portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
380
faktúra
OLO
681300
2 958,44 EUR
19.01.2016
Predmet: Odvoz odpadu
175
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
2 958,00 EUR
19.05.2020
Predmet: Nákup stravných lísktov 4/2020
81
objednávka
MS Elektro, s.r.o.
52365697
2 957,48 EUR
20.07.2021
Predmet: Oprava havarij. stavu prípojky NN na Slovanskom nábreží
289
faktúra
MS Elektro, s.r.o.
52365697
2 957,48 EUR
16.07.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
137
faktúra
OLO, a.s
00603422
2 942,84 EUR
09.05.2019
Predmet: Odvoz odpadu MU
68
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
2 938,20 EUR
25.02.2013
Predmet: Údržba budov, objektov
91
faktúra
INAAS s. r. o.
45623091
2 923,87 EUR
11.04.2024
Predmet: Podlaha DK
125
objednávka
INAAS s. r. o.
45623091
2 923,87 EUR
11.12.2023
Predmet: DK Devín - podlaha na chodbu zadného vchodu
345
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 912,48 EUR
16.08.2022
Predmet: Elektrická energia Hradná+Náb.Slovanské 1.7-30.11.2022
26
faktúra
OLO
681300
2 901,77 EUR
06.03.2014
Predmet: Odvoz odpadu
534
faktúra
Regionálna rozvojová agentúra
37857631
2 900,00 EUR
01.01.2024
Predmet: Spracovanie -Program hospodárskeho rozvoja
117
objednávka
Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO
37857631
2 900,00 EUR
15.11.2023
Predmet: Správa PHRSR
144
faktúra
Jaroslav Mikuš - ALFA DEVIN
36907375
2 888,91 EUR
26.06.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
439
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 880,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov
434
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 880,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Zálohová faktúra
114
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 880,00 EUR
02.10.2019
Predmet: Stravovanie
164
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 879,28 EUR
19.05.2020
Predmet: Odvoz odpadu
215
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
2 875,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
132
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
2 875,00 EUR
24.04.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
457
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 847,76 EUR
01.11.2021
Predmet: Prenájom strojov
143
faktúra
Danube Facility Services
35953705
2 845,98 EUR
04.05.2023
Predmet: Zimná údržba komunikácií
469
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 834,81 EUR
12.10.2022
Predmet: Repasovanie kontajnérov
106
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 834,81 EUR
23.09.2022
Predmet: Demontáž, repasovanie a osadenie kontajnerov na separ. odpad, montáž stojanov
318
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 828,21 EUR
08.07.2022
Predmet: Údržba okolo kostola
82
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 828,21 EUR
24.06.2022
Predmet: Úprava havarijného stavu - stavebné práce na parc.č.2
135
objednávka
PAVLIŠ A HARTMANN SLOVAKIA s.r
35775777
2 802,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Prenosné plávajúce čerpadlo a pretlakový ventilátor pre DHZ Devín
78
objednávka
KAPA-PhDr. Katarína Šípošová
37347748
2 800,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Správa registratúry
496
faktúra
OLO, a.s
00603422
2 795,24 EUR
25.11.2019
Predmet: Odvoz odpadu MU
367
faktúra
OLO
681300
2 777,24 EUR
22.12.2014
Predmet: Odvoz odpadu
78
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
2 760,00 EUR
07.03.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
152
objednávka
A-Z KOMPLET s.r.o.
48099252
2 752,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Oprava havarijného stavu schodiska a časti chodieb v objekte DK
399
faktúra
OLO, a.s
00603422
2 746,04 EUR
01.12.2017
Predmet: Odvoz odpadu
410
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 738,70 EUR
01.11.2020
Predmet: Poistenie MV
114
faktúra
OLO, a.s
00603422
2 728,04 EUR
15.05.2018
Predmet: Odvoz odpadu
299
faktúra
SCENE OZ
31812252
2 720,00 EUR
29.10.2012
Predmet: kulturna činnosť
108
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 715,60 EUR
19.04.2017
Predmet: Odvoz odpadu
580
faktúra
smartCAD s.r.o.
44743289
2 709,48 EUR
14.01.2020
Predmet: Nákup dlhodobého DM-projektor,projekčné plátno
19
faktúra
Back2Back s. r. o.
52119106
2 706,00 EUR
09.02.2025
Predmet: Hudobná produkcia
12
objednávka
Back2Back s. r. o.
