portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 968,30 EUR
20.06.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - máj 2024.
14/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 894,50 EUR
21.02.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - január 2024.
293/2023
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
4 842,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Komponenty na hracie ihrisko ŠKD.
125/2023
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
4 842,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Lanová prekážka, lanová kocka, hojdačka hniezdo, dvojhojdačka klasik.
4/2012
zmluva
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
4 800,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany
188/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 796,80 EUR
17.10.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - september 2023.
64/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 737,80 EUR
25.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - marec 2024.
275/2014
faktúra
FEROMATH, s.r.o.
36486906
4 672,22 EUR
16.12.2014
Predmet: Oprava strechy telocvične školy
74/14
objednávka
FEROMATH, s.r.o.
36486906
4 672,22 EUR
02.10.2014
Predmet: Oprava strechy - blok F
25/09/2014
zmluva
FEROMATH, s.r.o.
36486906
4 672,22 EUR
26.09.2014
Predmet: Oprava strechy telocvične školy
87/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 633,20 EUR
28.05.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - apríl 2024.
367/2012
faktúra
D stav, s. r. o.
44274505
4 597,66 EUR
09.01.2013
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa: 1. Výmena podlahovej krytiny v triede číslo 71 a maliarske práce v triedach 71, 72, 73, 2. poschodie schody 2. Úprava triedy , maliarske práce v tr. č. 136, 139
152/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
4 597,66 EUR
18.12.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa: 1. Výmena podlahovej krytiny v triede číslo 71 a maliarske práce v triedach 71, 72, 73, 2. poschodie schody 2. Úprava triedy , maliarske práce v tr. č. 136, 139
272/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( december) 2024.
242/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november) 2024.
211/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október) 2024.
180/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september) 2024.
155/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august) 2024.
139/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl) 2024.
122/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2024.
98/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2024.
72/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2024.
48/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2024.
25/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2024.
08/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2024.
106/2017
faktúra
Chata Pieniny, s.r.o.
36511552
4 501,20 EUR
19.06.2017
Predmet: Pobyt "Škola v prírode" - 22.05.-26.05.2017
68/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
4 437,55 EUR
11.07.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012: 1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149, 2. Maliarske práce na chodbe II. poschodie
133/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 413,90 EUR
29.07.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2024.
16/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 403,04 EUR
08.03.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2023.
237/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 388,32 EUR
11.12.2019
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2019
294/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 306,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - december 2023.
41/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 284,50 EUR
05.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - február 2024.
11/10/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
4 281,84 EUR
09.10.2015
Predmet: Prevod didaktických prostriedkov v zmysle realizácie projektu "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách"
03/03/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
4 275,18 EUR
23.03.2017
Predmet: Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti - operačný program Ľudské zdroje, národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-2" - pracovná pozícia: pomocný pracovník v kuchyni, doba poskytovania príspevku - 9 mesiacov.
243/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
4 200,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž katedra 12ks, školské lavice 30ks. Projekt "Modernejšia škola".
71/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
4 200,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba katedry - 12ks a lavíc - 30ks, v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
212/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 139,28 EUR
25.10.2019
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2019
129/2014
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
4 127,95 EUR
10.07.2014
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - Mikrosystém s CD JVC RV-NB75B - 1 ks, - Notebook Lenovo ThinkPad Edge E540 Black 20C60-03T - 1 ks, - CLEAN IT Brushes - čistiace CD/DVD - 1 ks, - Batéria GP CR2025 5ks - 2 ks, - Batéria VARTA Lithium 2032 - 1 ks, - All In One PC Lenovo IdeaCentre C460 White - 2 ks, + ZADARMO Antivirový software Symantec Norton Internet Security 1 rok - 2 ks, - WiFi Access Point TP-LINK TL-WA901ND - 3 ks, - DLP projektor BenQ MX661 - 1 ks, + ZADARMO Projekčné plátno BenQ Elite M80NWV - 1 ks, - Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 4 ks.
40/14
objednávka
Alza.cz a. s.
27082440
4 127,95 EUR
10.06.2014
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo: - Mikrosystém s CD JVC RV-NB75B - 1 ks, - Notebook Lenovo ThinkPad Edge E540 Black 20C60-03T - 1 ks, - CLEAN IT Brushes - čistiace CD/DVD - 1 ks, - Batéria GP CR2025 5ks - 2 ks, - Batéria VARTA Lithium 2032 - 1 ks, - All In One PC Lenovo IdeaCentre C460 White - 2 ks, + ZADARMO Antivirový software Symantec Norton Internet Security 1 rok - 2 ks, - WiFi Access Point TP-LINK TL-WA901ND - 3 ks, - DLP projektor BenQ MX661 - 1 ks, + ZADARMO Projekčné plátno BenQ Elite M80NWV - 1 ks, - Počítač Alza TopOffice Haswell W7 64 Pro SK - 4 ks.
316/2011
faktúra
DAFFER, s.r.o.
36320439
4 090,02 EUR
27.12.2011
Predmet: Školské lavice a stoličky