portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2020/198
faktúra
ZMO, región JE
31826385
12,00 EUR
25.11.2020
Predmet: školenie financovanie škôl
DF2020/199
faktúra
ZMO, región JE
31826385
17,00 EUR
25.11.2020
Predmet: školenie SF, cestovné náhrady
DF2020/200
faktúra
ZMO, región JE
31826385
18,00 EUR
25.11.2020
Predmet: školenie účtovná závierka ropo
DF2020/201
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
67,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Pomôcka pri íčtaní 2ks,magnetická sčítacia pomôcka 1ks
DF2020/202
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
108,00 EUR
25.11.2020
Predmet: čistenie kanalizácie budova A - výlevky
DF2020/203
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
133,59 EUR
25.11.2020
Predmet: Cartrige Epson T9451XL čierna 1ks
DF2020/204
faktúra
MARTINUS, s.r.o.
45503249
110,00 EUR
25.11.2020
Predmet: darčeková poukážka 11ks - odmeny pre žiakov
DF2020/205
faktúra
HOLEŠ EMIL KH TECHNIK
22695389
60,00 EUR
25.11.2020
Predmet: servis tlačiarne
DF2020/206
faktúra
Tatrachema, v.d. Trnava
31434193
47,04 EUR
25.11.2020
Predmet: utierky zelené ZZ 8kart pre MŠ
DF2020/207
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
95,35 EUR
25.11.2020
Predmet: telekom služby
DF2020/208
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
922,98 EUR
25.11.2020
Predmet: HP250G7 15.6FHD silver 2x
DF2020/209
faktúra
CK SLNIEČKO, s.r.o.
43840949
1 500,00 EUR
25.11.2020
Predmet: storno poplatok za ŠvP
DF2020/210
faktúra
Verlag Dashofer, s.r.o.
35730129
240,60 EUR
25.11.2020
Predmet: škola efektívne profi plus,online knižnica,19.10.2020-25.10.2021
DF2020/211
faktúra
ST - TRADE s.r.o.
44883471
117,36 EUR
25.11.2020
Predmet: mydlo Tork MildLiquid Soap Premium S1 (číslo420501,24ks
DFE2020/33
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
130,23 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/34
faktúra
SÁRKÁNY ALEXANDER
41216679
122,98 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/35
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
181,79 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/36
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
278,15 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/37
faktúra
SÁRKÁNY ALEXANDER
41216679
142,27 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/38
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
123,48 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/39
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
180,88 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/40
faktúra
SÁRKÁNY ALEXANDER
41216679
98,98 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/41
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
88,34 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/42
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 952,45 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/43
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
251,89 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/44
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
187,13 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/45
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
96,12 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/46
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
341,39 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/48
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 724,80 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/49
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
59,40 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/50
faktúra
SÁRKÁNY ALEXANDER
41216679
89,86 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
O2020143
objednávka
JAKUBEC MAREK
52690148
510,00 EUR
02.12.2020
Predmet: úprava terénu
O2020142
objednávka
Webnode
130,00 EUR
02.12.2020
Predmet: služby webnode
O2020144
objednávka
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
02.12.2020
Predmet: huawei e5573cs 1ks
O2020145
objednávka
BUDINSKÝ MIROSLAV, LESPARK PLUS
37294440
12,00 EUR
02.12.2020
Predmet: deratizacia
O2020146
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
48,15 EUR
15.12.2020
Predmet: časopis integracia v škole
O2020147
objednávka
ĎURIŠ FRANTIŠEK
44961855
380,00 EUR
15.12.2020
Predmet: výmena elektromerového rozvádača plus montáž el. rozvodnice
O2020007
zmluva
Anonymny darca
1 250,00 EUR
17.12.2020
Predmet: dar
O2020148
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
742,00 EUR
17.12.2020
Predmet: učebnice pre 1 st podla prilohy
O2020149
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
17.12.2020
Predmet: učebnice pre 1st podla prilohy
O2020151
objednávka
MM Tec, s.r.o.
