portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9488
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020133
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
24,00 EUR
16.03.2020
Predmet: dezinfekčné prípravky
2020119
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
45,00 EUR
16.03.2020
Predmet: dezinfekčný prípravok
28
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
24,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - dezinfekcia na ruky
25
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
45,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - dezinfekcia na ruky
2019610
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
124,67 EUR
31.12.2019
Predmet: všeob. mat.-zdravotnícky
2019558
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
91,80 EUR
04.12.2019
Predmet: všeob. mat.-dávkovače liekov
2019498
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
57,80 EUR
04.11.2019
Predmet: všeob. mat.-zdravotnícky
2019193
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
321,00 EUR
29.04.2019
Predmet: umývacie žinky
2019092
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
47,57 EUR
05.03.2019
Predmet: všeob. mat.-zdravotnícky
2019040
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
60,80 EUR
23.01.2019
Predmet: všeob. mat.-zdravotnícky
2018618
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
26,25 EUR
12.12.2018
Predmet: zdravotn.materiál
2018617
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
225,20 EUR
12.12.2018
Predmet: umývacie rukavice
2018612
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
58,70 EUR
12.12.2018
Predmet: dezinf.prípravok
2018578
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
121,80 EUR
23.11.2018
Predmet: všeob. mat.-zdravotnícky
84
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
440,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Tena umývacie rukavice
57
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
510,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Jednorázové rukavice a umývacie žinky
53
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
204,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Jednorázové rukavice a umývacie žinky
75
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
348,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Jednorázové nitrilové rukavice
71
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
382,80 EUR
29.12.2017
Predmet: Jednorázové rukavice
62
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
307,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Jednorázové rukavice
2017581
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
440,00 EUR
04.12.2017
Predmet: spotr.mat.-hyg.potr.ostatné
2017565
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
348,00 EUR
20.11.2017
Predmet: spotr.mat.-rukavice nitril.
2017461
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
382,80 EUR
28.09.2017
Predmet: rukavice nitrilové
2017408
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
307,40 EUR
08.09.2017
Predmet: spotr.mat.-hyg.potr.ostatné
2017319
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
510,00 EUR
12.07.2017
Predmet: spotreba materiálul-hyg.potr.ostatné
2017307
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
204,00 EUR
26.06.2017
Predmet: spotreba materiálul-hyg.potr.ostatné
2016556
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
1 001,00 EUR
27.12.2016
Predmet: čaj-pitný režim+reprezent.
2016511
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
147,00 EUR
16.11.2016
Predmet: dezinfekčné prípravky
53
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
147,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Objednávka dezinfekcie DESINFEKTO Profesional.
2016367
faktúra
Sanimat SK s.r.o.
50246941
199,33 EUR
02.09.2016
Predmet: dezinfekčné prostriedky
37
objednávka
Sanimat SK s.r.o.
50246941
199,33 EUR
24.08.2016
Predmet: SC-dezinfekcia
2022460
faktúra
Čarovné farby s.r.o.
50232240
41,23 EUR
23.12.2022
Predmet: vianočné ozdoby, materiál
116
objednávka
Čarovné farby s.r.o.
50232240
41,41 EUR
13.12.2022
Predmet: Palárikova 24 - materiál kreatívna výroba
2023073
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
216,20 EUR
08.03.2023
Predmet: maliarske práce
18
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
220,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - maĺovka prízemie
2022454
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
388,30 EUR
16.12.2022
Predmet: maliarske práce
118
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
388,30 EUR
13.12.2022
Predmet: Podjavorinskej 6-maľovka
2021493
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 075,60 EUR
15.11.2021
Predmet: maliarske práce
100
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 075,60 EUR
09.11.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - maľovanie priestorov
2021148
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
183,20 EUR
12.04.2021
Predmet: maliarske práce
2021086
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 218,30 EUR
15.03.2021
Predmet: maliarske práce
16
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
183,20 EUR
04.03.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - maľovka izby na 1.posch
15
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 218,30 EUR
26.02.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - maľovanie priestorov
2019551
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 670,00 EUR
26.11.2019
Predmet: údrž.budov-maliarske práce
61
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
686,00 EUR
19.11.2019
Predmet: Podj.6-domaľovanie dverí na prízemí k obj. č.46
46
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
1 997,00 EUR
14.10.2019
Predmet: Podjavorinskej 6- náter dverí a zárubní prízemie
2018648
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
426,00 EUR
30.12.2018
Predmet: maliarske práce(ZOSPaul)
2018647
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
153,00 EUR
30.12.2018
Predmet: maliarske práce(Podj.3posch)
2018286
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 449,60 EUR
25.06.2018
Predmet: údrž.budov-maliarske práce
28
objednávka
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 449,60 EUR
15.06.2018
Predmet: maľovka chodieb
2018187
faktúra
STEN-MAL, s.r.o.
