portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Jakubov
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 14785
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
363
faktúra
KARNO, s.o.r.
45314268
1 920,00 EUR
31.07.2012
Predmet: Fekál
646/2012
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
0,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva
111
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
129
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
41,60 EUR
07.11.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
155
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
41,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
164
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
16,50 EUR
19.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
14
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
42,60 EUR
28.03.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
45
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
68
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
40,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
83
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
19.06.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
138
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
60,75 EUR
05.11.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
163
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
45,75 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
171
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,00 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
5/2014
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
21
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
45,75 EUR
26.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
36
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
30,75 EUR
17.03.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
132
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
66,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Odpady - zber kuchynský odpad
51
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
45,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
67
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
60,75 EUR
07.05.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
46/2014
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
0,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva
211
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Odpady -kuchynský odpad
270
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
45,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Odpady -kuchynský odpad
338
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Odpady -kuchynský odpad
339
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Odpady -kuchynský odpad
125
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
145
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
166
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
48,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
176
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
13
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,75 EUR
05.02.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
28
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
7,50 EUR
06.03.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
51
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
27,75 EUR
02.04.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
69
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
36,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
38/2015
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
0,00 EUR
26.05.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva
128
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
146
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
168
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
48,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
177
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
15
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
43
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
27,75 EUR
08.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
65
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
92
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
80/2016
zmluva
Fresco s.r.o.
45316767
0,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci
98
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
130
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
150
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
167
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
179
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,75 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
25
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
43
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
38,25 EUR
03.04.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
64
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
81
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
3,75 EUR
03.07.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
193
faktúra
ESOPLAST
45330638
861,92 EUR
07.05.2020
Predmet: OcÚ údržba budov, zariadení
4
objednávka
ESOPLAST
45330638
861,92 EUR
13.05.2020
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
11
objednávka
ESOPLAST
45330638
4 260,99 EUR
19.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
8
faktúra
ESOPLAST s.r.o.
45330638
4 260,98 EUR
05.10.2022
Predmet: OcÚ rekonštrukcia a modernizácia - sobášna sieň
9
faktúra
ESOPLAST s.r.o.
45330638
507,65 EUR
05.10.2022
Predmet: OcÚ rekonštrukcia a modernizácia - sobášna sieň
458
faktúra
ESOPLAST s.r.o.
45330638
57,70 EUR
20.11.2022
Predmet: Obecný úrad - sieťka proti hmyzu nový archív
26
faktúra
ESOPLAST s.r.o.
45330638
7 993,83 EUR
23.06.2025
Predmet: Šj jedáleň pri ZŠ obec
3
faktúra
Gastro-max, s.r.o.
45339571
156,37 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
61
faktúra
Gastro-max, s.r.o.
45339571
58,15 EUR
03.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
100
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
330,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Prenájom zariadenia rozhlas
100
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
231,60 EUR
17.04.2012
Predmet: Opravy a údržba záhradnej techniky
201
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
51,60 EUR
23.05.2012
Predmet: Opravy a údržba záhradnej techniky
244
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
87,90 EUR
28.05.2012
Predmet: Opravy a údržba záhradnej techniky
299
faktúra
SEKA-MA, s.r.o.
45373965
135,10 EUR
25.06.2012
Predmet: Opravy a údržba záhradnej techniky
278
faktúra
Marian Hlavan - Airox
45382549
442,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Obecný úrad - údržba VT
310
faktúra
Marian Hlavan - Airox
45382549
315,00 EUR
20.06.2017
Predmet: Obecný úrad - údržba VT
393
faktúra
Marian Hlavan - Airox
45382549
85,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Dotácia RA servis výpočtovej techniky
402
faktúra
Marian Hlavan - Airox
45382549
123,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Obecný úrad - inštalácia do PC nová kopírka
13
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
1 849,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
22
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
1 849,00 EUR
09.12.2021
Predmet: Nadácia Pontis workout Paseky
FD 17
faktúra
KASTA PLUS spol. s r.o.
45397619
19,50 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
193/2024
zmluva
ADAMA SK, s.r.o.
45398747
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
FD 133
faktúra
K-TRIDE spol. s r.o.
45407118
536,88 EUR
26.05.2011
Predmet: ŽP - deratizácia
92
faktúra
Ľubomír PUTIK stavebné práce
45420432
40,00 EUR
17.04.2012
Predmet: TJ - oprava a údržba miestností
121
faktúra
Ľubomír PUTIK stavebné práce
45420432
80,00 EUR
18.04.2012
Predmet: OcÚ údržba budov, zariadení
397
faktúra
Putík Ľubomír
45420482
100,00 EUR
23.08.2012
Predmet: Šj maľovanie miestností