52119106
2 706,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Ples - kapela
152
objednávka
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
2 700,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Stravné lístky 1000 ks v nominálnej hodnote 4,80 EUR
599
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 699,63 EUR
20.12.2024
Predmet: Odvoz odpadu 11.2024
288
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 696,06 EUR
24.06.2024
Predmet: Odvoz odpadu 5.2024
249
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 695,54 EUR
06.07.2023
Predmet: Odvoz odpadu 5/2023
368
faktúra
OLO, a.s
00603422
2 692,28 EUR
14.02.2017
Predmet: Odvoz odpadu
385
faktúra
Ján Lopašovský - MINIKOVO
11642645
2 688,00 EUR
13.11.2023
Predmet: oprava plota
59
objednávka
Ján Lopašovský - MINIKOVO
11642645
2 688,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Výroba a montáž dielcov oplotenia ZŠ
129
faktúra
OLO
681300
2 682,44 EUR
25.04.2017
Predmet: Odvoz odpadu
472
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
2 682,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Údržba budov, objektov
96
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
2 682,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Havarijný stav potrubia v Dome kultúry
627
faktúra
PEVA Service s.r.o.
53561261
2 654,00 EUR
13.01.2023
Predmet: oprava toalety
152
objednávka
PEVA Service s.r.o.
53561261
2 654,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Riešenie havarijn. stavu- dámske WC MÚ
24
faktúra
A-Z KOMPLET s.r.o.
48099252
2 652,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
76
objednávka
AM-TREND Anna Kakašová
41116101
2 650,00 EUR
23.01.2012
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011383
faktúra
AM-TREND Anna Kakašová
41116101
2 650,00 EUR
28.12.2011
Predmet: všeob. mat. - koše na psie exkrementy
425
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 644,73 EUR
19.11.2019
Predmet: Prenájom strojov
495
faktúra
OLO, a.s
00603422
2 636,84 EUR
11.12.2018
Predmet: Odvoz odpadu
02/Z/2011
zmluva
OLO
681300
2 634,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Zmluva o odvoze, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní KO
73
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51 271 231
2 624,46 EUR
27.07.2018
Predmet: Dokončenie zateplenia fasády v areáli ZŠ
522
faktúra
D&D direct s.r.o.
51252295
2 620,80 EUR
11.11.2024
Predmet: Zatesnenie strešnej krytiny
210
objednávka
D&D direct s.r.o.
51252295
2 620,80 EUR
22.10.2024
Predmet: ZŠ - zatekanie - oprava strechy
459
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 619,36 EUR
02.12.2020
Predmet: Odvoz odpadu
99
faktúra
OLO, a.s
00603422
2 610,44 EUR
22.04.2016
Predmet: Odvoz odpadu
355
faktúra
A-Z KOMPLET s.r.o.
48099252
2 600,80 EUR
04.10.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
108
objednávka
A-Z KOMPLET s.r.o.
48099252
2 600,80 EUR
11.09.2017
Predmet: Maľovanie a oprava poškodených omietok - vestibul + chodba Domu kultúry
390
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 599,54 EUR
26.08.2024
Predmet: Odvoz odpadu 7.2024
461
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 599,54 EUR
03.12.2023
Predmet: Odvoz odpadu 10.2023
562
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 595,78 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov
179
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 595,78 EUR
14.12.2020
Predmet: Oprava vstupného základu pod bránou do kostola
279
faktúra
Kobera NAD, s. r. o
45979791
2 592,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Odvoz odpadu
41
faktúra
A.I.I. Technické služby s.r.o.
45917833
2 591,82 EUR
28.02.2019
Predmet: Posypová soľ
313
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 577,40 EUR
04.08.2021
Predmet: Elektrická energia MÚ
14
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 577,40 EUR
01.02.2021
Predmet: Elektrická energia MÚ
262
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 577,40 EUR
27.07.2020
Predmet: Elektrická energia MÚ
18
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 577,40 EUR
10.02.2020
Predmet: Elektrická energia MÚ
92
objednávka
Arbor Vitae - Arboristika s.r.o.
36291072
2 574,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Arboristické práce - náhradná výsadba
390
faktúra
JPELEKTROSERVIS s.r.o.
36830062
2 567,27 EUR
22.12.2014
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení
89
objednávka
JPELEKTROSERVIS s.r.o.
36830062
2 567,27 EUR
01.12.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
381
faktúra
Ateliér Slabey, s.r.o.
44082258
2 561,40 EUR
18.12.2012
Predmet: Sanácia havarijného stavu MŠ 1.etapa
365
faktúra
Ateliér Slabey, s.r.o.
44082258
2 561,40 EUR
10.12.2012
Predmet: Zhotovenie projekt. dokum. - sanácia havaríjneho stavu
123
objednávka
B2B Partner s. r. o.
44413467
2 552,25 EUR
16.06.2025
Predmet: Kancelársky nábytok na MU