portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6222
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
132/2016
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra
46582339
350,00 EUR
05.05.2016
Predmet: FA za školenie
132/2017
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
25.04.2017
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY
132/2018
faktúra
Counselling s.r.o.
45504415
251,29 EUR
25.05.2018
Predmet: fa za publikácie pre špeciálneho pedagóga
132/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
567,60 EUR
04.06.2019
Predmet: Dotácia - predškoláci
132/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,39 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
132/2021
faktúra
AITEC
43829171
33,60 EUR
25.05.2021
Predmet: fa za CD pre 3. ročník
132/2022
faktúra
FasterComp
50559419
486,72 EUR
04.05.2022
Predmet: fa za notebook
132/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
404,00 EUR
24.05.2023
Predmet: fa za vodné a stočné
132/2024
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za bezpečnostnú sim kartu
132/2025
faktúra
RAABE
35908718
49,50 EUR
11.04.2025
Predmet: fa za publikáciu do zš
133/2012
faktúra
Otto Office, s.r.o.
203,30 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ZŠ
133/2013
faktúra
Termomont Dolná Krupá s.r.o.
36229709
129,60 EUR
13.11.2014
Predmet: plyn
133/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
132,80 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
133/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
613,76 EUR
16.04.2015
Predmet: faktúra za ŠJ - príspevok zamestnávateľa (réžia)
133/2016
faktúra
Národný ústav celoživot. vzdelávania
00699438
20,00 EUR
05.05.2016
Predmet: FA za seminár
133/2017
faktúra
Dobrá škola
50099051
29,00 EUR
25.04.2017
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
133/2018
faktúra
NOMILAND
36174319
601,40 EUR
25.05.2018
Predmet: fa za pomôcky do MŠ
133/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
04.06.2019
Predmet: fa za dodávku plynu
133/2020
faktúra
Energie2
46113177
-57,02 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok
133/2021
faktúra
AITEC
43829171
218,68 EUR
25.05.2021
Predmet: fa za učebnice pre 3. ročník
133/2022
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
05.05.2022
Predmet: fa za ochranu objektu
133/2023
faktúra
ROIN, s.r.o.
35848901
82,08 EUR
25.05.2023
Predmet: fa za mopy
133/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,66 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za služby telefónneho opeátora
133/2025
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
740,00 EUR
11.04.2025
Predmet: fa za záhradnícke práce
134/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
24,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v MŠ a ŠJ
134/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
7,36 EUR
13.11.2014
Predmet: telefón
134/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36703176
22,54 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2014
134/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
51,00 EUR
16.04.2015
Predmet: faktúra za ŠJ - Hmotná núdza
134/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
7,03 EUR
09.05.2016
Predmet: FA za tel. hovory
134/2017
faktúra
Dobrá škola
50099051
29,00 EUR
25.04.2017
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
134/2018
faktúra
Orange
35697270
61,78 EUR
25.05.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
134/2019
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.06.2019
Predmet: fa za ochranu objektu
134/2020
faktúra
Energie2
46113177
-10,45 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ
134/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
341,60 EUR
25.05.2021
Predmet: fa za čítanky a šlabikáre
134/2022
faktúra
SWAN
35680202
3,74 EUR
05.05.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
134/2023
faktúra
ILLE
36226947
111,28 EUR
25.05.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky
134/2024
faktúra
Insgraf
47078839
905,90 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za školský nábytok
134/2025
faktúra
RAABE
35908718
49,50 EUR
14.04.2025
Predmet: fa za publikáciu do školskej jedálne
135/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
30,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v ZŠ
135/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
1 040,00 EUR
13.11.2014
Predmet: zemný plyn