portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020-808-SM
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
4 412,99 EUR
16.12.2021
Predmet: Poistná zmluve Biznis Plus - Dodatok č. 2 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov.
2010-359-PPD_Dodatok č. 1
zmluva
AUREX, spol. s r.o.
31325483
200 538,80 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodatok k ZMLUVE O DIELO č. zmluvy objednávateľa 2010/359/PPG; č. zmluvy zhotoviteľa 2009/022
K/0011/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
75 864,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Vypracovanie 4.etapy "Územného plánu regiónu BSK"
2012-391-SaRP
zmluva
AUREX, spol. s r.o.
31325483
28 200,00 EUR
25.07.2012
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ (ďalej len „Dielo“). Podrobné vymedzenie diela je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Dielo podľa bodu 1 tohto článku. 3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnuté Dielo prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Dielo a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
2012-558-SaRP
zmluva
AUREX, spol. s r.o.
31325483
9 348,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 1. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentu „Efektívne využívanie športových areálov prislúchajúcich k školským zariadeniam v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“ (ďalej len „Analýza“). Podrobné vymedzenie Analýzy je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Analýzu podľa bodu 1 tohto článku. 3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú Analýzu prevziať a zaplatiť cenu za zhotovenú Analýzu a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy.
B/1568/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
10 598,40 EUR
27.11.2012
Predmet: V súlade so Zmluvou o dielo-spracovaná 1. etapa prác (Analytická časť)
B/1937/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
9 348,00 EUR
14.01.2013
Predmet: Za vypracovanie dokumentu - "Efektívne využívanie šport. areálov-BSK"
B/1964/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 833,60 EUR
15.01.2013
Predmet: V súlade so Zmluvou o dielo - spracovanú 2. etapu prác (Strategická časť)
K/0001/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
48 900,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Za vypracovanie 5. etapy "Územného plánu regiónu BSK"
B/0786/13
faktúra
Aurex, s.r.o.
31325483
9 768,00 EUR
03.07.2013
Predmet: v súlade so Zmluvou o dielo "Program hosp. a soc.rozvoja BSK-2014-2020- za spracovanú 3. etapu prác (Programová časť+kompletizácia diela)
0452/13/EO
objednávka
AUREX, spol. s r.o.
31325483
6 216,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Spracovanie strednodobej stratégie pre zabezpečenie turizmu využívajúceho udržateľnú a ekologickú dopravu, dokument "Regionálny akčný plán udržateľnej dopravy a turizmu pre Podunajský región." Služba sa objednáva pre potreby projektu Transdanube a bude realizovaná v termíne do konca 8/2013. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Prosíme o vystavenie 4 originálov faktúr s uvedením názvu projektu TRANSDANUBE.
B/1326/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
6 216,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Za spracovanie dokumentu - "Regionálna strat. a region. akčný plán na rozvoj udržateľ, dopravy a turizmu pre Podunajský región"-projekt TRANSDANUBE
0790/13/EO
objednávka
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 798,44 EUR
14.11.2013
Predmet: Dotlač materiálov - výkresov a textov laminovanie Územného plánu regiónu v ktorej sme objednávali 5. etapu - Návrh UPN R BSK a 6. etapu - príprava a tlač čistopisu. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma je 7797,44 EUR s DPH.
K/0058/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 797,44 EUR
16.12.2013
Predmet: Za dotlač materiálov - výkresov textov a lam. výkresov - "Územného plánu regiónu-Bratislavský samosprávny kraj"
K/0060/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
7 740,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Za vypracovanie 6. etapy - čistopis"Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj"
0413/14/EO
objednávka
AUREX, spol. s r.o.
31325483
19 800,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 2 štúdií v rámci projektu TRANSDANUBE na tému "Ponuky udržateľnej dopravy v podunajskom regióne" v zmysle opisu predmetu zákazky a dodacích podmienok v prílohe. Položka č.1 - Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo - Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň. Položka č.2 - Štúdia uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení v území medzi Bratislavou a Komárnom. Termín odovzdania štúdií najneskôr do 20.9.2014. Prezentácia štúdií na národnom workshope TransDanube, termín najneskôr do 30.9.2014. Vystavenie faktúry v 3 origináloch s názvom projektu Transdanube a uvedenými jednotkovými cenami.
B/1305/14
faktúra
Aurex, spol. s r.o.
31325483
19 800,00 EUR
28.10.2014
Predmet: Projekt Transdanube - Zabezpečenie 2 štúdií - Ponuka udržateľ. dopravy v podunaj. regióne
2016-829-ÚPaGIS
zmluva
AUREX, spol. s r.o.
31 325 483
60 000,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Zmluva o dielo. Predmetom tejto zmluvy sú služby týkajúce sa vypracovania územnoplánovacej dokumentácie. Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (ďalej ako "ZaD č.1 ÚPN R BSK"), spolupôsobenia pri prerokovaní a vyhodnocovaní pripomienok, vypracovania čistopisu ZaD č.1 ÚPN R BSK a plného znenia územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení ZaD č.1 ÚPN R BSK s geografickou databázou, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa ustanovení tejto zmluvy.
