portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
008/2014
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
616,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 33 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 26. marca 2014, z dôvodu konania pracovnej porady (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
008/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
241,80 EUR
23.01.2015
Predmet: Elektrina - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2014 - 31.12.2014
008/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
141,31 EUR
14.05.2015
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Alex čistič 750ml = 4ks, Alex mydlový čistič 1litr.= 3ks, Pur 0,9litr.= 4ks, Diava 750ml = 1ks, Sidolux 5litr.= 2ks, Ultra citron na riad 5litr.= 2ks, Biela farba na okná 1ks, Riedidlo 1ks, rukavice gumené 5ks, mikroutierky 40*30cm 4ks, krém na ruky 7ks, WC čistič 750ml = 10ks, Cif 500ml = 4ks, Savo 500g = 4ks, Okena 500ml = 8ks, WC vôňa Deo Fresh 150g = 6ks, Hydroxid sodný 800g = 2ks, Savo 5litr.= 1ks, švédske utierky 40*40 = 4ks, handry na podlahu 4ks, osviežovač vzduchu 345ml = 2ks, vrecia 55*60 / 50ks = 10bal.
008/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 878,32 EUR
19.01.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2015
008/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
44,20 EUR
28.04.2016
Predmet: Objednávame si: Prášok proti mravcom Bros 250g = 2 ks, metla s lopatkou a metličkou = 4 ks, zmeták s ručkou = 4 ks, Savo originál 5 litrov, igelitové vrecia 10 ks
008/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
288,77 EUR
24.01.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2017
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
24,80 EUR
29.06.2017
Predmet: Objednávame si všeobecnogeografické tabuľky Severná Amerika v počte 15 ks, hodnota za 1 ks = 1,32 € + poštovné a balné.
008/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
279,47 EUR
19.01.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
199,42 EUR
23.05.2018
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo 100g-5ks, Indulona 85ml-6ks,Harpic WC 750ml-12ks, Tekutý prášok Q-Power 600g-7ks,Okena 500ml-10ks, Sáčky na smeti 35l/50ks -10 bal, Sáčky 60l/50ks -3 bal, Diava Vosk 750ml-5ks, Alex 2v1 750ml-8ks, Jar 900ml-12ks, Fixinela 5litr.- 1ks, Sidolux 5litr.- 2ks, Hydroxid sodný 1kg-2ks, Bros na mravce 100g-2ks, Igelitové vrece hrubé-10ks, Rukavice gumené-10ks, Švédska utierka 40*40 -8ks,Handra z mikrovlákna 60*70 -7ks, Mop bavlnený-5ks.
008/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
30.01.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019 (mzdový program)
008/2019
objednávka
IMMOBAU s.r.o.
35841893
352,00 EUR
21.06.2019
Predmet: V rámci relaxačného dňa 19.6.2019 objednávame si prechádzku Chodníkom korunami stromov Bachledka pre 24 zamestnancov školy. Dohodnutá cena je 16,- € na osobu, poskytnutá zľava - 2 lístky.
008/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 951,28 EUR
16.01.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2020
objednávka
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
5 892,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Cena za dielo 5892,- €.
008/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
22.01.2021
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2021 (účtovný program)
008/2021
objednávka
THS Kežmarok, s.r.o.
17081815
268,90 EUR
29.06.2021
Predmet: Objednávame si benzínovú kosačku RIWALL PRO RPM 5135 (cena 268,90 €)
008/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
124,51 EUR
26.01.2022
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 (množstvo 90,236 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
008/2022
objednávka
Milan Gardoš
11945184
160,30 EUR
15.06.2022
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov 15 ks á 1,90 €, revíziu požiarnych hydrantov 8 ks á 3,90 €, tlakovú skúšku požiarnych hadíc 8 ks á 6,30 €, vypracovanie správy 1 x 2,50 €, opravu HP P6 = 3 ks á 13,90 €, skrinku na kľúče 1 x 6,- €, celková suma 160,30 €.
008/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2023 - 31.01.2023
008/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
83,60 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si papierové utierky Katrin classic 2 vrstvové = 40 ks á 2,09 €. Cena spolu 83,60 €.
008/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 (mzdový program)