portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15169
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
217653
faktúra
Základná škola
31201741
234,63 EUR
08.02.2018
Predmet: Strava MŠ 12/2017
217654
faktúra
Základná škola
31201741
58,80 EUR
08.02.2018
Predmet: Strava HN 12/2017
217655
faktúra
Ponti-M, s.r.o.
45341541
21 247,41 EUR
08.02.2018
Predmet: rek.hyg.zar.ver.bud.
217656
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
57,65 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 cintorín
217657
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
180,16 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 MŠ
217658
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
12,97 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 Dom smútk
217659
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
261,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-tlačiareň
217660
faktúra
marand plus, s.r.o.
47617292
4 482,00 EUR
08.02.2018
Predmet: stav.dozor-zníž.en.nár.vb
217661
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
40,36 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-129/2017 TJ Slova
217662
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
1,44 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 kult.dom
217663
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
98,00 EUR
08.02.2018
Predmet: vodné 9-12/2017 Oú
217664
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
213,00 EUR
08.02.2018
Predmet: revízia plyn.spotr.TJ Slo
217665
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.02.2018
Predmet: rev.plyn.kotl.Pek.3,7
217666
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
08.02.2018
Predmet: ČOV servis 12/2017
217667
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
63,23 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.12/17 TJ Slo
217668
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
205,44 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt el.en.12/17 ČOV Pe
217669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
112,45 EUR
08.02.2018
Predmet: vyučt el.en.12/17 MŠ
217670
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
144,72 EUR
08.02.2018
Predmet: prepr. VOK
217671
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 048,51 EUR
08.02.2018
Predmet: zneškodnenie KO
217672
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
08.02.2018
Predmet: Zber a preprava KO
217673
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
794,45 EUR
08.02.2018
Predmet: zimná údržba ciest
217674
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
08.02.2018
Predmet: telefón Oú+MŠ 12/2017,
217675
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
113,50 EUR
08.02.2018
Predmet: práca plošinou
217676
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,02 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží Oú
217677
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
08.02.2018
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217678
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
39,60 EUR
08.02.2018
Predmet: MŠ-obhliadka TÚV
217679
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,68 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Oú kniž.z
217680
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-6,23 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-hodiny ko
217681
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
74,86 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-SNP178
217682
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
16,87 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Oú
217683
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,18 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Pož.zbr.g
217684
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
11,50 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-kult.dom
217685
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,83 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-kult.dom
217686
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-19,07 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-Dom smútk
217687
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,99 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOVŠkols.
217688
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-16,11 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOV Družt
217689
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-11,02 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOVŠkols.
217690
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-7,81 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-ČOV Žarno
217691
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-655,01 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.
217692
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-241,25 EUR
08.02.2018
Predmet: vyuč.el.en.2017-VONám.sl.