B/0712/11
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
4 692,47 EUR
08.06.2011
Predmet: Nákup IT techniky: ProBook 4520s Champ-1ks, Acer travelMate 8172-3ks, Samsung BX2250W.22LCD LED-2ks, Acer EasyPort IV Docking-3ks
068/11/EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
4 766,47 EUR
20.06.2011
Predmet: Notebook HP Pro Book 4520s - konfigurácia: XX846EA - 1 ks / Notebook Acer TravelMate TimelineX 8172T - Konfigurácia 38U4G64nkk - 3 ks / Monitor SAMSUNG BX2250 - 2 ks / Externá DVD mechanika - 3 ks / Docking station: Acer ezDockII 135 W - 3 ks / Puzdro na notebook 11.6" čierne - 3 ks / Taška na Notebook 11.6" čierna 3 ks
0479-12-EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
598,80 EUR
15.08.2012
Predmet: Počítač All in one Lenovo ideaCentre IC C320 AOI s dotykovou obrazovkou 20.
0488-12-EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
1 131,60 EUR
20.08.2012
Predmet: 2ks Software Adobe Acrobat X Pro SK/CZ WIN Full pre potreby oddelenia verejného obstarávania a nákupu.
B/1125/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
1 131,60 EUR
10.09.2012
Predmet: Adobe Acrobat X Pro Win Sk Gov License - 2ks
0550/12/EO
objednávka
TEMPEST, a.s.
31 326 650
5 262,86 EUR
24.09.2012
Predmet: Komponenty pre inováciu infraštruktúry v serverovni:8ks Switch 48port 10/100 Mb/s+2x1GB combo CISCO SF300-48 , 10ks CNS patch panel 48port Cat5e, UTP, blok 110, vyväz. lišta, 1U , 5ks telefónny kábel, 4 žilový, čierny, 100m , 300ks telefónny konektor RJ12 , 300ks tienený FTP kábel cat.5e s konektormi RJ-45, 0.25m, čierny, 300ks tienený FTP kábel cat.5e s konektormi RJ-45, 0.25m, červený, červený100ks tienený FTP kábel cat. 5e s konektormi RJ-45, 0.5m, čierny, 100ks tienený FTP kábel cat.5e s konektormi RJ-45, 0.5m, červený
B/1222/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
598,80 EUR
27.09.2012
Predmet: Počítač Lenovo IC C320 AIO 20" Wide Multitouch-1ks
B/1689/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
92,86 EUR
03.12.2012
Predmet: Komponenty pre inováciu infraštruktúry v serverovni
K/0077/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
5 170,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Komponenty pre inováciu infraštruktúry v serverovni.
2014-583-VO
zmluva
M.Cup, s.r.o.
31327435
150 752,38 EUR
08.10.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo dielo – Oprava a obnova športového areálu Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava podľa projektovej dokumentácie a naceneného výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a toto dielo odovzdať v dohodnutom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vyhotovené a odovzdané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. 3. Zhotoviteľ je spoločnosťou, ktorá je pre objednávateľa spôsobilá zhotoviť dielo, a to v súlade s touto zmluvou a v takej kvalite, aby dielo zodpovedalo požiadavkám na jeho obvyklé užívanie, technickým požiadavkám/normám uvedeným v projektovej dokumentácii a touto zmluvou vymieneným vlastnostiam.
2017-49-OIČSMaVO
zmluva
PERGAMON spol. s. r.o.
31327681
0,82 EUR
19.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení nájmu. Prenajímateľ a nájomca uzavreli dňa 07.12.2005 Zmluvu o nájme nehnuteľnosti, predmetom ktorej bol nájom pozemku v tom čase parcelné č. 13657/12 o výmere 903 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve prenajímateľa vedeného v tom čase na LV č. 4196 v k.ú. Nové Mesto mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „nájomná zmluva“); zápisom geometrického plánu z roku 2008 bol dotknutý pozemok parcelné č. 13657/12 rozdelený na pozemky parcelné č. 13657/127 o výmere 456 m2, 13657/128 o výmere 239 m2 a 13657/129 o výmere 208 m2.
390-11-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
6 361,26 EUR
08.06.2011
Predmet: Kancelárske potreby pre potreby Úradu BSK
B/0952/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
6 361,20 EUR
27.07.2011
Predmet: kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/1551/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 682,88 EUR
08.11.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby.
633-11-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 682,88 EUR
11.11.2011
Predmet: Kancelárske potreby pre potreby Úradu BSK
B/2092/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 667,99 EUR
17.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby-Úrad BSK
B/2045/11
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 575,00 EUR
18.01.2012
Predmet: Kalendáre pre potreby Úradu BSK na rok 2012
979-11-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 575,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Kalendáre pre potreby Úradu BSK na rok 2012.
1026-11-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
3 667,99 EUR
23.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK.
