portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
529/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
981,76 EUR
12.09.2013
Predmet: LIKVIDáCIA ODPADU
889/12
faktúra
Pavol Hrnčár
44796412
981,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK 12/12
689/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
975,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - Šport. dom
297/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
951,20 EUR
21.05.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
458/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
951,00 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1225
740/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
950,80 EUR
26.01.2012
Predmet: dovoz pitnej vody-Kopanice
915/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
948,00 EUR
01.03.2013
Predmet: stravné poukážky 12/12
920/12
faktúra
DOPRAVMA, s.r.o.
36038873
947,40 EUR
25.01.2013
Predmet: oprava strechy pohost. ČERT
668/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
939,46 EUR
21.12.2011
Predmet: stavebný dozor 80 b.j. 9/11
318/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
928,48 EUR
12.09.2013
Predmet: pracov. materiál a náradie na práce v obci
727/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
928,00 EUR
30.10.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
63/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
927,84 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
386/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
926,40 EUR
26.06.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
104/2013
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
926,37 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
201/12
faktúra
Ján Ivanovič
924,00 EUR
31.05.2012
Predmet: čistenie VP a úprava skládky
207/11
faktúra
SSUŠ
42003784
922,40 EUR
28.04.2011
Predmet: Strava žiakov 3/11
703/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
921,82 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
826/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
918,00 EUR
02.01.2013
Predmet: stravné lístky 11/12
550/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
911,85 EUR
01.10.2012
Predmet: pohonné hmoty 8/12
171/13
faktúra
BS metal s.r.o.
45402477
909,60 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava kontajnerov
234/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
909,33 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
847/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
908,00 EUR
10.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
060/11
faktúra
Štart-Rudolf Gajdošík
33331740
906,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Snehová fréza
510/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
902,95 EUR
07.09.2012
Predmet: pohonné hmoty 7/12
582/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
901,82 EUR
18.11.2011
Predmet: stavebný dozor 80 b.j. 8/11
131/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
901,65 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné lístky, jednoráz. sociál. výpomoc
836/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
900,00 EUR
01.03.2013
Predmet: plyn 12/12 - Šport. dom
219/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
894,77 EUR
21.05.2013
Predmet: voda I.Q.13 - výtočňa
159/13
faktúra
Ondrej Dian
46631968
892,43 EUR
24.04.2013
Predmet: práce na rekonštrukcii budovy Ocú
614/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
883,21 EUR
26.10.2012
Predmet: odpad 9/12
938/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
880,62 EUR
26.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
744/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - Športový dom
226/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
877,80 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné poukážky 3/12
305/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
871,57 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
470/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
869,58 EUR
26.08.2011
Predmet: odpad za 6/11
249/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
869,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - Športový dom
136/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
868,55 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
192/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
868,06 EUR
31.05.2012
Predmet: pohonné hmoty za 3/12
739/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
866,99 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
055/11
faktúra
ELBA. H Viliam Holý
17923638
866,64 EUR
09.03.2011
Predmet: Materiál na opravu a údržbu miestneho rozhlasu a verj.osvetlenia
830/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
863,18 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky na stavbe "80b.j.-prípojka plynu"
299/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
860,70 EUR
31.05.2012
Predmet: stracvné poukážky 4/12
20/2012 č. 13/!52/2012/NP V-2
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
860,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zák. č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v zmysle Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia
581/11
faktúra
HONOR, s.r.o.
31598251
859,80 EUR
18.11.2011
Predmet: paplóny, vankúše a obliečky pre MŠ
206/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
851,20 EUR
24.04.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ 3/13
438/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
848,51 EUR
30.07.2012
Predmet: likvidácia odpadu 6/12
106/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
847,80 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest
236/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
847,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - MŠ a ŠJ
225/12
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
846,00 EUR
31.05.2012
Predmet: zimná údržba MK
531/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
845,10 EUR
12.09.2013
Predmet: pohonné hmoty
172/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
844,81 EUR
31.05.2012
Predmet: pohonné hmoty 3/12
256/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
837,00 EUR
24.04.2013
Predmet: plyn 4/13 - MŠ 256
694/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
837,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 10/11-Šport. areál
716/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
835,22 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
441/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
835,20 EUR
26.08.2011
Predmet: P H M 6/11
743/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
835,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ č.256
903/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
834,75 EUR
08.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
700/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
828,00 EUR
14.12.2012
Predmet: strava žiakov za 9/12 - ZŠ
514/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
827,56 EUR
26.08.2011
Predmet: PHM 15.7. - 31.7.11
376/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
826,50 EUR
19.07.2012
Predmet: stravné lístky 5/12
489/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
826,46 EUR
07.09.2012
Predmet: likvidácia odpadu 7/12
619/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
821,92 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
436/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
821,60 EUR
07.09.2012
Predmet: stravné žiakov ZŠ za 6/12
362/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
820,80 EUR
19.07.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 5/12
741/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
818,50 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 80 b.j.-10/11
693/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
816,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 10/11 - MŠ, ŠJ
926/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
815,66 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. plynu 6-12/12 - Šport. dom
857/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
815,60 EUR
08.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
910/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
810,78 EUR
01.03.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - Športový dom
314/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
23.07.2012
Predmet: elektrická energia za 5/12 - VO
238/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
31.05.2012
Predmet: elektrina VO za 4/12
159/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
31.05.2012
Predmet: elektr. energia VO za 3/12
54/13
faktúra
Ján Ivanovič
810,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
708/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
809,29 EUR
14.12.2012
Predmet: odpad 10/12
466/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
808,92 EUR
26.08.2011
Predmet: voda 15.3.11-18.6.11 - Športový areál
651/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
806,40 EUR
21.12.2011
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
875/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
806,05 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.12.-15.12.11
688/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
806,00 EUR
26.10.2012
Predmet: plyn 10/12 - MŠ 256
212/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
805,11 EUR
24.04.2013
Predmet: pohonné hmoty
837/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,80 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 11/11