portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
661/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 089,56 EUR
26.10.2012
Predmet: odpad 9/12
149/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 086,94 EUR
24.04.2013
Predmet: odvoz a likvid. odpadu 2/13
560/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 084,24 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
895/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 083,22 EUR
01.03.2013
Predmet: odpad 12/12
709/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 071,59 EUR
04.12.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
062/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
2 067,15 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
944/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
2 066,96 EUR
26.02.2014
Predmet: zber a odvoz odpadu
2013/a
zmluva
Srdce plus n.o.
45737789
2 065,00 EUR
01.03.2013
Predmet: finančná dotácia pre ekologický fond
762/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 062,63 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
839/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 057,16 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad za 11/11
520/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 051,20 EUR
01.10.2012
Predmet: zvoz a likvidácia odpadu 7/12
390/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 049,10 EUR
21.07.2011
Predmet: odpad 5/11
292/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 048,16 EUR
31.05.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 4/12
458/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 036,90 EUR
07.09.2012
Predmet: odpad 6/12
306/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 030,73 EUR
23.05.2011
Predmet: zvoz a likvid.domového odpadu 4/11
15/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 025,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - Šport. dom
073/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 010,74 EUR
07.03.2012
Predmet: odvoz odpadu za 1/12
535/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 003,16 EUR
26.08.2011
Predmet: odvoz odpadu 7/11
16-2013
oznam
Ministerstvo vnútra SR- Obvodný úrad BB
00151866
2 000,00 EUR
21.06.2013
Predmet: poskytnutie finančných prosriedkov z rozpočtových prostriedkov z programu 06V - ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku
132/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
1 990,96 EUR
24.04.2012
Predmet: odpad 2/12
137/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 972,31 EUR
22.03.2011
Predmet: Odpad február 2011
420/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 921,97 EUR
26.08.2011
Predmet: vyučtovanie plynu 19.6.10 - 18.6.11 - č.447
228/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
1 897,34 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky Technická vybavenosť na stavbe 3/11
594/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 865,07 EUR
18.11.2011
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 8/11
166/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 850,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 3/13 - športová dom
817/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 846,56 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 11/11
766/13
faktúra
Stavebné práce, Ján Zrebený
40534669
1 815,00 EUR
30.10.2013
Predmet: zemné práce na MK BH
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - BH cintorín
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
22.10.2013
Predmet: Oprava MK - BH cintorín
245/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 783,44 EUR
24.04.2012
Predmet: poštové schránky na bytovky č. 1224 a 1225
399/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 771,26 EUR
21.07.2011
Predmet: poistné motorových vozidiel II. polrok 2011
37/2012
zmluva
Rastislav Rusnák - COLOR
34771263
1 752,00 EUR
05.09.2012
Predmet: zmluva o dielo - demontáž, montáž žľabov, náter žľabov a zvodových rúr na budove ZŠ
010/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 738,00 EUR
30.04.2012
Predmet: PLYN 1/12 - šPORT. DOM
792/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 731,60 EUR
02.01.2013
Predmet: poštové schránky č. 1223 a 1226
883/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 714,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
759/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 709,81 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prev. dopravy 10/11
219/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00391492
1 700,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
009/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 694,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - MŠ 256
088/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 684,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - Športový dom
14/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 673,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 1/13 - plyn MŠ 256
242/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 669,76 EUR
24.04.2013
Predmet: voda I.Q.13 - č.1225
533/11
faktúra
AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.
36707741
1 668,34 EUR
31.10.2011
Predmet: zariadenie do MŠ
327/11
faktúra
Miroslav káčer
43931511
1 645,70 EUR
20.07.2011
Predmet: práce na oplotení multif.ihriska
411/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,98 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - Šport. areál
087/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - MŠ
848/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 630,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn za 12/11 - Športový dom
882/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 627,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - MŠ č. 256
92/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 622,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 2/13 - MŠ 256
767/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
16.12.2012
Predmet: plyn 11/12
223/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 602,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
706/12
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44845685
1 602,00 EUR
14.12.2012
Predmet: detské preliezky - MŠ
847/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 590,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 12/11 - MŠ, ŠJ
550/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 588,12 EUR
31.10.2011
Predmet: nakl. na spoloč.stavebný urad 1-6/2011
154/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 588,00 EUR
05.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - Športový dom
350/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 578,17 EUR
20.07.2011
Predmet: vyúčtov. elektr. 1.1.-19.4.11 verejné osvetlenie
265/12
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záverečná správa projektu - ekologická Hodruša
775/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 2
835/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 570,00 EUR
02.01.2013
Predmet: plyn 12/12 - MŠ
875/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kúpa akcií
839/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
08.02.2014
Predmet: kúpa akcií
678/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
668/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
569/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
407/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
19.08.2013
Predmet: kúpa akcií
310/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpa akcií
196/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
24.04.2013
Predmet: kúpa akcií
70/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
01.03.2013
Predmet: kúpa akcií 1/13
153/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 548,00 EUR
24.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - MŠ a ŠJ
165/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 529,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 3/13 - MŠ č.256
044/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 523,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
005/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 522,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
885/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 12/12
857/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 11/12
782/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 10/12
712/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 9/12
629/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
26.10.2012
Predmet: kúpa akcií 8/12
508/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kúpa akcií 7/12
399/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
19.07.2012
Predmet: kúpa akcií 6/12
322/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
31.05.2012
Predmet: kúpa akcií za 5/12
257/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kupa akcii - ver.osvetl. za 3/2012