portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2012
oznam
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
27.04.2012
Predmet: poskytnurie finančnej dotácie na rok 2012 vo výške 16 600 €, uznesenie OZ č. 10/3/2011 z 15.12.2011
1/2011
zmluva
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
22.03.2011
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2011 vo výke 16 600,- € , uznesenie OZ č.10/4/2010 z 13.12.2010
456/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
15 618,01 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na bytovke B a D - 40 b.j.
432/13
faktúra
AGRIFAFMI, spol. s r.o.
31603203
15 516,00 EUR
12.09.2013
Predmet: štiepkovač LASKI LS 150 DW
KZ 02/2012
zmluva
Vozárová Miriam
15 501,00 EUR
27.04.2012
Predmet: predaj nehnuteľností v kú Banská Hodruša v podiele 1/4 parcely č. CKN 174/1, CKN 174/3, CKN 179/1 v podiele 1/1 rodinný dom č. 408 postavený na parc č.CKN 174/1
585/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
14 610,49 EUR
18.11.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 16 b.j.-8/11
105/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
14 599,55 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
474/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
13 212,82 EUR
31.10.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. 6/11
15-2013
oznam
AGRIFARMI, s.r.o.
31603203
12 850,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpna zmluva na dodaávku štiepkovacieho stroja Štiepkovač LS 150D
753/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
12 809,36 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. "C16"
067/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
12 668,27 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 byt.jednotiek
751/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
7 288,84 EUR
26.01.2012
Predmet: 40 b.j.-tech.vybav."AaC"
828/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
6 996,40 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 03 C 16b.j."
556/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
6 685,82 EUR
01.10.2012
Predmet: práce na stavbe -techn.vybav. B a D - 40 b.j.
522/12
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
5 999,76 EUR
26.10.2012
Predmet: výmena vchodových dverí - ZŠ
KZ 01/2012
zmluva
Vidiečan Milan a manž. Soňa
5 418,00 EUR
27.04.2012
Predmet: predaj nehnuteľností v kú Dolné Hámre a to parcely CKN: 50/15, 50/18, 50/19, 50/20, 50/25, 51/3, všetko na LV 480, a zriadenie vecného bremena CKN 50/15, 50/25 bezplatné parkovanie, 50/15 využívanie parku a 50/15, 50/25 a 50/18 právo prechodu k budove školy pre obyvateľov obce Hodruša-Hámre
064/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
4 668,30 EUR
07.03.2012
Predmet: zimná údržba MK-Kopanice
5
zmluva
Ing. Katarína Brestenská Euroštart
45319936
4 500,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Realizácia a koordinácia projektu Ekologická Hodruša, ktorý je spolufinancovaný z grantu GEF SGP na výmenu okien na MŠ Hodruša- Hámre časť Kyslá 256. Koordinátor sa zaväzuje spracovať a koordinovať spracovanie projektu spočívajúce najmä v spracovaní projektu a zabezpečení personálneho a technického zázemia pre spracovanie projektu a jeho následnú realizáciu. Koordinátor sa zaväzuje odovzdať záverečnú správu projektu grantu GEF SGP v lehote do 28.2. 2012. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. Koordinátor sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi personálne zabezpečenie projektu a jeho následnej realizácie.
894/13
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
3 640,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vypracovanie správy ku projektu Euro k Euru
137/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
3 568,50 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba Mk - Kopanice
704/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
3 541,44 EUR
21.05.2013
Predmet: staveb. dozor a závereč. práce
381/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 233,02 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 5/11
592/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
3 168,18 EUR
18.11.2011
Predmet: odpad 8/11
832/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 075,84 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu 3-11/11-mzdy
302/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
3 055,24 EUR
23.05.2011
Predmet: náklady na prevádzku 4/11
64/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
3 012,30 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
301/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 975,72 EUR
23.05.2011
Predmet: odpad 4/11
890/12
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
2 952,67 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na výstavbu VO - nové bytovky
282/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
2 916,00 EUR
21.05.2013
Predmet: práce na rekonštrukci Ocú
704/11
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
2 889,60 EUR
26.01.2012
Predmet: rekonštr. MŠ-okná a dvere
620/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 816,79 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a likvidácia odpadu
580/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 796,61 EUR
01.10.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 8/12
378/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 777,52 EUR
21.07.2011
Predmet: odvoz odpadu 5/11
706/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 772,00 EUR
22.10.2013
Predmet: frézovanie MK - Kohútovo
74/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 751,30 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 1/13
783/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
2 723,35 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
532/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
2 702,69 EUR
10.02.2014
Predmet: právne služby
221/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 702,27 EUR
24.04.2012
Predmet: odpad 3/12
683/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 698,23 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu 9/11
232/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 691,96 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
181/2011/BZ
zmluva
VÚB a.s.
