rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 359,56 EUR
08.02.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
16/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
15/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
65,59 EUR
08.02.2021
Predmet: Elektrina
14/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.02.2021
Predmet: Služby pevnej siete
13/2021
faktúra
Solitea Slovensko a.s.
36237337
24,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Programové vybavenie Vema HX0071
šj-10210276
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,09 EUR
08.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100485
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100571
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,21 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0040
faktúra
Vardar
40410200
45,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530101509
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,04 EUR
05.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
12/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
55,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Zemný plyn
11/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
10,64 EUR
03.02.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
10/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
šj-222019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
13,46 EUR
01.02.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10210214
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,96 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021100188
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
10,52 EUR
29.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
98,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
8/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Zemný plyn
7/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
679,78 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
6/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
5/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - GDPR
4/2021
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti
3/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 490,16 EUR
25.01.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
2/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
115,08 EUR
25.01.2021
Predmet: Elektrina
1/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
25.01.2021
Predmet: Služby pevnej siete
šj-10210042
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,52 EUR
15.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0003
faktúra
Vardar
40410200
56,01 EUR
13.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530100278
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
42,39 EUR
13.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
204/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
56,00 EUR
13.01.2021
Predmet: Čipová karta Gemalto; čítačka čipových kariet
šj-530100184
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
375,95 EUR
11.01.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105488
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
35,64 EUR
21.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-212019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
83,40 EUR
21.12.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
203/2020
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
78,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Odborná skúška plynového zariadenia
202/2020
faktúra
IVES
00162957
70,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Školenie zamestnanca - WinASUnet
201/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,16 EUR
18.12.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
200/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
18.12.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-2020105390
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
51,15 EUR
16.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530030076
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,90 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0704
faktúra
Vardar
40410200
129,66 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530030066
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203828
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,13 EUR
15.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
199/2020
faktúra
Eco Rovnak s.r.o.
52895203
157,99 EUR
15.12.2020
Predmet: Nano Silver Desinfekt
198/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
988,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Skrine a poličky
197/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
15.12.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika BOZP
196/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zabezpečenie činnosti PZS
195/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 752,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Notebook so softvérom a licenciami + príslušenstvo
194/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
193/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
245,33 EUR
15.12.2020
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke el. zariadenia
192/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 578,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Pracovný stôl s policou; Pracovný stôl s bukovou doskou
191/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: používanie služby eGov - Zmluvy
190/2020
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Používanie služby eGov - obstarávania
189/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
72,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zemný plyn
188/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
40,28 EUR
15.12.2020
Predmet: stravné za zamestnancov
187/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
186/2020
faktúra
domos
36590487
2 635,54 EUR
15.12.2020
Predmet: Vinyl + montáž dielcov + manipulačné práce
185/2020
faktúra
domos
36590487
657,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Koberec + montáž koberca + demontáž a likvidácia pôvodných kobercov
184/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 461,78 EUR
15.12.2020
Predmet: dodávka tepelnej energie
183/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti 12/2020
182/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
131,10 EUR
15.12.2020
Predmet: Elektrina
181/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.12.2020
Predmet: Služby pevnej siete
180/2020
faktúra
Martin Kuzevič
47775297
1 000,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Orez stromov 6 ks Lipa malolistá a 2 ks javor klen
179/2020
faktúra
LEPASTAV s.r.o.
44834306
1 141,20 EUR
15.12.2020
Predmet: Detské WC s príslušenstvom - 8 ks - určené na výmenu pôvodných
178/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
9,72 EUR
15.12.2020
Predmet: Školský program - školské mlieko
šj-2020105095
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
8,84 EUR
10.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020105243
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,67 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203753
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,78 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530029415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,99 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0684
faktúra
Vardar
40410200
119,77 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530029460
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
177,21 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203676
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,09 EUR
09.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,14 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104974
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
67,83 EUR
04.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028529
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,04 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028569
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,77 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
89,55 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0659
faktúra
Vardar
40410200
121,93 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
177/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
817,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Hrové prvky na ihrisko
šj-530028345
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,15 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028444
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,62 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203493
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
58,46 EUR
26.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.