portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9488
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
123
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
131,20 EUR
23.10.2024
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
114
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 604,46 EUR
11.10.2024
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
2022125
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
1 025,60 EUR
21.04.2022
Predmet: prac.odevy
2022062
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
2 219,80 EUR
16.02.2022
Predmet: prac.odevy
2021562
faktúra
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
3 272,20 EUR
22.12.2021
Predmet: prac.odevy
113
objednávka
Medical Uniforms spol. s r.o.
50049003
6 514,60 EUR
25.11.2021
Predmet: Objekty - pracovné oblečenie
2025207
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
27,98 EUR
13.06.2025
Predmet: všeob. materiál-spotreba
2023415
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
50,85 EUR
15.12.2023
Predmet: všeob. materiál-spotreba-žiarovky
2022461
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
28,00 EUR
23.12.2022
Predmet: žiarovky,izolač.páska
117
objednávka
LEDart s.r.o.
50020552
28,02 EUR
13.12.2022
Predmet: Podjavorinskej 6-žiarovky
2021035
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
39,82 EUR
28.01.2021
Predmet: všeob. materiál-elektro
4
objednávka
LEDart s.r.o.
50020552
39,82 EUR
26.01.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - elektro materiál
2021497
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
94,60 EUR
23.11.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZpS
2021444
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
371,25 EUR
20.10.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZpS
2021412
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
225,78 EUR
29.09.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021363
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
189,50 EUR
27.08.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021316
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
362,75 EUR
23.07.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021257
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
272,26 EUR
23.06.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021203
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
287,92 EUR
14.05.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021165
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
363,83 EUR
16.04.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021164
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
19,68 EUR
16.04.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSP
2021163
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
19,12 EUR
16.04.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSM
2021113
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
86,25 EUR
16.03.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSP
2021112
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
266,80 EUR
16.03.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021111
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
70,26 EUR
16.03.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSM
2021049
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
60,80 EUR
17.02.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSP
2021048
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
180,15 EUR
17.02.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSZpS
2021047
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
22,55 EUR
17.02.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSV
2021046
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
108,50 EUR
17.02.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSM
2021023
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
63,60 EUR
28.01.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSV
2021022
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
66,30 EUR
28.01.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSP
2021021
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
297,35 EUR
28.01.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZpS
2021020
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
100,26 EUR
28.01.2021
Predmet: ost.služby-pranie ZOSM
2020595
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
60,80 EUR
14.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020594
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
306,65 EUR
14.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020593
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
83,45 EUR
14.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020592
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
112,07 EUR
14.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020576
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
235,25 EUR
01.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020575
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
106,75 EUR
01.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020574
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
119,65 EUR
01.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
2020573
faktúra
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
287,30 EUR
01.12.2020
Predmet: ost.služby-pranie
22/2020
zmluva
Tuzexx SK s.r.o.
50017811
14 907,60 EUR
09.10.2020
Predmet: Poskytnutie služieb
2021212
faktúra
MORAVIA Consulting, spol. s r.
49967550
28,81 EUR
19.05.2021
Predmet: napájací adaptér
32
objednávka
MORAVIA Consulting, spol. s r.o.
49967550
28,81 EUR
13.05.2021
Predmet: Palárikova 24 náhradný zdroj k počítaču
2021421
faktúra
Lekárna U Svaté Trojice, Mgr.
48526053
393,00 EUR
23.09.2021
Predmet: žinky jednorazové
76
objednávka
Lékárna U Svaté Trojice, Mgr.Václav Salač
48526053
393,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Objekty Jednorázové žinky
2020044
faktúra
Lekárna U Svaté Trojice, Mgr.
48526053
335,52 EUR
04.02.2020
Predmet: žinky jednorazové
4
objednávka
Lekárna U Svaté Trojice, Mgr. Václav Salač
48526053
335,52 EUR
14.01.2020
Predmet: Podj.6, Vaj.nábr.17/D, Maróthyho 4, Paulínyho 6 - jednorázové žinky
2019484
faktúra
Lekárna U Svaté Trojice, Mgr.