46530576
7 286,74 EUR
23.12.2020
Predmet: havária potrubia - oprava, izolácia potrubia, obsyp potrubia, vytýčenie trasovania, búranie, odvoz sute na skládku
O2020150
objednávka
BENCI VINCENT
47750693
850,00 EUR
23.12.2020
Predmet: dodávka a zásyp lôžka potrubia havária
O20211
objednávka
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 500,00 EUR
13.01.2021
Predmet: stojany na školské mapy12ks
DFO2020/1
faktúra
Školská jedáleň
31875408
670,14 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/09
DFO2020/2
faktúra
Školská jedáleň
31875408
770,88 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/10
DFO2020/3
faktúra
Školská jedáleň
31875408
565,02 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/11
DFO2020/4
faktúra
Školská jedáleň
31875408
324,12 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/12
DFZ2020/9
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
146,00 EUR
25.01.2021
Predmet: eTlačivá 51-150žiakov+hotline
DFZ2020/10
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
70,45 EUR
25.01.2021
Predmet: časopis - integrácia v škole ZD
DFZ2020/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
82,52 EUR
25.01.2021
Predmet: List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku,sériou a číslovaním - 300ks
DFZ2020/12
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 657,92 EUR
25.01.2021
Predmet: učebnice pre 1st,zoznam podla prílohy
DFE2020/51
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
303,40 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/52
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
317,21 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/53
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 828,25 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/54
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
229,33 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/55
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
266,45 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/56
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 488,14 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DF2020/212
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
25.01.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2020/11
DF2020/213
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
46,80 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/10
DF2020/214
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
913,00 EUR
25.01.2021
Predmet: plyn
DF2020/215
faktúra
MEDIINVEST CONSULTING s.r.o.
45483078
86,50 EUR
25.01.2021
Predmet: riadenie projektu OPĽZ 2020/10
DF2020/216
faktúra
BARINEC PETER
37568167
316,26 EUR
25.01.2021
Predmet: servis a kontrola kotlov
DF2020/217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.01.2021
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/218
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
784,50 EUR
25.01.2021
Predmet: elektrina
DF2020/219
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
123,00 EUR
25.01.2021
Predmet: oprava bojlera ŠJ
DF2020/220
faktúra
ZÁBAVNÉ UČENÍ s.r.o.
29261651
122,03 EUR
25.01.2021
Predmet: hracie prvky pre predškolákov
DF2020/221
faktúra
PRO.LAIKA, s.r.o.
31355218
845,00 EUR
25.01.2021
Predmet: CTL-6100WLE Vacom Intuos M Bluetooth Pistachio 5ks
DF2020/222
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
377,80 EUR
25.01.2021
Predmet: tablet Wacom Intuos M Bluetooth-pistaciový 2k,grafický tablet
DF2020/223
faktúra
SÚKROMNÉ CENTRUMŠPP CENTRUM DETSKEJ REČI
42156467
40,00 EUR
25.01.2021
Predmet: školenie asistent pedagóga pre dieťa 2os,02.12.2020
DF2020/224
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 246,40 EUR
25.01.2021
Predmet: hracie prvky pre predškolákov podľa zoznamu
DF2020/225
faktúra
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
18,00 EUR
25.01.2021
Predmet: školenie - školský špeciálny pedagóg - začíname
DF2020/226
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,79 EUR
25.01.2021
Predmet: telekom služby
DF2020/227
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
146,00 EUR
25.01.2021
Predmet: eTlačivá
DF2020/228
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
87,50 EUR
25.01.2021
Predmet: PZ SLJ 4r 25ks a 3,50€
DF2020/229
faktúra
JAKUBEC MAREK
52690148
510,00 EUR
25.01.2021
Predmet: úprava terénu
DF2020/230
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Huawei E5573Cs1ks,modem - pripojenie z domu pre žiakov bez pripojen,online vyučovanie
DF2020/231
faktúra
ZÁBAVNÉ UČENÍ s.r.o.
29261651
430,80 EUR
25.01.2021
Predmet: laná na TEV 1ks,magnetické rysovacie pomôcky 2ks
DF2020/232
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
70,45 EUR
25.01.2021
Predmet: časopis Integrácia v škole ZD
DF2020/233
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
25.01.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2020/12
DF2020/234
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/11