portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9000345870
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
2,34 EUR
17.01.2020
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ
2912021240
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,47 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
1050031566001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
511,19 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektrická energia 16b.j. B3, spoločné priestory 17x30,07=511,19 Eur
7001006743
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
17.01.2020
Predmet: Jedálne kupóny
3292000007
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
564,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Plastová nádoba 120 l -15 ks a 240 l - 5 ks
2020010
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
138,12 EUR
17.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
2/2020
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
17.01.2020
Predmet: Plastová nádoba 120 l - 15 kusov a 240 l - 5 kusov
1/2020
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
17.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby počas roka 2020
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.01.2020
Predmet: Jedálny kupón
1901015
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
16.01.2020
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1900954
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2019
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
6,05 EUR
16.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu 1.1.2019-31.12.2019
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 465,80 EUR
16.01.2020
Predmet: Nedoplatok - dodávka zemného plynu 16 b.j. B3 obdobie 10.12.2019-31.12.2019 V celkovej sume 1465,80Eur
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 408,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 16Bj 16x88,00=1408,00Eur
3291902126
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 863,87 EUR
13.01.2020
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
2015128
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.01.2020
Predmet: Prenájom rohoží 1.12.2019-29.12.2019
2912005275
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
65,49 EUR
10.01.2020
Predmet: Elektrická energia
2912005285
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
18,17 EUR
10.01.2020
Predmet: Elektrická energia
3291902058
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
684,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Kontajner 1100 l čierny 3ks
8249514629
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
8249567783
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,49 EUR
07.01.2020
Predmet: Služby pevnej siete
20190062
faktúra
AGROJÁN s.r.o.
44384084
252,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
69/2019
objednávka
AGROJÁN s.r.o.
44384084
30.12.2019
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu
1122019
faktúra
Anna Peťková
33997926
198,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Občerstvenie na akcii "MIKULÁŠ", organizačné služby
68/2019
objednávka
Anna Peťková
33997926
19.12.2019
Predmet: Občerstvenie na akcii "MIKULÁŠ"
201912075
objednávka
Tripton, s.r.o.
35707747
89,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Lampióny šťastia - 100 ks
1900881
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2019
9/2019
faktúra
Ivona Suchá
35338041
500,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Krajčírske práce - šitie sukieň pre kostolný zbor - 10 kusov
67/2019
objednávka
Ivona Suchá
35338041
17.12.2019
Predmet: Krajčírske práce - šitie sukieň pre kostolný zbor - 10 kusov
2019422
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
66/2019
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
17.12.2019
Predmet: Výroba a tlač kalendára Vitajte u nás 2020
2019223
faktúra
Šipikal Karol
41413601
348,89 EUR
17.12.2019
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnerov 14x , manipulácia
65/2019
objednávka
Šipikal Karol
41413601
17.12.2019
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnerov
Dodatok č.4
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
30,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0022
264036702
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Náklady stavby k bytovému domu na obstaranie technickej vybavenosti - miestna komunikácia,odstavné plochy, spevnené plochy B3
367/2019/2
zmluva
SimKor, s.r.o.
36 014 354
50 000,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Kúpna zmluva -miestna komunikácia, odstavné plochy a spevnené plochy B3
10/2019
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
2911256659
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
45,84 EUR
12.12.2019
Predmet: Elektrická energia VO
419402
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
10.12.2019
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2020
3291901945
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 759,28 EUR
10.12.2019
Predmet: Zneškodnenie a zber odpadu
8247295185
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,53 EUR
10.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete 11/2019
8247348020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,45 EUR
10.12.2019
Predmet: Služby pevnej siete 11/2019
901259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
176,77 EUR
09.12.2019
Predmet: Predplatné PRAVDA na rok 2020
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
09.12.2019
Predmet: Zemný plyn
2019013
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
299,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Mikulášske balíčky/ZŠ a MŠ
5150755
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
329,94 EUR
09.12.2019
Predmet: Mikulášske balíčky pre deti z obce
2006108
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Prenájom rohoží 4.11.2019 - 30.11.2019
115/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA-MP/vianočná výzdoba
104/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Služby s AVIA- MP
92019
zmluva
Ivana Solmošiová
300,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Kultúrno-spoločenská akcia/a cappella koncert
1456/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
18,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 65/2019/RCJ
1455/19/SPPD/CEZ
zmluva
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
1455/19/SPPD/CEZ
oznam
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
1,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 65/2019/RCJ uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
26394011
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
93,60 EUR
06.12.2019
Predmet: Obecné noviny rok 2020
1020190105
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
753,36 EUR
04.12.2019
Predmet: Previnutie motora kalového čerpadla a motora miešadla - ČOV
05/2019
faktúra
Buštor Juraj
33994749
143,45 EUR
03.12.2019
Predmet: Práce vykonané pri oprave osvetlenia - 16 b.j. Tek.Breznica 901/1
64/2019
objednávka
Buštor Juraj
33994749
03.12.2019
Predmet: Práce pri oprave osvetlenia 16 b.j. Tekovská Breznica č. 901/1
2019001795
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
132,46 EUR
29.11.2019
Predmet: Ročná licencia KEO WIN 2020
2019176
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
76,08 EUR
29.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby-toner
8400161168
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
8400161213
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
216,36 EUR
29.11.2019
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP/B3
1003999
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
319,44 EUR
29.11.2019
Predmet: Všeobecný materiál - výmena ističov v školskej kuchyni
63/2019
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
29.11.2019
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 150 kusov v hodnote 2,00 Eurá za balíček
62/2019
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
29.11.2019
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 150 kusov v hodnote 2,00 Eurá za balíček
20190002
faktúra
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
400,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Overenie KUZ
6/2019
zmluva
AUDIT NB, s.r.o.
52504336
1 100,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
919109
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
499,54 EUR
18.11.2019
Predmet: ČOV - MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT MSG1/25 CAR/CER/VIT S040 CPT
1900777
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
3291901783
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
4 387,42 EUR
18.11.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu
1996906
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Prenájom rohoží 7.10.2019 -3.11.2019
61/2019
objednávka
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
14.11.2019
Predmet: Mechanické upchávky
2911235841
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
26,05 EUR
14.11.2019
Predmet: Elektrická energia VO
348/2019
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
271,08 EUR
12.11.2019
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
20190579
faktúra
Hydroservice spol.s.r.o.
36554812
477,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Práca s ADR sacím barom - čistenie cestného priepustu
60/2019
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
08.11.2019
Predmet: Bodové solárne osvetlenie ESOTEC Trio 102140
59/2019
objednávka
Hydroservice spol.s.r.o.
36554812
07.11.2019
Predmet: Prečistenie cestného priepustu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 7.11.2019
2019165
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
187,06 EUR
07.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemný plyn
8245142254
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,22 EUR
07.11.2019
Predmet: Služby pevnej siete
191106
objednávka
BETRIMAX s.r.o.
46261656
47,20 EUR
07.11.2019
Predmet: BioAktiv - Žumpy,septíky a ČOV balenie 5 kg