50227807
2 037,90 EUR
15.05.2018
Predmet: maliarske práce
2018158
faktúra
STEN-MAL
50227807
324,20 EUR
02.05.2018
Predmet: maliarske práce
17
objednávka
STEN-MAL
50227807
2 037,90 EUR
24.04.2018
Predmet: Maľovanie schodiska
14/2018
zmluva
STEN-MAL
50227807
5 865,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Rámcová zmluva na maliarske práce
15
objednávka
STEN-MAL
50227807
328,50 EUR
11.04.2018
Predmet: Maľovka miestností č. 77 a 91
2019398
faktúra
OZ Planéta Malého princa
50170473
90,00 EUR
09.09.2019
Predmet: semináre-soc.rehabilitácia
2018462
faktúra
OZ Planéta Malého princa
50170473
307,00 EUR
26.09.2018
Predmet: školenia,semináre...
2017475
faktúra
OZ Planéta Malého princa
50170473
400,00 EUR
02.10.2017
Predmet: sympózium ošetrovateľstvo,opatrov.
2/2018
dodatok
Valéria Kánová
50 169 394
0,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Krátkodobá pomoc pri opatere
2/2018
zmluva
Valéria Kánová
50 169 394
4,50 EUR
12.01.2018
Predmet: Krátkodobá pomoc pri opatere
2018596
faktúra
Fyzická osoba
50169394
837,20 EUR
11.12.2018
Predmet: opatera st.osôb 11/18
25/2018
dodatok
Valéria Kánová
50169394
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Krátkodobá pomoc pri opatere
2018530
faktúra
Fyzická osoba
50169394
868,40 EUR
14.11.2018
Predmet: opatera st.osôb 10/18
2018475
faktúra
Fyzická osoba
50169394
897,00 EUR
11.10.2018
Predmet: opatera st.osôb 9/18
2018425
faktúra
Fyzická osoba
50169394
1 136,20 EUR
06.09.2018
Predmet: opatera st.osôb 8/18
2018368
faktúra
Fyzická osoba
50169394
956,80 EUR
10.08.2018
Predmet: opatera st.osôb 7/18
2018319
faktúra
Fyzická osoba
50169394
925,60 EUR
18.07.2018
Predmet: opatera st.osôb 6/18
2018272
faktúra
Fyzická osoba
50169394
997,40 EUR
14.06.2018
Predmet: opatera st.osôb 5/18
2018207
faktúra
Fyzická osoba
50169394
956,80 EUR
15.05.2018
Predmet: opatera st.osôb 4/18
2018161
faktúra
Fyzická osoba
50169394
848,70 EUR
02.05.2018
Predmet: opatera st.osôb za 3/18
2018129
faktúra
Fyzická osoba
50169394
724,50 EUR
16.03.2018
Predmet: opatera st.osôb za 2/18
2018075
faktúra
Fyzická osoba
50169394
414,00 EUR
22.02.2018
Predmet: ostatné služby-opatrovanie
2023366
faktúra
EKOS-partner s.r.o.
50146688
70,20 EUR
14.11.2023
Predmet: vložka a lis do žmýkača-mopu
90
objednávka
EKOS-partner s.r.o.
50146688
70,20 EUR
13.11.2023
Predmet: Palárikova 24 - žmýkač na mop
2021128
faktúra
Help group s.r.o.
50085646
240,00 EUR
31.03.2021
Predmet: čistenie odpadu-hav.
20
objednávka
Help group s.r.o.
50085646
240,00 EUR
24.03.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - havarijná oprava prečistenie kanalizácie kuchyňa
2024374
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
131,20 EUR
28.10.2024
Predmet: pracovné odevy-vyúčtovacia
2024373
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
28.10.2024
Predmet: pracovné odevy-vyúčtovacia
2024367
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
131,20 EUR
23.10.2024
Predmet: pracovné odevy-zálohová
2024366
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
23.10.2024
Predmet: pracovné odevy-zálohová