portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2716
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 145/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
224,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Fa za plyn 12/2015
DF 142/2017
faktúra
Základná škola
37831852
223,60 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady 12/2017 - činnosť záujmových útvarov
DF044/2024
faktúra
Základná škola
37831852
222,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 127/2012
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
221,76 EUR
10.10.2012
Predmet: Fa za prenájom priestorov Kolkárne pre záujmový útvar kolky deti a mládež.
DF024/2025
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF148/2024
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF120/2023
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
07/2022
objednávka
Tiket Service, s.r.o.
52005551
220,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Objednávka stravných lístkov
CVC20/2018
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre členov záujmového útvaru Karate
CVC11/2018
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre prepravu členov ZU Karate
CVC11/2017
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Dohoda č. ZS2017057/KP o poskytnutí osobného motorového vozidla pre ZU Karate Žarnovica Žilina a späť
CVC09/2016
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
220,00 EUR
24.02.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre potreby ZU Karate
DF033/2022
faktúra
Tiket Service, s.r.o.
52005551
218,92 EUR
21.04.2022
Predmet: Stravné lístky pre interných zamestnancov
Df 22/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
218,00 EUR
06.04.2015
Predmet: Fa za plyn 3/2015
DF139/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
216,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Preprava Futbal dievčatá
DF 16/2017
faktúra
Základná škola
37831852
214,50 EUR
09.03.2017
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZŠ 1/2017
DF 28/2016
faktúra
Základná škola
37831852
214,50 EUR
28.04.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu ZÚ futbal a jednorázový vstup zumba - 2/2016
DF109/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
214,44 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF048/2025
faktúra
Základná škola
37831852
213,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 72/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
213,90 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Nová Baňa -Žarnovica - Divín dňa 13.5.2012
DF 15/2020
faktúra
Základná škola
37831852
213,20 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 1/2020
DF 62/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
213,17 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prepravné karatistov na súťaž ZC-Žilina a späť 27.4.2018
DF 39/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
213,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za plyn 4/2018
DF 52/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,28 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za poistenie budovy 21.5.2013-20.05.2014
DF 60/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
212,28 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za poistenie budovy - Groupama Garancia poisťovňa, a.s. od 21.5.2012 do 20.5.2013.
DF 126/2014
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
211,32 EUR
01.01.2015
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas NB-ZC-Krupina a späť
DF 63/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
211,20 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za prepravu na futbalový zápas - dorast Žarnovica - Hriňová - Lutila - Žarnovica dňa 25.3.2012
DF103/2024
faktúra
Softip, a.s
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Limited PaM
DF032/2024
faktúra
OZ Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci
08/2024
objednávka
Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Objednávka kurz prvej pomoci pre pracovníkov zariadenia
DF004/2024
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Softip Limited PAM
CVC09/2015
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
210,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Použitie motorového vozidla Mesta Žarnovica na prepravu členov ZU Karate na Slovenský pohár v Karate Bratislava
018/2013
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
210,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Prenájom telocvične pre záujmový útvar Palma Bike team
01/2013
objednávka
Stredná odborná škola
00891827
210,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Objednávka prenájmu telocvične pre záujmový útvar Bike team v dňoch utorok a nedeľa od januára do marca
DF 108/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad 2018
DF 45/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2018
DF 29/2017
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.10.2017
Predmet: Komunálny odpad II. splátka
DF 30/2017
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
208,78 EUR
05.04.2017
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2017
DF 40/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad II.splátka
DF 41/2016
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
02.06.2016
Predmet: Fa za miestny poplatok za komunálny odpad I.splátka
DF 46/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady II. splátka 2015
DF 18/2015
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
208,78 EUR
06.04.2015
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2015-I.splátka
DF 106/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
208,70 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB - ZC - Detva a späť 30.8.2015
DF 88/2019
faktúra
APOLLO 3 s.r.o.
50182579
208,61 EUR
03.08.2019
Predmet: Fa za prepravu autobusom jarné zápasy záujmový útvar futbal
DF 58/2015
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
208,37 EUR
22.06.2015
Predmet: Fa za prepravu
DF028/2024
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF076/2023
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF 112/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
05.11.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady II.splatka 2014
DF 26/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
205,92 EUR
14.04.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady I.polrok 2014
DF 115/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
321117
205,92 EUR
24.10.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad II. splátka rok 2013
DF 34/2013
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
30.04.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 - I.splátka
DF 103/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
09.08.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
DF 35/2012
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
205,92 EUR
29.04.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady I. splátka
DF047/2022
faktúra
Teletandem GM, s.r.o.
36038041
205,80 EUR
05.05.2022
Predmet: Preprava členov ZU Futbal dorast
DF 48/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
205,61 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za prerpavu autobusom ZU futbal
DF 141/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
205,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za plyn 10/2018
DF114/2021
faktúra
Zlavomat.sk
46031103
204,60 EUR
31.01.2022
Predmet: Tulli vaky
DF 42/2019
faktúra
TELETANDEM GM,s.r.o.
36038041
204,00 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa prepravu autobusom ZÚ futbal, ZC-Slovenská Ľupča a späť 30.3.2019
DF 79/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
203,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Fa za dopravu autobusom futbalový zápas dorast 14.6.2013 NB-ZC-Brusno a späť
DF 186/2018
faktúra
Základná škola
37831852
202,80 EUR
27.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť záujmových útvarov 12/2018
DF118/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica
4429931
202,44 EUR
05.11.2024
Predmet: Zasklenie a výmena okna
DF 112/2013
faktúra
Ladislav VOZÁR - RZ BRANKO
33336954
200,90 EUR
24.10.2013
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ futbal-zápas dorast 1.9.2013 NB-ZC-Hontianske Nemce a späť
DF055/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: medaile a poháre na súťaž v Karate
08/2025
objednávka
Viva Trade, s.r.o.
36202347
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov a medailí na okresné športové súťaže
07/2025
objednávka
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Objednávka pohárov na regionálnu súťaž v Karate
02/2025
objednávka
Datalan,a.s.
35810734
200,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Objednávka Balíka 5 Účtovná závierka
21/2024
objednávka
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
200,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Objednávka farby Primalex na ihrisko
20/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
19/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
18/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
16/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
14/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
09/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
200,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Objednávka na valcovanie a kosenie ihriska
04/2024
objednávka
Datalan, a.s.
35810734
200,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka služieb SW v aplikácii Korwín
23/2023
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
200,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Objednávka kostým pre mažoretky
17/2023
objednávka
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Objednávka prepravy na letný športový tábor
DF078/2023
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
200,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Preprava členov detského športového letného tábora
02/2023
objednávka
Datalan a.s.
35810734
200,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Služby SW v aplikácii Korwín
03/2022
objednávka
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
200,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Objednávka kníh pre odmeny za vedomostné súťaže a olympiády
01/2022
objednávka
Datala, a.s.
35810734
200,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Objednávka - SW v aplikácii Korwín, uzatvorenie roka 2021 a otvorenie roka 2022