portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
72/2011
objednávka
Vladimír Rašev
2 560,00 EUR
23.08.2011
Predmet: dodávka a montáž - kancelársky stôl 75x150x60 - PC stôl 75x85x60 - PC stôl 75x100x60 - PC stôl 75x100x50
8/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 559,26 EUR
19.02.2015
Predmet: elektrická energia
498/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 556,88 EUR
16.01.2014
Predmet: plyn
DFJ/23/0036 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 538,40 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
342/2020
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 523,00 EUR
05.01.2021
Predmet: maľovanie priestorov školy
DFJ/22/0077 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 509,64 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
1/2023
zmluva
Občianske združenie Mladý tvorca
37942573
2 500,00 EUR
02.02.2023
Predmet: finančný dar na modernizáciu odborných učební
50/2020
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 500,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Maľovanie priestorov školy po realizácií zákazky s názvom "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
070/2020
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Lyžiarsky výcvik
79/2019
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
88/2018
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik
112/2014
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 500,00 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si maľovanie priestorov školy.
157/2011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
2 500,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Stoly do izieb v ŠI a dosky na školské lavice
036/2011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
2 500,00 EUR
06.04.2011
Predmet: - dodávka a montáž: stôl 75x80x80 24 ks 80,-€/ks 1920,-€ úchytka UP 96 chróm 20 ks 1,-€/ks 20,-€ dosky na školské katedry 120x59 4 ks 20,-€/ks 80,-€ dosky na školské lavice 120,5x45 30 ks 16,-€/ks 480,-€
DFJ/23/0016 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 494,23 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
152/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 494,21 EUR
16.06.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ
23/2021
objednávka
VVE s.r.o.
53293258
2 482,87 EUR
18.05.2021
Predmet: odstránenie škodovej udalosti - oprava kúpelne
91/2021
faktúra
VVE s.r.o.
53293258
2 482,87 EUR
26.05.2021
Predmet: škodová udalosť
DFJ/23/0053 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 479,78 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
159/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 451,66 EUR
27.06.2022
Predmet: Vodné, stočné, voda z povrch. odtoku 02-05/2022.
561/2014
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 434,00 EUR
08.01.2015
Predmet: maľovanie priestorov školy
169/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 428,31 EUR
05.06.2019
Predmet: plyn 4/2019
DFJ/22/0087 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 421,55 EUR
24.01.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/22/0056
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 421,01 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
282/2018
faktúra
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 420,00 EUR
21.08.2018
Predmet: váľanda 12 ks
34/2018
objednávka
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 420,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Objednávame si: Váľanda EDO 12 pružinová poločalúnená s 2/3 úložným priestorom. Rozmery: 195 x 82 (90) x 40 cm v počte 22 kusov.
27/2020
objednávka
BBF elektro s.r.o.
36177245
2 408,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Ubytovanie a strava (večera, raňajky, obed) v penzióne Poráč Park pre 43 osôb v termíne od 20.8.-21.8.2020.
2015/7
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
2 406,00 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
588/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 404,82 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
358/2022
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
2 400,00 EUR
04.01.2023
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia kuchyne-dodatočné náklady
204/2021
faktúra
MULTI-CLUB, spol. s.r.o.
36477575
2 400,00 EUR
27.01.2022
Predmet: materiálne vybavenie ŠJ
43/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 400,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Výmena ústredne v objekte školy za Digitálnu pobočkovú ústredňu
016/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: stravné lístky
212/2013
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
2 400,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Posteľná bielizeň pre ubytovaných žiakov - ŠI.
52/2013
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 400,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Posteľná súprava + posteľné prestieradlo v počte 2 x 100 kusov.
484/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 392,50 EUR
11.12.2012
Predmet: plyn
139/2011
objednávka
SODEXO PASS SR, s.r.o.
2 380,00 EUR
22.12.2011
Predmet: poukážky na regeneráciu pracovnej sily - SF
055/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 374,67 EUR
09.03.2012
Predmet: elekrická energia 1/2012
64/2012
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 370,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Stavebné úpravy 4. nadzemného podlažia.
