portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF013/2025
faktúra
Základná škola
37831852
151,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF035/2021
faktúra
Viva Trade s.r.o.
36202347
152,60 EUR
12.05.2021
Predmet: FA - medaile na olympiády
DF 126/2016
faktúra
Základná škola
37831852
152,62 EUR
15.12.2016
Predmet: DF za prevádzkové náklady za telocvičňu, činnosť záujmových útvarov futbal
DF 10/2019
faktúra
Základná škola
37831852
153,40 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične - činnosť záujmových útvarov 1/2019
DF 131/2019
faktúra
Základná škola
37831852
153,40 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 10/2019
DF 32/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
155,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 4/2014
DF117/2022
faktúra
Apollo 3, s.r.o.
50182579
155,52 EUR
03.10.2022
Predmet: preprava futbalistov
CVC 01/2013
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
156,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb SW Korwin
DF 61/2016
faktúra
Základná škola
37831852
156,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 5/2016 - záujmové útvary
DF 71/2017
faktúra
Základná škola
37831852
156,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady pavilón ABC 5/2017 činnosť záujmových útvarov
DF 30/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
156,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za údržbu Korwin - inštalácia SQL , prenos IS Korwin
DF 34/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
157,00 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za odber zemného plynu za 04/2012
24/2013
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
157,44 EUR
18.12.2013
Predmet: Objednávka medailí na športové súťaže
DF094/2023
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
157,50 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovské zápasy
DF 100/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
159,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za zemný plyn 10/2014
10/2015
objednávka
Ing. Peter Galuška
18465765
160,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Objednávka 12 kusov hokejbalových dresov pre členov záujmového útvarui Hokejbal
09/2018
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
160,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Objednávka prepravy členov ZU Spolok extrémnych športov Bratislava Rača a späť
01/2021
objednávka
Viva Trade s.r.o.
36202347
160,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Objednávka medailí na olympiády a vedomostné súťaže
DF046/2024
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
160,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Farba na čiary na futbalové ihrisko
DF063/2024
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
160,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Farba primalex na ihrisko
DF 183/2012
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
160,18 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa za stravné lístky pre zamestnancov CVČ
DF 56/2019
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
160,18 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za ceny, medaile na vlastné športové súťaže
DF041/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
161,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF 33/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
161,51 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za poskytnutie motorového vozidla na prepravu karatistov na Majstrovstvá Slovenska zo Žarnovice do Žiliny a späť.
DF 99/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
162,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Fa za plyn 10/2016
DF 77/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
162,00 EUR
07.07.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Očová a späť 15.06.2019
DF056/2023
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Softip MS SQL SvrStd Runtime 2022 lng
DF 117/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
163,20 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Bacúch a späť 26.8.2012
DF010/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
164,08 EUR
11.02.2025
Predmet: Datalan = Balík 5 "Účtovná závierka"
DF 119/2012
faktúra
Ladislav VOZÁR
33336954
164,90 EUR
23.09.2012
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas NB-ZC-Detva a späť 11.8.2012
38/2012
objednávka
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
165,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia.
DF 33/2016
faktúra
Základná škola
37831852
165,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu - Zú futbal a jednorázový vstup zumba 3/2016
05/2024
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
165,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka občerstvenia na Okresnú športovú súťaž
DF134/2023
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
28.12.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF047/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
165,60 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF093/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF124/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
05.11.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF153/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF039/2025
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 13/2019
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
166,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ na súťaž, ZC-Trenčín a späť 16.02.2019
DF 182/2012
faktúra
DEMA Senica a.s.
36244490
166,79 EUR
02.01.2013
Predmet: Fa ta koordinačný rebrík, méty, prekážky plastové
DF 18/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
167,47 EUR
08.03.2018
Predmet: Fa za prepravné ZÚ karatistov na súťaž ZC-Trenčín a späť 10.2.2018
DF 65/2014
faktúra
Stanislav Matonok
40534758
167,80 EUR
14.07.2014
Predmet: Fa za dopravu autobusom na futbalový zápas 24.4., 1.5. NB-ZC, BŠ-ZC
DF 23/2015
faktúra
Základná škola
37831852
168,00 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu 1/2015
DF 31/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
168,00 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za zemný plyn 4/2016
DF053/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF 23/2020
faktúra
Základná škola
37831852
169,00 EUR
27.04.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 2/2020
DF113/2020
faktúra
Tempo Komdela, s.r.o.
