portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
81,40 EUR
21.04.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
43/2020
faktúra
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
126,96 EUR
21.04.2020
Predmet: skartátor
42/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
21.04.2020
Predmet: služby BOZP a PO
41/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
40/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
39/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
968,08 EUR
21.04.2020
Predmet: energie Richterova
38/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
37/2020
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
87,50 EUR
21.04.2020
Predmet: učebné pomôcky SZP
36/2020
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
65,40 EUR
21.04.2020
Predmet: učebné pomôcky predškolská
35/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
21.04.2020
Predmet: inštalácia software
34/2020
faktúra
Technické služby
37849760
36,00 EUR
21.04.2020
Predmet: čistenie odkvap.rúry Richterova ul.
33/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,89 EUR
21.04.2020
Predmet: školské ovocie
32/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
21.04.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
31/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
201,65 EUR
21.04.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
30/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,19 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
29/2020
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
21.04.2020
Predmet: tonery ZŠ
2020010
objednávka
TOPZONE s.r.o
36275000
22,80 EUR
31.03.2020
Predmet: registrácia domény
28/2020
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
184,68 EUR
31.03.2020
Predmet: tlačiareň + tonery
2020009
objednávka
TOPZONE s.r.o
36275000
4,80 EUR
27.03.2020
Predmet: registrácia domény - psaiod
2020008
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
87,50 EUR
27.03.2020
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
2020007
objednávka
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
65,40 EUR
27.03.2020
Predmet: učebné pomôcky - predškolská
2020006
objednávka
Lamitec, spol. s r.o.
35710691
126,96 EUR
27.03.2020
Predmet: Skartátor
2/2020
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
0,00 EUR
17.03.2020
Predmet: dohoda - chránená dielňa
27/2020
faktúra
PORADCA s.r.o
36371271
15,99 EUR
11.03.2020
Predmet: publikácia - Zákonník práce
26/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.03.2020
Predmet: údržba software
25/2020
faktúra
A-PEMA s.r.o
43850863
60,90 EUR
11.03.2020
Predmet: stoličky pre materskú školu
24/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
177,60 EUR
11.03.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
23/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,68 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
22/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
21/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
20/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,90 EUR
11.03.2020
Predmet: školské ovocie
19/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 196,05 EUR
11.03.2020
Predmet: energie zš Richterova
18/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.03.2020
Predmet: údržba software
17/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
415,49 EUR
11.03.2020
Predmet: energie MŠ
16/2020
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
11.03.2020
Predmet: virtuálna knižnica pre materskú školu
15/2020
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
220,38 EUR
11.03.2020
Predmet: chemické učebné pomôcky
14/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
223,85 EUR
11.03.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
13/2020
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
33,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2020"
12/2020
faktúra
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
133,20 EUR
11.03.2020
Predmet: tlačiareň 1 ks
10/2020
faktúra
MJ-Health & Work s.r.o
52068587
200,00 EUR
11.03.2020
Predmet: vypracovanie správy o posúdení zdravotného rizika
9/2020
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
19,79 EUR
11.03.2020
Predmet: školské ovocie
8/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
58,80 EUR
11.03.2020
Predmet: Publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
7/2020
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
11.03.2020
Predmet: uzavretie roka 2019 inšt.software
6/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
5/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
4/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
3/2020
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
11.03.2020
Predmet: lyžiarsky kurz
2/2020
faktúra
MB TECH BB s.r.o
36622524
68,40 EUR
11.03.2020
Predmet: oprava diaprojektora
1/2020
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
11.03.2020
Predmet: virtuálna knižnica
2020005
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
124,50 EUR
03.03.2020
Predmet: tonery pre ZŠ
2020004
objednávka
DAMEDIS s.r.o
26931664
229,80 EUR
03.03.2020
Predmet: tlačiareň a toner pre MŠ
1/2020
dodatok
KOMENSKY s.r.o
43908977
0,00 EUR
02.03.2020
Predmet: zmena adresy školy
2020002
objednávka
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
133,20 EUR
13.02.2020
Predmet: tlačiareň HP
2020001
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
230,00 EUR
07.02.2020
Predmet: učebné pomôcky na chémiu
199/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
711,78 EUR
30.01.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
198/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 132,24 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
197/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,44 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
196/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
195/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
194/2019
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
30.01.2020
Predmet: služby technika BO a PO
193/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
192/2019
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
19,80 EUR
30.01.2020
Predmet: ročenka "Predprimárne vzdelávanie"
191/2019
faktúra
SCONTO Nábytok s.r.o
44731159
283,00 EUR
30.01.2020
Predmet: šatníková skriňa
190/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
175,00 EUR
30.01.2020
Predmet: licencia eTlačivá
189/2019
faktúra
Bonami s.r.o
24230111
74,00 EUR
30.01.2020
Predmet: UP pre deti zo SZP
188/2019
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
828,31 EUR
30.01.2020
Predmet: energie Richterova
187/2019
faktúra
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
723,54 EUR
30.01.2020
Predmet: PC zostava s príslušenstvom + MS Win home
186/2019
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
1 745,54 EUR
30.01.2020
Predmet: Darčekové kupóny zo soc.fondu
185/2019
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
25,15 EUR
30.01.2020
Predmet: licencia PC na 2 roky
184/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
852,20 EUR
30.01.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
183/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,19 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
182/2019
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.01.2020
Predmet: služby e-gov
181/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
303,40 EUR
30.01.2020
Predmet: režijné náklady stravníkov
180/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
327,50 EUR
30.01.2020
Predmet: prenájom telocvične
179/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,26 EUR
30.01.2020
Predmet: školské ovocie
178/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
177/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
176/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
175/2019
faktúra
DAMEDIS s.r.o
26931664
674,12 EUR
30.01.2020
Predmet: tonery
174/2019
faktúra
BERSICOMP s.r.o
51478374
407,82 EUR
30.01.2020
Predmet: kovové regále do archívu