294/2012
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 369,00 EUR
27.06.2012
Predmet: rekonštrukcia 4.poschodie
221/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma so systémom iSPIN
38/2021
objednávka
Autocont s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Prepojenie ekonomického a personálneho softvéru
327/2015
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
2 357,00 EUR
03.09.2015
Predmet: 9 ks PC zostavy a 1 ks tlačiareň
145/2011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
2 350,00 EUR
05.01.2012
Predmet: obložka zárubne 4 ks, policový regál 1ks, policový regál 2ks s výsuvným stolom, skriňa uzamykateľná 3 ks, stôl s 9ks zásuvkami uzamykateľné 1 ks, obklad na stĺp s nerezovým okopovým coklom 1 ks
203/2021
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 333,63 EUR
17.09.2021
Predmet: maľovanie priestorov
500/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 307,29 EUR
24.11.2014
Predmet: spotreba plynu
322/2022
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 300,00 EUR
04.01.2023
Predmet: revízia elektriny rok 2022
34/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 300,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Bezpečnostný systém
37/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
2 300,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Prípravňa teplej úžitkovej vody
135/2013
objednávka
Ján Sedlák
35274051
2 300,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si opravu zatekajúcej strechy v učebni č. 520.
218/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 287,21 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn 4/2016
579/2013
faktúra
Ján Sedlák - stavebné práce
2 281,00 EUR
24.01.2014
Predmet: oprava strechy
ZDF/23/0012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 261,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Zálohová faktúra 07/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
ZDF/23/0008
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 261,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zálohová faktúra 06/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
194/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
2 255,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Oprava prípravne teplej úžitkovej vody - ŠI.
072/2017
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
30.03.2017
Predmet: lyžiarska škola
15/2017
objednávka
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 250,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si poskytnutie služieb - lyžiarska škola v termíne od 13.2.2017 do 17.2.2017 pre 45 žiakov.
004/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
2 239,00 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia elektroinštalácie a rozvádzačov
56/2014
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 234,23 EUR
24.04.2014
Predmet: elektrická energia
31/2018
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 230,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Objednávame si: posteľné prádlo 100 ks, bavlnené plachty 100 ks.
308/2018
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
2 226,00 EUR
18.09.2018
Predmet: posteľné prádlo ŠI
39/2018
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 226,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás posteľné prádlo v počte 100 ks a plachty 140x220 v počte 100 ks.
117/2011
objednávka
PKO Prešov
2 220,00 EUR
20.10.2011
Predmet: kultúrny program a karaoke, prenájom priestorov PKO a ozvučenie
313/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
2 213,31 EUR
14.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
86/2023
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Dochádzkový systém pre ŠI
71/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
2 200,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch školského internátu.
522/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
2 200,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Prenájom priestorov a kultúrny program pri príležitosti 60.výročia založenia školy
1
dodatok
Union poisťovňa, a.s.
31322051
2 193,48 EUR
04.09.2023
Predmet: poistenie majetku-dodatok
131/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 182,14 EUR
16.06.2023
Predmet: zemný plyn-SŠ, ŠI, ŠJ 04/23
DFJ/23/0117
faktúra
Jozef Jakab
31277870
2 174,28 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0069 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 173,90 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
443/2017
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
2 171,52 EUR
30.11.2017
Predmet: deratizácia priestorov ŠI
220/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 168,39 EUR
22.09.2023
Predmet: elektrická energia 07/2023
202/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 162,28 EUR
18.06.2019
Predmet: plyn 5/2019
325/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 154,25 EUR
04.01.2023
Predmet: vodné, stočné 8-11/2022
174/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 145,92 EUR
23.05.2013
Predmet: elektrická energia
189/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 145,85 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
301/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 145,29 EUR
11.01.2023
Predmet: elektrická energia 10/2022
555/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 140,57 EUR
16.01.2014
Predmet: elektrická energia
317/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 139,43 EUR
01.12.2020
Predmet: plyn 10/2020