rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-140101301
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130113856
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
10.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130106718
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130105931
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130102679
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120108659
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
18.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000007
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
10,46 EUR
25.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20180811
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,43 EUR
09.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170106764
faktúra
Hook
36216224
10,40 EUR
20.06.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130108961
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,40 EUR
24.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10160835
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,34 EUR
22.02.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150105385
faktúra
Hook
36216224
10,25 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150100803
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140103263
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
11.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140101783
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130110426
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
15.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120106240
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
29.05.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120105610
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
15.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12010457
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182303
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,24 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122367
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,17 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130108497
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,14 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71221966
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
10,08 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71211173
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
10,08 EUR
11.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
67/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Zemný plyn
55/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Zemný plyn
53/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zemný plyn
60/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Dodávka plynu
52/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
83/2015
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
10,00 EUR
11.11.2015
Predmet: školenie zamestnancov - odborný seminár
sj-530425449
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
09.06.2014
Predmet: dodávka plynu
sj-140104211
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130107749
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130102253
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120111925
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-M162646
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,91 EUR
15.07.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192018
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,89 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120356
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-12097
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,87 EUR
21.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10172019
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,86 EUR
12.04.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13157
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,82 EUR
26.08.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky.
sj-530607490
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,79 EUR
22.03.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505948
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,79 EUR
06.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021103364
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,75 EUR
01.06.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140102730
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,75 EUR
25.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
178/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
9,72 EUR
15.12.2020
Predmet: Školský program - školské mlieko
šj-20191050
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,72 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500461
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,72 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140100786
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,70 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170110334
faktúra
Hook
36216224
9,65 EUR
20.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
132/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
27.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
19/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
18.02.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
123/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
23.09.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
92/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
20.08.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-0641
faktúra
Vardar
40410200
9,60 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
86/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
14.08.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-170105650
faktúra
Hook
36216224
9,60 EUR
31.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71301113
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
23.01.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71242825
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
20.12.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71229837
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151235
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,53 EUR
07.04.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530513517
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,51 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153825
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,50 EUR
06.11.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130101843
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,50 EUR
05.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar popdľa telefonickej objednávky
šj-10174257
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,44 EUR
22.08.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106220
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,37 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,36 EUR
06.03.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180104038
faktúra
Hook
36216224
9,33 EUR
24.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120107767
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
02.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120102201
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa teleónickej objednávky
sj-120101501
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
šj-0174538
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,16 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530623849
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,14 EUR
19.09.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021101155
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,12 EUR
02.03.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182132
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,10 EUR
21.06.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125947
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,10 EUR
15.10.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170108399
faktúra
Hook
36216224
9,09 EUR
08.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12058
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
9,02 EUR
13.11.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
146/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka plynu
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.