portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
254/2022
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
570,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Dodanie a montáž dúchadla, servis a aktivácia ČOV
26/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
570,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Strava zamestnancov 2/2023
DZ 2017/1
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
573,60 EUR
20.12.2017
Predmet: Šatňová zostava s graf.motívom 2 ks
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
11.05.2018
Predmet: zálohová platba dodávok elektr.energie
11/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
575,00 EUR
06.09.2018
Predmet: záloha na dodávku elektriny 8/18
87/2020
faktúra
Creative Buseness Studio CBS s.r.o.
36754749
577,50 EUR
16.09.2020
Predmet: Kniha s partnermi
210/2020
faktúra
Školex s.r.o.
31396763
578,60 EUR
22.03.2021
Predmet: Keramická tabuľa 200x100 2ks
45/2020
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
580,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Lyžiarksy kurz - skipassy, požičovňa lyžiarskych potrieb
183/2022
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,75 EUR
21.09.2022
Predmet: Učebnice jazyky
252/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
583,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Učebnice a PZ pre 2. stupeň
74/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
584,22 EUR
29.04.2022
Predmet: Stravné zamestnanci 3/22
10/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
585,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Obedy zamestnanci 1/2023
265/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
586,60 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu 2021
60/2021
faktúra
Bernodrf Sandrik s.r.o.
36639893
590,92 EUR
30.04.2021
Predmet: Deň učiteľov-darčeky pre zamestnacov
155/2024
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
594,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Pracovné zošity - BIO, CHE, GEG, FYZ
143/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
595,14 EUR
15.07.2022
Predmet: Strava zamestnancov 6/2022
67/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 7/14
71/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 8/14
79/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 9/2014
100/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 10/14
132/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
597,11 EUR
15.07.2022
Predmet: Montáž sádrokartonovoej priečky s dverami
106/2021
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
599,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Alf -Family SK - prístu
112/2022
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
599,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Alf Family SK 12 - AlfBook, prístup do databá.testov ALF, Alfík/Vabank
42/2021
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
600,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Pracovné zošity z biológie, chémie a fyziky
245/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
602,90 EUR
08.12.2022
Predmet: Učebnice pre 2 .stupeň ŠZŠ
176/2022
faktúra
Mobelix SK s.r.o.
5903414
609,85 EUR
16.09.2022
Predmet: Nábytok do kuchyne
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina-zálohové platby 2015
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
16.09.2015
Predmet: zálohová platba elektrina
12/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
612,80 EUR
27.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
166/2023
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
0017323266
616,00 EUR
09.10.2023
Predmet: NOvý mpomocník z MAT
200/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
622,44 EUR
19.10.2022
Predmet: Srava zamestnanci 9/22
106/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
624,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Doprava žiakov-škola v prírode
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
18.03.2019
Predmet: rozpis platieb-záloha 2/19
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu záloha 8/19
39/2025
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
627,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Strava zamestnanci 3/25
Obj_42024
objednávka
OfficeLand s.r.o.
35843136
627,72 EUR
24.01.2024
Predmet: Fixy na tabule, náplne na fixy, čistiaci sprej
24/2024
faktúra
OfficeLand s.r.o.
35843136
627,72 EUR
29.02.2024
Predmet: Fixy na tabule, náplne a čistiaci sprej
225/2023
faktúra
Kardio prevencia s.r.o.
51660164
629,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Diagnostika tepien a poradenstvo pre zamestnancov
4/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
634,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
223/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
636,09 EUR
03.12.2021
Predmet: Strava zamestnanci 10/21
2/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
636,62 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny 1.1.2013-31.12.2013
DZ 2017/2
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
639,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Dina lavica štand.žltá 10 ks
73/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
642,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Strava zamestnanci 4/23
146/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
648,18 EUR
19.09.2024
Predmet: NTB Acer AC27-1800
36/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
650,10 EUR
25.03.2024
Predmet: Strava zamestnanci 2/2024
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
13/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
656,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dodávky SSE - záloha 8/20
DZ5/2020
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
664,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Šatňové skrinky Mater 6/450 s motívom
222/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
666,12 EUR
07.11.2022
Predmet: Strava zamestnanci 10/2022
144/2020
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
670,56 EUR
21.09.2020
Predmet: Učebnice 2020
62/2025
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
674,70 EUR
22.05.2025
Predmet: Doprava žiakov Stará Ľubovňa a späť
177/2018
faktúra
JEEL s.r.o.
36058572
675,14 EUR
12.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka-revízia el.zariadení
160/2021
faktúra
Top Office s.r.o.
36355160
683,51 EUR
04.10.2021
Predmet: Korkové nástenky 16 ks
270/2022
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
687,96 EUR
14.12.2022
Predmet: Strava zamestnanci 11/2022
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
20.04.2020
Predmet: záloha na dodávky elektrickej energie
15/2020
faktúra
SSE a.s.
36403008
690,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodávky SSE-záloha 8/2020
30/2024
faktúra
Ľubica Jakubíková
53937953
690,00 EUR
29.02.2024
Predmet: Lytiarsky výcvik - strava
57/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
693,60 EUR
16.09.2015
Predmet: wifi sieť, ištalácia pripojenia
56/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
699,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Strava zamestnanci 4/2025
253/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
706,20 EUR
19.01.2024
Predmet: Strava zamestnanci 12/2023
DZ_201802
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ
17319171234
709,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva-Skriňa na triedne knihy, skrinka dvojdverová, vešiakový panel (zborovňa)
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 1/2018
14/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 2/2018
26/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 3/2018
45/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 4/2018
63/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
14.05.2018
Predmet: dodávka zemného plynu 5/2018
79/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
07.06.2018
Predmet: dodávka plynu 6/2018
107/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
05.09.2018
Predmet: dodávky plynu 7/18
118/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
06.09.2018
Predmet: dodávky plynu 8/18
126/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
12.09.2018
Predmet: dodávky plynu 9/2018
149/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávky plynu 10/2018
171/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
15.11.2018
Predmet: dodávky plynu 11/2018
184/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
12.12.2018
Predmet: dodávky plynu 12/2018
61/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
714,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci 3/23
193/2019
faktúra
Mikula Mrózek ABM s.r.o.
08372501
720,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Didaktická pomôcka na koberci "Poznaj abecedu" a "Poznaj Slovensko"
3/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
725,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
217/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
725,93 EUR
24.11.2023
Predmet: Učebnice 2023
214/2020
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
728,27 EUR
22.03.2021
Predmet: Pracovné zošity
42/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
733,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Skrine do integrovanej učebne-2ks
6/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 1/15