portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
007/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
117,77 EUR
16.01.2019
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku za fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018
007/2019
objednávka
Jaroslav Strachan - Penzión Strachan
37115260
336,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Dňa 19.6.2019 si objednávame slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov a ukončenia školského roka 2018/2019 pre 24 zamestnancov školy. Cena za 1 obed je 14,- € na osobu. (Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
007/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.01.2020
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2020 do 31.03.2020 (účtovný program)
007/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
02.06.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre pokročilých používateľov dňa 17.06.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Ľuboslava Michaláková.
007/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
206,24 EUR
22.01.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2021
objednávka
Milan Gardoš
11945184
160,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov.
007/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2022 - 31.01.2022
007/2022
objednávka
Dušan Jankura
31252257
400,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Objednávame si školské potreby pre dvoch odídencov z Ukrajiny: Kalkulačky FX220 = 2 ks á 18,24 €, zošity 464 = 8 ks á 0,91 €, zošity 460 = 8 ks á 0,91 €, zošity 564 = 8 ks á 0,70 € zošity 560 = 8 ks á 0,70 €, sada pravítok 2 ks á 1,59 €, kružidlá 2 ks á 4,18 €, batohy školské tašky 2 ks á 57,47 €, púzdra na perá 2 ks á 11,81 €, perá 6 ks á 1,91 €, lepiaca tyč. pritt 40 g = 2 ks á 2,57 €, suchý pastel 24 ks á 15,09 €, sada gel pier 36 ks = 2 ks á 6,- €, akrylové farby 10 ks = 2 ks á 14,96 €, sada štetcov 2 ks á 1,59 €, perá gumovacie pilot 6 ks á 3,22 €, náčrtník 401 = 2 ks á 1,30 €, fľaša na pitie 500ml = 2 ks á 10,79 €, popis.7790/30 = 2 ks á 3,20 €, sada zvýr.8552/4 = 2 ks á 3,-€, temperové farby 10 ks = 2 kr. á 4,79 €, vrecko na prezúvky 2 ks á 6,18 €, ceruzy s gumou 6 ks á 0,31 €, strúhadlo 2 ks á 0,89 €, gumy 2 ks á 0,39 €, lep.w.120 ml = 2 ks á 1,49 €, lep.p. 18x30 á 0,33 €, perá stabilo point 10 ks á 0,90 €, celkom 400,00 €.
007/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,74 EUR
12.01.2023
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2022 - 31.12.2022
007/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
95,44 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: pečiatka trodat 1 ks á 39,60 €, dovolenkové lístky 47 = 2 ks á 1,16 €, stoček 4911 = 2 ks á 8,- €, štítky APLI = 10 ks á 0,14 €, baliaci papier biely 30 ks á 0,37 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 10 ks á 0,92 €, Xerox papier A3 80 g 500 ks = 1 bal. á 15,75 €, celkom 95,44 €.
007/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
133,12 EUR
12.01.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023 (množstvo 87,211 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
007/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
63,92 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si: Fólia Strech 1,2 kg 50 cm 23 um = 6 ks á 6,62 €, špagát 200 g PP = 4 ks á 3,17 €, špagát jutel 500 g = 2 ks á 5,76, spolu 63,92 €
007/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
16.01.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
007/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,89 EUR
25.04.2025
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300 ml citrus 1 ks á 2,35 €, Domestos 750 ml ultraWhie sparke = 3 ks á 1,88 €, Fixinela 665 ml vodný kameň = 3 ks á 3,37 €, green fresh osviežovač 400 ml á 1,77 €, Indulona 75 ml orig. modrá = 3 ks á 1,72 €, Jar 900 ml Aplle á 3,15 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,15 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, mydlo tekuté 5 litrov antib. á 5,46 €, obrúsky 33*33 symfonia linia 100 ks = 2 bal. á 1,045 €, Q vrecia 25 ks 120 litr. = 2 bal. á 4,99 €, sáčky Ekoz 65x78cm/60litr./50ks = 3 bal. á 2,64 €, Sidolux 5 litrov jap. višňa á 8,35 €, vrecia Ekoz 55x60 cm/35litr./15 ks = 3 bal. á 1,72 €. Cena spolu 89,89 € (bola poskytnutá zľava 4 % v hodnote 3,05 € bez DPH)
008/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
07.02.2011
Predmet: členské za rok 2011
008/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
21,19 EUR
30.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatné za rok 2011 Finančný spravodajca ročník 2011 - nedoplatok
008/2012
objednávka
ELEX - TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
239,40 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávame si opravu školského rozhlasu a opravu odsávania v telocvični T2
008/2013
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
29.01.2013
Predmet: Predplatné časopisu Škola 2013
008/2013
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
113,02 EUR
08.03.2013
Predmet: Objednávame si kancelársky papier 6 balení (krabíc), rýchloviazače priehľadné farebné 4 balenia (40 ks), fixy na interaktívnu tabuľu 3 balenia (12 ks), obálky na CD 10 kusov, lepiace pásky 1 balenie (6 ks), pečiatková farba.
008/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 562,07 EUR
31.01.2014
Predmet: Dodávka tepla za 12/2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku