portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
286/2016
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo
45258767
10,80 EUR
03.10.2016
Predmet: FA za učebnice BIOLÓGIA
62/2020
faktúra
SWAN
47258314
10,86 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
226/2015
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,88 EUR
14.07.2015
Predmet: faktúra za bezpečnostnú SIM
141/2018
faktúra
EQUILIBRIA
36582051
10,89 EUR
31.05.2018
Predmet: fa za brožúru "Stratégia riešenia šikanovania v školách"
208/2019
faktúra
CKD market
36232017
10,90 EUR
02.09.2019
Predmet: fa za čistiaci prostriedok do umývačky
94/2021
faktúra
SWAN
47258314
10,90 EUR
09.04.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
187/2023
faktúra
CKD market
36232017
10,98 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za vrecia na odpad
140/2025
faktúra
CKD market
36232017
10,98 EUR
24.04.2025
Predmet: fa za vrecia na odpad do školskej jedálne
1/2011
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka - mobilný telefón pre MŠ
47/2012
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
11,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranné pomôcky ŠJ
288/2017
faktúra
Kníhviazačstvo Binovec
40623491
11,00 EUR
02.10.2017
Predmet: fa za tepelnú väzbu
276/2022
faktúra
CKD market
36232017
11,00 EUR
21.09.2022
Predmet: fa za vrecia
4/2025
faktúra
Jablotron
31645976
11,03 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
120/2025
faktúra
Jablotron
31645976
11,03 EUR
07.04.2025
Predmet: fa za Bezp. SIM
303/2015
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
11,08 EUR
10.10.2015
Predmet: faktúra za bezpečnostnú SIM
29/2013
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
31592503
11,30 EUR
11.11.2014
Predmet: predplatné časopisu finančný spravodajca
277/2012
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
11,40 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ŠKD
276/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
11,41 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
155/2014
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
11,50 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za učebnice
472/2014
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
11,64 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
229/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
11,69 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
172/2013
faktúra
EYE system s.r.o.
26821672
11,75 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za sáčky do vysavača
320/2016
faktúra
WOLTERS KLUWER
31348262
11,76 EUR
04.11.2016
Predmet: FA za tituly
152/2020
faktúra
ILLE
36226947
11,77 EUR
29.06.2020
Predmet: fa za hygienické potreby
170/2022
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
11,80 EUR
02.06.2022
Predmet: fa za pracovný zošit zo SJL 7. ročník
22/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
11,84 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón
121/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP kat.3
158/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadov
221/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu
240/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
02.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu
280/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
03.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
418/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
480/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
11.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu
506/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
15.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu
1/2015
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
140/2017
faktúra
MUSICA LITURGICA
35856084
12,00 EUR
05.05.2017
Predmet: fa za predplatné časopisu Pán UČITEĽ
158/2018
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
12,00 EUR
11.06.2018
Predmet: fa za publikáciu Finančno ekonomická gramotnosť
124/2019
faktúra
reBIN
40623491
12,00 EUR
30.05.2019
Predmet: fa za pamätnú knihu
271/2020
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
12,00 EUR
21.10.2020
Predmet: fa za seminár
149/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
12,08 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
173/2017
faktúra
Benestra
46303502
12,29 EUR
07.06.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
348/2017
faktúra
CKD market
36232017
12,41 EUR
16.11.2017
Predmet: fa za kuchynské utierky - ŠJ
24/2016
faktúra
Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
31592503
12,46 EUR
20.01.2016
Predmet: faktúra za publikácie
52/2018
faktúra
LiberaTerra
35927097
12,50 EUR
27.02.2018
Predmet: fa za poplatok na konferencii
207/2019
faktúra
ST-Trade
44883471
12,50 EUR
28.08.2019
Predmet: fa za farebný papier
384/2024
faktúra
Bidfood
34152199
12,52 EUR
11.11.2024
Predmet: fa za papier na pečenie do šj
102/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
12,62 EUR
12.11.2014
Predmet: telefón
290/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
12,77 EUR
06.10.2016
Predmet: FA za telef. hovory
198/2022
faktúra
ILLE
36226947
12,84 EUR
27.06.2022
Predmet: fa za hygienické potreby - MŠ
176/2025
faktúra
ILLE
36226947
12,87 EUR
29.05.2025
Predmet: fa za hygienické potreby
184/2017
faktúra
CKD market
36232017
12,90 EUR
13.06.2017
Predmet: fa za vrecká do vysávača
218/2018
faktúra
AD REM
11782889
12,96 EUR
20.08.2018
Predmet: fa za pracovný zošit a CD
93/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
12,98 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
191/2012
faktúra
RVC pri ZMO
13,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za seminár
372/2012
faktúra
RVC pri ZMO
13,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za školenie
279/2015
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
13,00 EUR
24.09.2015
Predmet: faktúra za publikácie-knihy
281/2018
faktúra
Poradca
36371271
13,00 EUR
10.10.2018
Predmet: fa za publikáciu Školský zákon
321/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
13,03 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
195/2015
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
13,08 EUR
16.06.2015
Predmet: faktúra za čistiace a toaletné potreby-MŠ
385/2012
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
13,14 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón
295/2016
faktúra
JABLOTRON
31645976
13,15 EUR
10.10.2016
Predmet: fa za SIM
71/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za pracovné odevy ŠJ
10/2024
objednávka
ALEX
36553859
13,20 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka klzákov na stoličky
74/2024
faktúra
ALEX
36553859
13,20 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za plastové krytky na stoličku
194/2025
faktúra
Seminaria
26426218
13,27 EUR
04.06.2025
Predmet: fa za seminár - oprava dph
124/2014
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
13,30 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školské učebné pomôcky
33/2015
faktúra
Pavelčákovci s.r.o.
31687211
13,30 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
255/2019
faktúra
SWAN
47258314
13,31 EUR
07.10.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
37/2019
faktúra
SWAN
47258314
13,32 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za telefón
345/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
13,36 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
171/2013
faktúra
ST-Káble s.r.o.
44883471
13,46 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za školské potreby
263/2023
faktúra
Bidfood
34152199
13,66 EUR
14.09.2023
Predmet: fa za potravinovú fóliu
10/2016
objednávka
PaedDr. Ján Pavelčák
13,70 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávka - CD 2 ks
377/2016
faktúra
Pavelčákovci
31687211
13,70 EUR
16.12.2016
Predmet: fa za CD 2. ročník
9/2022
faktúra
Energie2
46113177
13,75 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za elektrinu ZŠ - nedoplatok
5/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
25/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za používanie Virtuálnej knižnice
60/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za použivanie Virtuálnej knižnice
86/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za používanie virtuálnej knižnice
292/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
13,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