portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11376
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
457
faktúra
d-interior, s. r. o.
35934301
2 531,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
122
objednávka
d-interior, s.r.o.
35934301
2 531,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
246
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 529,36 EUR
03.06.2022
Predmet: Odvoz odpadu rec. dvor 04/2022
197
objednávka
JP ELEKTROSERVIS s.r.o.
36830062
2 520,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Realizácia bleskozvodu a uzemnenia - objekty Kozičova 24
458
faktúra
TESCO STORES, a.s.
31321828
2 520,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Všeobecný materiál MÚ
152
objednávka
TESCO Bratislava - Lamač
31321828
2 520,00 EUR
23.12.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
120/N-Np/2018
zmluva
JAGA GROUP
35705779
2 510,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Nájomné zmluvy
FD 20
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r.o.
35848910
2 508,09 EUR
18.02.2011
Predmet: posypová soľ
244
faktúra
Fyzická osoba
33056919
2 507,82 EUR
13.10.2016
Predmet: Údržba budov, objektov
65/N-Np/2020
zmluva
Slovak Telekom,a.s.
35763469
2 500,00 EUR
21.12.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve ev. č. 0220130004
476
faktúra
A-Z KOMPLET s.r.o.
48099252
2 500,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
365
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 499,44 EUR
02.10.2023
Predmet: Odvoz odpadu 8.2023
217
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
2 495,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
602
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
2 472,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Dodanie a výsadba stromov
527
faktúra
P.M servis, spol. s r.o.
45432104
2 470,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba strojov, prístrojov a zariadení
114
objednávka
P.M servis, spol. s r.o.
45432104
2 470,00 EUR
14.10.2020
Predmet: Kotol PROTHERM pre Miestny úrad
104
objednávka
MSMDOM s.r.o.
45380546
2 463,74 EUR
18.02.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
95
objednávka
Ateliér BAAR s. r. o.
43935541
2 460,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Architektonická štúdia - rekonštrukcia zdravotného strediska
458
faktúra
Náš Devín
50525701
2 450,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Technicko materiálne zabezpečenie akcií
103
objednávka
Náš Devín
50525701
2 450,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Zabezpečenie činnosti kultúrnej a sociálnej komisie
107/N-Z/2024
zmluva
Ing. Štefan Lörinc
2 448,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku
574
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
2 400,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Všeobecné služby MÚ
218
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
2 370,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
561
faktúra
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 357,70 EUR
28.01.2021
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
178
objednávka
ALFA DEVIN plus s.r.o.
51271231
2 357,70 EUR
14.12.2020
Predmet: Vynútené stavebné úpravy - výkopy, búranie betónov, zemné a ostatné práce
503
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 341,71 EUR
11.12.2018
Predmet: Prenájom strojov
447
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 331,46 EUR
01.12.2017
Predmet: Prenájom strojov
246
faktúra
Fyzická osoba
41469399
2 328,54 EUR
10.09.2012
Predmet: údržba budov, objektov
618
faktúra
HAUSNER Miroslav
11634707
2 323,80 EUR
13.01.2023
Predmet: Elektroinštal.práce v MŠ
388
faktúra
VYPUSTA, spol. s r.
35684615
2 306,40 EUR
22.12.2014
Predmet: Údržba budov, objektov
531
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 299,67 EUR
24.11.2024
Predmet: Odvoz odpadu 10.2024
219
faktúra
SAPIENTIA ,s.r.o.
35838876
2 290,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Všeobecný materiál zdroj 111 - COVID
135
objednávka
František Eckert
14137411
2 257,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Prevádzkové stroje, prístroje-VPS
469
faktúra
František Eckert
14137411
2 257,00 EUR
03.12.2023
Predmet: Bandaska, sekera, násada, čistič
229
faktúra
INCON, spol. s.r.o.
31415474
2 250,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Údržba budov, objektov
398
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
2 244,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov
133
faktúra
Arbor Vitae - Arboristika s.r.
36291072
2 244,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Zelené peniaze
31
objednávka
Arbor Vitae - Arboristika s.r.o.
36291072
2 244,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
320
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 241,57 EUR
15.07.2024
Predmet: Elektrická energia Hradná, Nábr. Slovanské 1.7-30.11.2024
10
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 241,57 EUR
05.02.2024
Predmet: El. en. Hradná + Nábr.Slovanské 1.1.2024-30.6.2024
12
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 240,37 EUR
02.02.2022
Predmet: Elektrická energia MŠ Vyúč 1.-6..2021
66
objednávka
MSMDOM s.r.o.