48526053
116,50 EUR
18.10.2019
Predmet: žinky jednorazová
2025111
faktúra
ZPT Vigantice spol. s r.o.
48396044
1 204,05 EUR
09.04.2025
Predmet: oprava dorozumievacieho systému Medicall
27
objednávka
ZPT Vigantice spol. s r.o.
48396044
1 204,05 EUR
02.04.2025
Predmet: Palárikova 24 - oprava výmena servera klient-sestra
2024393
faktúra
Kancelárske stoličky .com s.r.
48215686
881,30 EUR
12.11.2024
Predmet: kancelárske stoličky
131
objednávka
Kancelárske stoličky .com s.r.o.
48215686
881,30 EUR
12.11.2024
Predmet: Obchodná 52 - stoličky
2017355
faktúra
1-I.T.C-SK s.r.o.
48170640
1 980,00 EUR
19.07.2017
Predmet: antidekubitné matrace
2019133
faktúra
Seduco media, s.r.o.
48 155 900
479,48 EUR
19.03.2019
Predmet: záhradné stoly
11
objednávka
Seduco media, s.r.o.
48 155 900
479,48 EUR
07.03.2019
Predmet: Podjavorinskej 6 - záhradný stôl na terasu
2016475
faktúra
Tienenie na mieru spol. s r.o.
48151017
139,00 EUR
27.10.2016
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
46
objednávka
Tienenie na mieru spol. s r.o.
48151017
139,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Objednávka okennej a dvernej sieťky proti hmyzu.
2018604
faktúra
Partner Retail s.r.o.
48127124
93,38 EUR
11.12.2018
Predmet: USB kľúče šifrov.
2017644
faktúra
Partner Retail s.r.o.
48127124
181,40 EUR
25.01.2018
Predmet: vysielačky pre opatrovateľov
2018500
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
11.10.2018
Predmet: umývacie rukavice
54
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
09.10.2018
Predmet: Tena umývacie rukavice
50
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
03.10.2018
Predmet: Tena jednorázové žinky
2018427
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
06.09.2018
Predmet: umývacie rukavice
2018408
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
30,96 EUR
23.08.2018
Predmet: umývacie rukavice
38
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
23.08.2018
Predmet: Jednorázové žinky Tena
2018330
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
20,97 EUR
18.07.2018
Predmet: umývacie rukavice
2018305
faktúra
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
40,95 EUR
18.07.2018
Predmet: umývacie rukavice
33
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
40,95 EUR
28.06.2018
Predmet: TENA jednorázové žinky
27
objednávka
Dr.Max 100 s.r.o.
48115860
46,27 EUR
29.12.2017
Predmet: Nakup jednorázových umývacích rukavíc
2020533
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
638,75 EUR
10.11.2020
Predmet: upratovacie služby 0110-31102020
2020478
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
711,25 EUR
14.10.2020
Predmet: upratovacie služby 0109-30092020
2020419
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
530,00 EUR
14.09.2020
Predmet: upratovacie služby 0108-31082020
2020362
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
551,25 EUR
04.08.2020
Predmet: upratovacie služby 0107-31072020
2020325
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
583,75 EUR
10.07.2020
Predmet: upratovacie služby 0106-30062020
2020281
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
586,25 EUR
11.06.2020
Predmet: upratovacie služby 0505-31052020
62
objednávka
Vyrko s.r.o.
48028339
590,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - upratovacie práce
2020218
faktúra
Vyrko s.r.o.
48028339
295,00 EUR
12.05.2020
Predmet: upratovacie služby 2004-3004
8/2020
zmluva
Vyrko s.r.o.
48028339
5,00 EUR
19.04.2020
Predmet: Poskytovanie služieb upratovanie priestorov Podjavorinskej 6
73
objednávka
MODIFIN Facility s.r.o.
48004421
186,02 EUR
29.12.2017
Predmet: Upratovanie nad rámec zmluvy Z201731969 (č.11/2017)