0289-12-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
3 242,18 EUR
14.05.2012
Predmet: Zakúpenie kancelárskych potrieb pre Ú BSK
0333-12-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
1 291,48 EUR
04.06.2012
Predmet: Tlač výstupov projektu Donauregionen
B/0630/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 242,18 EUR
09.07.2012
Predmet: kancelárske potreby pre Úrad BSK
B/0709/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 291,48 EUR
20.07.2012
Predmet: Tlač výstupov -projekt Donauregionen+
0472-12-EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 367,63 EUR
15.08.2012
Predmet: Kancelárske potreby podľa prílohy pre potreby úradu BSK.
B/1225/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 367,63 EUR
03.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
0679/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
126,00 EUR
24.10.2012
Predmet: 600 kusov gulôčkových pier Pentel BK 437 podľa prílohy.
0708/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
262,44 EUR
26.10.2012
Predmet: Výrobu a tlač novoročeniek s potlačou Bratislavského samosprávneho kraja podľa prílohy.
0707/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
2 637,60 EUR
26.10.2012
Predmet: 1000 balení kancelárskeho papiera formátu A4 a 30 balení kancelárskeho papiera formátu A3 .
0760/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
4 500,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Výrobu a tlač kalendárov podľa prílohy na rok 2013 pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vrátane dopravy.
B/1504/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
124,06 EUR
26.11.2012
Predmet: Pentel guľôčkové pero - 600ks
0851/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
664,02 EUR
10.12.2012
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby projektu RECOM, ktorý sa realizuje vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Žiadame o vystavenie 3 originálov faktúry s názvom projektu RECOM.
0860/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
3 067,68 EUR
10.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vrátane dopravy .Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0884/12/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
1 112,40 EUR
12.12.2012
Predmet: 450 balení kancelárskeho papiera formátu A4/80g/m2 vrátane dopravy.
B/1749/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
262,44 EUR
03.01.2013
Predmet: Karta + novoročenka - 100ks
B/1748/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 637,60 EUR
03.01.2013
Predmet: Kancelársky papier
B/1968/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
664,02 EUR
14.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby - projekt RECOM
B/1785/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
4 497,60 EUR
14.01.2013
Predmet: Kalendáre 2013 pre Ú BSK - 700ks
B/2016/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
1 112,40 EUR
15.01.2013
Predmet: 450 balení kancelárskeho papiera A4
B/2017/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3 067,68 EUR
15.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre Úrad BSK
0001/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
24.01.2013
Predmet: Flipchartovú tabulu / Nobo Barracuda flipchart magnetický 100 x 67,5 cm/ s príslušenstvom / Nobo Sada príslušenstva k bielym nástenným tabuliam/ pre potreby interného vzdelávania oddelenia RLZM.
0050/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
719,26 EUR
25.01.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre projekt Transdanube. Prosíme o vystavenie faktúry v 4 origináloch a uvedenie názvu projektu "Transdanube" na faktúre. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0066/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zakúpenie kancelárskeho papiera formátu A4 (1000 balení) a formátu A3 (20 balení) . Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0079/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
571,26 EUR
11.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby, ktorých špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
0096/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
222,26 EUR
14.02.2013
Predmet: Kancelárske potreby (pákové zakladače A4). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Zakladače sú určené pre potreby riadiaceho orgánu operačného programu INTERACT.
B/0017/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
116,47 EUR
15.02.2013
Predmet: Nobo Barracuda flipchart - 1ks, Nobo sada - 1bal.
0117/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
01.03.2013
Predmet: Zabezpečenie 100 balení CD-R Office1 (80min/700MB, 10ks/bal) .
B/0096/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
719,26 EUR
01.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt Transdanube
B/0169/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
571,25 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
B/0189/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
2 592,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Kancelársky papier
B/0192/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
222,26 EUR
20.03.2013
Predmet: Kancelárske potreby
0196/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Zabezpečenie 600 ks vizitiek. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0262/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
270,47 EUR
05.04.2013
Predmet: CD - R Office1 - 100 balení
0318/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
339,91 EUR
09.05.2013
Predmet: 2 kusy magnetického flipchartu zn. Nobo Barracuda Flipchartovú tabulu 100 x 67,5 cm s príslušenstvom. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0486/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
90,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Vizitky BSK-600ks
0359/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
119,40 EUR
24.05.2013
Predmet: Zabezpečenie mobilného flipchartu s bočnými ramenami pre odbor INTERACT.
0373/13/EO
objednávka
Plynárenská 6
31331131
6 588,60 EUR
29.05.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera formátu A4 a formátu A3 pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK.
0377/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
142,20 EUR
04.06.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskeho papiera formátu A4 a formátu A3 pre potreby projektu Transdanube. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodaný tovar zahŕňa dopravu na Úrad BSK. Prosím e o vystavenie faktúra v 4 origináloch s názvom projektu TRANSDANUBE.
B/0695/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
339,91 EUR
28.06.2013
Predmet: kancelárske potreby
B/0849/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
6 588,60 EUR
02.07.2013
Predmet: kancelársky papier
0467/13/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
6 930,41 EUR
02.07.2013
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre potreby Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Celková suma za dodané tovary je vrátane dopravy.
B/0793/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
119,40 EUR
04.07.2013
Predmet: flipchart mobilný-1ks
B/0886/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
40,30 EUR
04.07.2013
Predmet: kancelársky papier-projekt TRANSDANUBE