predmet: cateringové služby na venček
2019/122
objednávka
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: sypky sorbent
219336
faktúra
AB TEST s.r.o.
46929088
36,12 EUR
09.12.2019
Predmet: materiál
3550.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
225113
faktúra
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Projekt.dok Obnova MŠ Oslany
2018/006
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
19.02.2018
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi 2018
1823.
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
218029
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
16.04.2018
Predmet: sprac.graf.nátl. a inz.
218338
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: inzercia cestovný informá
2020/016
objednávka
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v cestovnom informátorovi
220020
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
46961747
450,00 EUR
25.04.2020
Predmet: inzercia v Cestov.infor.