36409154
169,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za nákup kancelárskych kresiel
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk
39/2012
objednávka
DEMA Senica a.s.
36244490
170,00 EUR
23.12.2012
Predmet: Objednávka materiálu pre činnosť záujmových útvarov - koordinačný rebrík, méty, prekážky plastové
DF 23/2013
faktúra
Základná škola
37831852
170,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za január a február 2013, telocvičňa ZŠ
DF 64/2015
faktúra
Základná škola
37831852
170,00 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za apríl 2015
DF048/2023
faktúra
MAAD.sk, s.r.o
46870733
170,70 EUR
05.06.2023
Predmet: Nákup pohárov na súťaž karate
DF 109/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
171,20 EUR
29.09.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal -dorast 3.8.2013 Krupina
DF 110/2019
faktúra
TELETANDEM GM, s.r.o.
36038041
172,20 EUR
02.10.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal, zápas Žarnovica - Šalková a späť, 21.9.2019
DF 26/2017
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
172,80 EUR
15.03.2017
Predmet: Fa za autorskú odmenu licenciu na verejné použitie hudobných diel
CVC08/2017
zmluva
SOZA
00178454
173,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií
DF 47/2019
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
174,12 EUR
28.05.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZC - Banská Štiavnica a späť 9.4.2019, ZC- Nová Baňa a späť 21.4.2019
DF 155/2013
faktúra
Základná škola
37831852
175,00 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu
DF 107/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
175,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za plyn 10/2017
DF 65/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
175,70 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za poskytnutie vozidla-preprava členov karate medzinárodné majstrovstvá, ZC-BA a späť
DF 14/2020
faktúra
Základná škola
37831852
176,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 1/2020
DF 62/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
176,90 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Krupina a späť 12.5.2013 futbalový zápas žiaci
DF 121/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
176,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal dorast 21.9.2013 NB-ZC-Detva a späť
DF 84/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
177,20 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas žiaci 03.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica - Badín
DF 96/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
179,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Fa za aSc agendu na rok 2018
DF 107/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.ro.
31361161
179,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za SW aSc agenda komplet 2019
DF 86/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
179,20 EUR
29.06.2012
Predmet: FA za prepravu autobusom na futbalový zápas žiaci 16.06.2012 Nová Baňa - Žarnovica - Krupina
DF 111/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
179,40 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za kancelárske potreby
DF 56/2020
faktúra
Základná škola
37831852
179,76 EUR
14.07.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady priestory CVČ 5/2020
DF 65/2020
faktúra
Základná škola
37831852
179,76 EUR
11.09.2020
Predmet: za prevádzkové náklady priestorov CVČ
DF 66/2020
faktúra
Základná škola
37831852
179,76 EUR
11.09.2020
Predmet: za prevádzkové náklady priestorov CVČ
CVC08/2015
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
180,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Dohoda 04/2015 o poskytnutí osobného motorového vozidla na Majstrovstvá v Katare Žilina
17/2015
objednávka
Deltacom Computers
43860826
180,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu podľa vlastného výberu
CVC12/2016
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
180,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Zmluva o použití motorového vozidla na prepravu členov záujmového útvaru Karate na Slovenský pohár do Galanty a späť
CVC12/2018
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
180,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov ZU Karate - Partizánske 03.03.2018
13/2020
objednávka
Tempo Kondela, s.r.
36409154
180,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávka 2ks. kancelárske kreslo
10/2023
objednávka
Maad.sk, s.r.o.
46870733
180,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávka pohárov na súťaž v karate
20/2023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Občerstvenie na majstrovský zápas vonku
DF067/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž Atletika