31320155
2 683,20 EUR
08.08.2011
Predmet: Zmluva o vystavení bankovej záruky na výstavbu bytového domu SO-02 B 24.b.j.
210/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
2 649,54 EUR
24.04.2013
Predmet: práce na rekoštrukcii Ocú
757/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 649,40 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 10/11
290/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
2 574,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zimná údržba MK
36/2012
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
2 572,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2012 na revitalizáciu Materskej školy v HH
898/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
2 533,50 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK kopanice
452/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 483,77 EUR
21.07.2011
Predmet: odpad 6/11
825/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 465,29 EUR
02.01.2013
Predmet: odpad 11/12
046/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
2 453,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Náklady za prevádzku dopravy január 2011
400/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 442,99 EUR
17.07.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
751/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 436,00 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - Dolné Hámre
751/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
315474971
2 436,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava MK - DH Štreka
792/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
2 426,22 EUR
10.02.2014
Predmet: zber a odvoz odpadu
479/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 413,34 EUR
26.08.2011
Predmet: odpad 6/11
126/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00320617
2 400,67 EUR
22.03.2011
Predmet: Náklady na prevádzku dopravy za 2/2011 február 2011
914/13
faktúra
Magic Computers, s.r.o.
36025143
2 382,60 EUR
26.02.2014
Predmet: bezpečnostné kamery
932/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 351,64 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
536/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 345,36 EUR
26.08.2011
Predmet: naklady na prevadzku
374/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 338,39 EUR
19.07.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 5/12
610/11
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
2 316,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kraty na radiatora MŠ
221/11
faktúra
Obecný úrad Hodruša- Hámre
00320617
2 251,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Náklady na dopravu 3/11
890/11
faktúra
Buštor Juraj
33994749
2 206,27 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinšt. práce-multifunkč.ihrisko
421/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 199,97 EUR
26.08.2011
Predmet: vyučtovanie plynu 19.6.10 - 18.6.10 -MŠ č. 256
37/13
faktúra
Región Banská Štiavnica
42197813
2 189,00 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
003/12
faktúra
Región Banská Štiavnica, OOCR
42197813
2 189,00 EUR
07.03.2012
Predmet: členský príspevok r.2012
647/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 186,54 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 9/11
888/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 173,53 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 12/11
503/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 171,93 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčt. spoloč. staveb. úradu 1-6/12
752/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 164,92 EUR
16.12.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 10/12
392/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
2 143,99 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava IVECO
818/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 127,42 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 11/11
50-2012 č. 27/§52/2012/NP V-2
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
2 123,00 EUR
28.12.2012
Predmet: zabezpečenie realizácie aktivačnej činnostiformou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
322/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 117,03 EUR
21.06.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
495/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 111,00 EUR
12.09.2013
Predmet: odvoz a zber odpadu
591/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 108,90 EUR
18.11.2011
Predmet: odpad 8/11
125/11
faktúra
OcÚ - prevádzka dopravy Hodruša- Hámre
00391492
2 103,93 EUR
22.03.2011
Predmet: Odvoz odpadu za február 2011
531/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 101,18 EUR
31.10.2011
Predmet: zber a likvidacia odpadu 7/11
249/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 096,70 EUR
21.05.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
118/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
2 090,70 EUR
24.04.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
867/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
2 089,85 EUR
08.02.2014
Predmet: zber a likbvidácia odpadu