portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
228/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
26.09.2022
Predmet: El.energia VO
188/2022
faktúra
SSE,a.s.
36403008
147,00 EUR
09.08.2022
Predmet: El.energia VO
142/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
147,00 EUR
06.06.2022
Predmet: elektrická energia VO
72/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
147,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Elektrická energia VO
29/2022
faktúra
SSE, a.s.
36403008
147,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Elektrická energia - Verejné osvetlenie
102/2017
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
146,92 EUR
12.07.2017
Predmet: tenisová sieť
000139
faktúra
AbeeX, s.r.o.
44915853
146,40 EUR
23.03.2015
Predmet: vrecia odpadové
15/2022
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
146,30 EUR
05.04.2022
Predmet: Oprava krovinorezu + píly
326/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
146,03 EUR
13.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby
140800186
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
145,81 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu
102/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
145,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia MŠ
71/2025
faktúra
SSE,a.s.
36403008
145,00 EUR
16.05.2025
Predmet: El.energia MŠ
25/2025
faktúra
SSE, a.s.
36403008
145,00 EUR
21.02.2025
Predmet: elektrina MŠ
342/2022
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
145,00 EUR
17.10.2022
Predmet: predplatné ROPO
194/2018
faktúra
National Pen
144,69 EUR
12.07.2018
Predmet: gélové perá
82/2019
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
144,16 EUR
18.03.2019
Predmet: Elektromateriál
65/2021-5
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
144,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2021
320/2018
faktúra
Galbavý Marek
43974368
144,00 EUR
20.11.2018
Predmet: montáž dverí do pôvodnej zárubne, kovania, prahy - MŠ
299/2018
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
143,99 EUR
19.10.2018
Predmet: hygienické potreby - mydlo, toaletný papier, utierky
249/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
143,98 EUR
04.09.2020
Predmet: Rúška, ochranné rukavice, teplomer
169/2021
faktúra
Rolinec Company, s. r. o.
50434926
143,88 EUR
17.06.2021
Predmet: Toner do tlačiarne
188/2019
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s,
36556858
143,76 EUR
24.06.2019
Predmet: Futbalové siete
354/2020
faktúra
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
143,70 EUR
17.12.2020
Predmet: Kancelárske kreslo - starosta
393/2019
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
143,47 EUR
03.02.2020
Predmet: Elektro materiál
336/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
143,34 EUR
30.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
367/2021
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
143,16 EUR
05.01.2022
Predmet: Skladaná mapa
363/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Plyn - MŠ
330/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Plyn MŠ
289/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Plyn MŠ
259/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Plyn MŠ
237/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
13.08.2019
Predmet: Plyn MŠ
200/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Plyn MŠ
163/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Plyn MŠ
132/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
22.05.2019
Predmet: Plyn - MŠ
101/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Plyn - MŠ
72/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Plyn - MŠ
37/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn MŠ - 02/2019
15/2019
faktúra
SPP,a.s.
35815256
143,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zemný plyn MŠ- 01/2019
1/2015
faktúra
Mihálik Stanislav
47718498
143,00 EUR
23.06.2015
Predmet: čistenie a škárovanie - cintorín
20140517
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
143,00 EUR
05.05.2014
Predmet: reflexný pásik
127/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
142,94 EUR
06.06.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
130800699
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
142,88 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera, oprava verejného osvetlenia
98/2019
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
142,82 EUR
11.04.2019
Predmet: Služby - zariad.WIFI
263/2024
faktúra
Comris s.r.o.
47629959
142,80 EUR
23.09.2024
Predmet: VO-oprava komunikácii
61/2025
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
142,76 EUR
16.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20150117
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
142,50 EUR
05.01.2016
Predmet: propagačný materiál
150800003
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
142,46 EUR
23.03.2015
Predmet: posyp
249/2021
faktúra
PILEXIT s.r.o.
47392258
142,32 EUR
01.10.2021
Predmet: Nožnice na kroviny a dreviny
397/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
142,00 EUR
16.01.2025
Predmet: El.energia MŠ
360/2024
faktúra
SSE,a.s.
36403008
142,00 EUR
29.11.2024
Predmet: El.energia MŠ
14033
faktúra
BAU-GAEDEN spol. s r. o.
46683526
142,00 EUR
17.06.2014
Predmet: obklad - Dom smútku
179/2021
faktúra
Kokoška Marián - MB.Kovanie
45456747
141,98 EUR
16.07.2021
Predmet: Samozatvárač dverí - Bytový dom
149/2023
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
141,90 EUR
18.05.2023
Predmet: Materiál na údržbu
8/2019
faktúra
SSE, a.s.
36403008
141,75 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia MŠ - preplatok
1001394
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
141,62 EUR
17.06.2014
Predmet: elektroinštalačný materiál
20140257
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
141,11 EUR
20.10.2014
Predmet: Náradie - rebrík, lepidlo, lopata, primalex
156/2018
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
141,09 EUR
25.06.2018
Predmet: materiál na údržbu
56/2022
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
141,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Prelepenie zbernej nádoby, hrnčeky MŠ
390/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
140,86 EUR
03.02.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
323/2021
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
140,53 EUR
02.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
452/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
140,03 EUR
02.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
383/2024
faktúra
Ing.Rudolf Pukan-REVIKOM
46916539
140,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Kontrola komínov BD,MŠ
388/2023
faktúra
Ing.Rudolf Pukan-REVIKOM
46916539
140,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Revízia komínov - BD,MŠ
4/2022-2
zmluva
Ing. Jaroslav Vráblik
140,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - predaj pozemku - novovzniknutá CKN parcela 5/5 vo výmere 35 m2 vyznačená ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá vznikla odčlenením dielu č. 2 z EKN parcely 481/1 vo výmere 5253 m2 vyznačená ako ostatná plocha zapísaná na LV 988 pre k.ú. Voznica vo vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1 vzhľadom k celku
292/2021
faktúra
BROART plus, s. r. o.
52829081
140,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Spievam,spievaš,spievame - potlač perá
20150132
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
140,00 EUR
05.02.2016
Predmet: výroba magnetiek
10/13
faktúra
Igor Eržiak ERcompass
30176310
140,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Údržba elektrických zariadení
49/2019
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
139,96 EUR
18.02.2019
Predmet: Koncesný poplatok - verejné osvetlenie
5/2025
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
139,91 EUR
21.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
38/2021
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
139,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Ochranný oblek - testovanie
39/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
139,75 EUR
20.02.2024
Predmet: Knihy pre MŠ
130800351
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
139,38 EUR
18.06.2013
Predmet: Odvoz odpadu
103/2018
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
139,25 EUR
30.04.2018
Predmet: žiarovnky, meteostanica
195/2016
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
139,23 EUR
05.10.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie kalu
20150078
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
138,72 EUR
18.05.2015
Predmet: farby, náradie, metla
368/2021
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
138,07 EUR
05.01.2022
Predmet: Materiál na údržbu BD
458/2022
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
138,04 EUR
23.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
177/2017
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
138,03 EUR
02.10.2017
Predmet: materiál na údržbu okolia obce
7715067
faktúra
e-sport, s.r.o.
44622147
138,00 EUR
18.05.2015
Predmet: športová súprava
286/2024
faktúra
HONOR,s.r.o.
31598251
137,64 EUR
25.10.2024
Predmet: Vankúš, paplón,plachta-MŠ