portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2124060371
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
763,76 EUR
22.08.2018
Predmet: vodné, stočné
DF105/2021
faktúra
Cassovia Expres s.r.o.
46554874
760,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Preprava osôb v rámci projektu Erasmus +
53/2021
objednávka
Cassovia Expres s.r.o.
46554874
760,00 EUR
21.06.2021
Predmet: Preprava osôb v rámci projektu erasmus +
DF051/2024
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
756,78 EUR
06.05.2024
Predmet: Vodoinštalačné práce
DF064/2023
faktúra
JK Tou s.r.o.
46079238
750,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Doprava ŠvP
015/2023
objednávka
JK Tou s.r.o.
46079238
750,00 EUR
05.04.2023
Predmet: JK Tour s.r.o.
DF111/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebné pomôcky
024/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
749,10 EUR
23.05.2023
Predmet: Učebné pomôcky
183/2022
faktúra
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
746,42 EUR
28.11.2022
Predmet: Pracovné odevy
071/2022
objednávka
Bortex Bobrov s.r.o.
36437506
746,42 EUR
24.11.2022
Predmet: Pracovné odevy
DF054/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
746,06 EUR
30.05.2023
Predmet: Spotreba vody 1-4/2023
107/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
743,28 EUR
18.07.2019
Predmet: Školské a výtvarné pomôcky
052/2022
objednávka
All 4 school - Fabiánová
53523440
739,10 EUR
29.09.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF212/2023
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
738,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Notebook dell Vostro - vedúca ŠJ
082/2023
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
738,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Výpočtová technika - notebook
DF012/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
733,92 EUR
21.02.2024
Predmet: Dodávka el. energie 1/2024
DF162/2022
faktúra
Hravá škôlka
47802278
732,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky
047/2022
objednávka
Hravá škôlka
47802278
732,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Učebné pomôcky
DF163/2020
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
731,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Tonery
58/2020
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
731,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Tonery