portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 43/2012
faktúra
GOKUL, spol. s r.o.
36034746
136,62 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za látky pre záujmový útvar rómsky folklór
DF 17/2017
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
137,28 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za prepravu ZU BMX MTB Žarnovica Šenkvice
DF 29/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
137,28 EUR
28.04.2019
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019
DF 37/2020
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
137,28 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2020
DF 143/2018
faktúra
Základná škola
37831852
137,80 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady (malá telocvičňa pavilón ABC) - činnosť záujmových útvarov 9/2018
DF 158/2011
faktúra
Základná škola
37831852
138,00 EUR
01.02.2012
Predmet: FA: za prevádzkové náklady za mesiac december
DF040/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF045/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF 69/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
139,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Nová Baňa -Žarnovica Sliač dňa 21.4.2012
DF106/2021
faktúra
Základná škola
37831852
139,90 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady
DF 164/2012
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za používanie telocvične za október 2012.
DF 174/2012
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za december 2012
DF 128/2014
faktúra
Základná škola
37831852
140,00 EUR
07.12.2014
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 10/2014 Záujmové útvary
DF 43/2015
faktúra
Základná škola
00321117
140,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za február 2015
CVC23/2016
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
140,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov záujmového útvaru Karate - Nitra
DF 190/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
140,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Kolkáreň - záujmový útvar KOlky 11/2018
DF 31/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
140,00 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "Kolkáreň" činnosť záujmového útvaru kolky 2/2019, 28 hodín
02/2021
objednávka
Dual Trade, s.r.o.
24790141
140,00 EUR
01.06.2021
Predmet: Objednávka detských tričiek na športovú súťaž
04/2022
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
140,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
DF163/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
140,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne
DF 112/2016
faktúra
Základná škola
37831852
140,40 EUR
24.11.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 10/2016 - pavilón ABC
DF 125/2016
faktúra
Základná škola
37831852
140,40 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu pavilón ABC - činnosť záujmových útvarov zumba, step aerobik, karate
DF013/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
140,93 EUR
27.02.2024
Predmet: Účtovná uzávierka Datalan
DF 59/2017
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
142,08 EUR
23.05.2017
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ MTB a BMX na Slovenský pohár v BMX v Liptovskom Mikuláši a späť 6. a 7. mája 2017
DF 150/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
142,12 EUR
15.12.2013
Predmet: Fa za poskytnutie mot.vozidla-preprava členov ZÚ karate na súťaž, ZC-TT a späť
DF 16/2015
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam
00178454
144,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF5/2016
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
24.02.2016
Predmet: FA za autorskú odmenu licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF 5/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za autorskú odmenu licenciu na verejné použitie hudobných diel
CVC17/2018
zmluva
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
DF 126/2018
faktúra
Zdenek Repiský MOTORESKY
40533662
144,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za prepravné - sťahovanie CVČ z priestorov Nám. SNP 33 do priestorov Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
CVC06/2019
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA
DF 8/2019
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
144,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za autorskú odmenu licencia na verejné použitie hudobných diel - prevádzka Základná škola
DF129/2023
faktúra
Základná škola
37831852
144,90 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 130/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu
DF052/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
145,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Medaile na vlastné športové súťaže
DF 29/2016
faktúra
Základná škola
37831852
145,60 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu za prevádzkové náklady -ZÚ karate, tanečná a jednorázový vstup Step aerobik - 2/2016
DF 114/2017
faktúra
Základná škola
37831852
145,60 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za 9/2017
DF 141/2019
faktúra
Základná škola
37831852
145,60 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF116/2022
faktúra
Teletandm GM, s.r.o.
36038041
145,92 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
DF 129/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
146,76 EUR
04.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov záujmových útvarov futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast na majstrovské zápasy - 18.8.2018 Žarnovica - Kováčová a späť
DF 24/2015
faktúra
Základná škola
37831852
147,50 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC za telocvičňu 1/2015
DF128/2023
faktúra
Základná škola
37831852
148,00 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 140/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
148,04 EUR
02.01.2017
Predmet: Fa za prepravné ZÚ karate na súťaž
DF 118/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
149,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za zemný plyn za 10/2013
DF002/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
149,44 EUR
04.02.2025
Predmet: Poháre na súťaž Karate
DF 48/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
149,69 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za prepravné ZÚ karate
DF 42/2013
faktúra
Základná škola
37831852
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
016/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
150,00 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávka medailí na školské športové súťaže
12/2014
objednávka
Rekostav Ing. Milan Maslen
30463050
150,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Objednávka prác strojom Komatsu WB 93 pre záujmový útvar Bike team - úprava trate
DF 68/2014
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp
30463050
150,00 EUR
29.07.2014
Predmet: Fa za prácu strojom Komatsu cyklotrať pre ZÚ Bike team
20/2014
objednávka
Štefan Polc
1030189897
150,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu
CVČ05/2015
zmluva
SOZA
00178454
150,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Hromadná licenčná zmluva na kondičné cvičenia na rok 2015
DF 42/2015
faktúra
Základná škola
00321117
150,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC za február 2015
CVC06/2016
zmluva
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
150,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel na jednorazový vstup ZUMBA a STEP AEROBIK
CVC07/2016
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
150,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel pre záujmový útvar tanečná
10/2016
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
150,00 EUR
16.05.2016
Predmet: Objednávka medailí na Regionálnu súťaž v Karate
07/2016
objednávka
Apollo jet, s.r.o, Moravčík Jozef
44549211
150,00 EUR
16.03.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU futbal žiaci na prípravný zápas - Topoľčany
12/2017
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
150,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU BMX MTB na Slovenský pohár v BMX v Liptovskom Mikuláši
DF 133/2017
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
150,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady záujmový útvar kolky 10/201
CVC10/2018
zmluva
Organizácia kolektívnej správy práv SOZA
00178454
150,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA
CVC13/2018
zmluva
Class Agency, s.r.o
36812781
150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 20. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2017/2018
26/2018
objednávka
AGT - Promix sro
36625001
150,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Objednávka demontáže a montáže zrkadiel
DF 150/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
150,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZÚ kolky 9/2018
CVC08/2019
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21. ročníka turnaja McDonald´sCup 2018/2019
01/2020
objednávka
Datalan, a.s.,
35810734
150,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Objednávka uzávierky roku 2019 a preklopenie účtovníctva na rok 2020 IS Korwín
14/2020
objednávka
Filipo
45902232
150,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka tlačiarbe
CVC07/2022
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2021/2022
DF004/2023
faktúra
Marfi, s.r.o.
51179423
150,00 EUR
11.02.2023
Predmet: Správa web stránky
CVC05/2023
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonalds Cup 2022/2023
CVC10/2023
zmluva
Regionálny úrad školskej správy
54139937
150,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Zmluva RÚŠS-BB-125/23
02/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
150,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia pre žiakov okresných športových súťaží v mesiaci február 2024
CVC08/2024
zmluva
Class Agency, s.r.o,
36812781
150,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25. ročníka turnaja McDonalds Cup 2023/24
15/2024
objednávka
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
150,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nákup farby Primalex latex na čiary na futbalové ihrisko
01/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
150,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
CVC04/2025
zmluva
Class Agency, s.r.o.
36812781
150,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 26. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2024/2025
DF 30/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu 1.4.2013 - 30.4.2013
DF 129/2015
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
151,60 EUR
30.11.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom členov ZU futbal
DF051/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF055/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF062/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Kosenie ihrísk