rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20121256
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,20 EUR
03.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122112
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,38 EUR
03.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122043
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,38 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121961
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121795
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,28 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121076
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,20 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121599
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120971
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121665
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,52 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121529
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,08 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,76 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,68 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-20120658
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121180
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónej objednavky
sj-10121025
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,01 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120581
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10120986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
17.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120498
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120593
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,45 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-20120356
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
sj-10120687
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,88 EUR
08.02.2012
Predmet: dodávka tovaru na základe telefonickej objednávky
148/2019
faktúra
eot s.r.o.
47999021
74,40 EUR
20.11.2019
Predmet: Knihy
31/2019
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
128,30 EUR
21.03.2019
Predmet: Sada na výrobu ozdôb pre deti
105/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
109,00 EUR
24.09.2018
Predmet: Sada dekoračných sietí
61/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
749,50 EUR
13.06.2018
Predmet: výtvarná sada pre deti
51/2018
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
55,80 EUR
21.05.2018
Predmet: Výkres A4
64/2017
faktúra
E.N.E.S. s.r.o.
47480751
149,90 EUR
30.06.2017
Predmet: Výtvarná sada pre 25 detí
49/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
95,40 EUR
28.04.2020
Predmet: Ochranné rúška
48/2020
faktúra
EMI s.r.o.
46726608
284,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Dezinfekčný roztok na ruky so stojanom
25/2012
faktúra
ELSCALES
33696292
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava a úradné overenie vážiaceho zariadenia
155/2021
faktúra
ELROMED s.r.o.
46200681
261,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Respirátor pre zamestnancov
32/2020
faktúra
ELRAS s.r.o.
36209945
700,00 EUR
19.03.2020
Predmet: oprava RE rozvádzača a výmena ističov
48/2021
faktúra
EKO TONER s.r.o.
105,90 EUR
15.04.2021
Predmet: Tlačiareň
191/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: používanie služby eGov - Zmluvy
190/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Používanie služby eGov - obstarávania
181/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
180/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania
69/2019
faktúra
eGov systems
35827521
52,03 EUR
13.06.2019
Predmet: eGov obstarávanie
2/2019
zmluva
eGov systems
35827521
90,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Využívanie služby eGov - obstarávania
154/2018
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.12.2018
Predmet: poskytovanie služieb eGov - zmluvy
128/2017
faktúra
eGov systems
35827521
112,01 EUR
11.12.2017
Predmet: eGov zmluvy
5/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie služby eGov - obstarávania
4/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie eGov - Zmluvy
5/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov obstarávanie
4/2016
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.01.2016
Predmet: eGov zmluvy
96/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov obstarávania
95/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov zmluvy
2/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - obstarávania
1/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - zmluvy
61/2013
faktúra
eGov systems
35827521
24,00 EUR
04.10.2013
Predmet: eGOV - obstaravania MŠ
dodatok č. 1
zmluva
eGov systems
35827521
80,00 EUR
04.10.2013
Predmet: dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
1/2013
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
16.01.2013
Predmet: poplatok za službu eGov.Zmluvy
22/2012
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služba eGov zmluvy - školy
26/2021
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
288,00 EUR
16.03.2021
Predmet: dezinfekcia priestorov
199/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
157,99 EUR
15.12.2020
Predmet: Nano Silver Desinfekt
121/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
72,00 EUR
23.09.2020
Predmet: NanoSilver Desinfekt
11/2012
faktúra
ECOCLEAR s.r.o.
44255730
186,28 EUR
08.02.2012
Predmet: umývací a oplachový prostriedok do myčky riadu
22016
zmluva
Dôvera ZP a.s.
35942436
1,00 EUR
28.04.2016
Predmet: zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
145/2021
faktúra
domos
36590487
180,61 EUR
13.09.2021
Predmet: koberec
128/2021
faktúra
domos
36590487
82,26 EUR
27.08.2021
Predmet: Podložka na koberec
186/2020
faktúra
domos
36590487
2 635,54 EUR
15.12.2020
Predmet: Vinyl + montáž dielcov + manipulačné práce
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
145/2020
faktúra
domos
36590487
740,00 EUR
21.10.2020
Predmet: koberčeky na hranie do tried 1x1m - 50 ks
118/2019
faktúra
domos
36590487
1 364,94 EUR
24.09.2019
Predmet: Koberce a obšívanie kobercov
84/2019
faktúra
domos
36590487
4 212,12 EUR
20.08.2019
Predmet: demontáž a montáž podlahových krytín, príprava podkladu
120/2018
faktúra
domos
36590487
715,13 EUR
19.10.2018
Predmet: Koberec, čistiaca zóna; montáž koberca a čistiacej zóny
72/2017
faktúra
domos
36590487
1 200,00 EUR
06.07.2017
Predmet: nákup kobercov
92/2012
faktúra
domos
36590487
466,56 EUR
12.11.2012
Predmet: koberec
89/2012
faktúra
domos
36590487
376,85 EUR
05.11.2012
Predmet: koberce
150/2018
faktúra
Doman servis s.r.o.
35897911
419,02 EUR
12.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
113/2020
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
605,98 EUR
10.09.2020
Predmet: Dodanie a montáž žalúzií
117/2019
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
374,81 EUR
24.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž okennej a 2ks dverových sietí
91/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
145,20 EUR
20.08.2018
Predmet: dodanie a montáž žaqlúzií
79/2018
faktúra
Domáci Servis, s.r.o.
46532439
182,80 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodanie a montáž 12 ks žalúzie a oprava žalúzii
204/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
56,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Čipová karta Gemalto; čítačka čipových kariet
102/2020
faktúra
Detské ihriská s.r.o.
44845685
413,36 EUR
03.09.2020
Predmet: Hrový prvok na ihrisko - Lietadlo
D-1-2022
zmluva
Dental One s.r.o.
48035491
500,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Finančný dar
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.