45380546
2 239,06 EUR
04.11.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
330
faktúra
MSMDOM s.r.o.
45380546
2 239,06 EUR
23.10.2013
Predmet: Údržba budov, objektov
226
faktúra
Danube Facility Services
35953705
2 231,22 EUR
17.05.2022
Predmet: Správa a údržba Pozemkov a Sietí 1.-3.2022
611
faktúra
GASTECHNIK s.r.o.
54291950
2 224,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Servis plynových rozvodov
627
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
2 211,88 EUR
29.12.2024
Predmet: Požiarna technika
241
objednávka
ProIZS SK s. r. o.
52287491
2 211,88 EUR
14.11.2024
Predmet: Grand CORWIN- vybavenie pre hasičov pri povodniach
494
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 205,60 EUR
11.12.2018
Predmet: Odvoz odpadu
114/M/2014
zmluva
ENTUS PRO
47520213
2 200,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Mandátna zmluva
528
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 199,58 EUR
01.01.2024
Predmet: Odvoz odpadu 11.2023
238
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
2 192,00 EUR
19.05.2025
Predmet: Plyn MÚ 5/2025
37
objednávka
F.M.Servis,s.r.o.
35764350
2 190,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Archivácia dokumentov
445
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 189,25 EUR
14.02.2017
Predmet: Prenájom strojov
57/N/2016
zmluva
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
2 189,25 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve č.1
89
faktúra
Enermont s.r.o.
35859423
2 183,57 EUR
30.03.2012
Predmet: Stavebnomontážne práce - Požiarna zbrojn
191
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 181,60 EUR
26.06.2018
Predmet: Odvoz odpadu
49
faktúra
Jaroslav Mikuš - ALFA DEVIN
36907375
2 179,27 EUR
13.03.2018
Predmet: Údržba budov, objektov
250
objednávka
A.I.I. Technické služby s. r. o.
45917833
2 160,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Posypová soľ
351
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
2 160,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Údržba budov, objektov
92
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
2 160,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Oprava havarijného stavu kanaliz. potrubia v ZŠ
408
faktúra
ZREUZ, s.r.o.
6666666
2 142,48 EUR
08.10.2019
Predmet: Údržba budov, objektov MŠ
107
objednávka
ZREUS s.r.o.
35745720
2 142,46 EUR
19.09.2019
Predmet: Oprava chodníka,vstupu na nádvorie, výkopové práce
282
objednávka
casual s.r.o.
35857293
2 136,00 EUR
31.01.2025
Predmet: Tlač časopisu Devínčan
659
faktúra
casual s.r.o.
35857293
2 136,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Tlač Devínske noviny
594
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol s r.
36391000
2 121,60 EUR
06.01.2022
Predmet: Nákup stravných lístkov
473
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 110,88 EUR
19.01.2016
Predmet: Plyn MŠ
667a
faktúra
Danube Facility Services
35953705
2 103,67 EUR
20.02.2023
Predmet: Zimná údržba komunikácií
482
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 099,69 EUR
13.10.2024
Predmet: Odvoz odpadu 9.2024
340
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 099,69 EUR
15.07.2024
Predmet: Odvoz odpadu 6.2024
162
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 099,69 EUR
01.05.2024
Predmet: Odvoz odpadu 3.2024
189
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 099,69 EUR
19.06.2023
Predmet: Odvoz odpadu 4/2023
379
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 098,80 EUR
17.10.2018
Predmet: Odvoz odpadu
226
faktúra
Leontech s.r.o.
47973871
2 089,44 EUR
23.06.2020
Predmet: Odvoz odpadu
41
objednávka
Mobilita, servis spol. s r.o.
35693011
2 087,79 EUR
22.08.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
575
faktúra
HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192
2 086,93 EUR
06.01.2022
Predmet: Odvoz odpadu
291
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 078,10 EUR
31.10.2019
Predmet: Elektrická energia MÚ
13
faktúra
ZSE Energia, a.s
36677281
2 078,10 EUR
05.02.2019
Predmet: Elektrická energia MÚ
355
faktúra
Pavol Blaško
37215540
2 076,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Údržba budov, objektov
113
objednávka
Pavol Blaško
37215540
2 076,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
421
faktúra
smartCAD s.r.o.
44 743 289
2 058,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Prevádzkové stroje