portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
026/2015
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
220,50 EUR
01.06.2015
Predmet: Stravné lístky 70ks á 3,15€
026/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
69,30 EUR
13.06.2016
Predmet: Dobitie elektronických stravovacích poukážok (22ks á 3,15€)
026/2017
objednávka
Plynoservis Chabada s.r.o.
36439681
170,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Revízia plyn.zariadenia
026/2018
objednávka
Krasplast, s.r.o.
31583695
1 756,47 EUR
05.06.2018
Predmet: Protišmykové pokrytie schodiska
026/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
46,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Tlač info-letákov 220ks á 0,21€
026/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
01.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky (336ks á 3,83€; zľava -42,47€)
027/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
07.03.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2012
027/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
293,70 EUR
01.03.2013
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2013
027/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
77,70 EUR
03.03.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2014 (259x 0,30€)
027/15
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tlačivá - 3dielne poštové poukážky 2tis. ks
027/16
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2016
027/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
98,02 EUR
24.02.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (29ks á 3,38€)
027/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
33,80 EUR
20.02.2018
Predmet: Elektronické stravné poukážky (10ks á 3,38€)
027/19
faktúra
Randa a spol.
35410663
142,00 EUR
28.02.2019
Predmet: 20ks bielitko, 20ks pero Pilot, 20ks taška
027/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
280,77 EUR
09.03.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2020 (191x 1,47€)
0272012
objednávka
Chrastina Juraj
43527809
220,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Webhosting, správa webstránky
027/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
150,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Tirebne knihy 150ks (HČ)
027/2014
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
45,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ)
027/2015
objednávka
Ševt a.s.
31331131
82,20 EUR
10.06.2015
Predmet: List bianco s vodotlačou štát.znaku (500ks á 0,125)
027/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzbu triednych kníh 6ks
027/2017
objednávka
B2BPartner, s.r.o.
44413467
100,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Skartovací stroj (21l, 70dB)
027/2018
objednávka
Bridge publishing house international, a.s.
01748602
145,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Bridge (15ks)
027/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
61,20 EUR
29.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 17ks á 3,60€
027/2020
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
378,88 EUR
04.06.2020
Predmet: Samolepiaci bloček 7,5x7,5 cm 6ks; obálky C4 2x 25ks; obálka C6 4x 100ks; papier A4/80g/500ks x75 bal; spinky 24/61000ks x10 bal; spony listové 33mm 100ks x10 bal; vrecko samolepiace na CD/DVD 10ks; pákový zakladač A4/5cm 10ks; pákový zakladač A4/8cm 20ks
028/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
424,60 EUR
07.03.2012
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2012
028/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
80,10 EUR
01.03.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2013
028/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka elektriky za 03/2014
028/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
280,50 EUR
03.03.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2015 (255x 1,10€)
028/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
96,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2016 (12h á 8€)
028/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
24.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (8h á 9,90€)
028/18
faktúra
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
50,40 EUR
27.02.2018
Predmet: Väzba triednych kníh 6ks
028/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
328,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2019 (41h á 8€)
028/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2020
028/2012
objednávka
EkoPro s.r.o.
36738506
430,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Meranie škodlivín z kotolne
028/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Triedne knihy 20ks (PČ)
028/2014
objednávka
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky 162ks á 3,-€
028/2015
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
250,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Čistiace prostriedky: Mytol 500ml 3ks; Aktivit citrus 500ml 3ks; Banola 4ks; Indulova 4ks; toaletný papier 24ks; handra 9ks; utierka 20ks; lopatka s metličkou; metla 140cm 2ks; oprašovák 3ks; kefa; ryžák; Aktivit green 3ks; Diava 4ks; sáčky do koša 9rol; PE vrece 3rol; rukavice 18 pár; Banox 500g 3ks; Vau balzam 10ks; Lucia čist.ptášok 3ks; Somo 750 ml 6ks; Banox 1000ml 9ks; Banox 750ml 12ks; Sensi gél 1500ml 8ks.
028/2016
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
8,40 EUR
24.06.2016
Predmet: Väzba triednych kníh (PČ) 1ks
028/2017
objednávka
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
258,00 EUR
19.05.2017
Predmet: Benzínová kosačka MTD46
028/2018
objednávka
Blahová Matilda - FLP
33621462
72,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Predplatné cudzojazyčného dvojmesačníka Hello Kids (11ks)
028/2019
objednávka
TigerPrint, s.r.o.
45698813
666,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Roll up exclusive banner tlačou a grafic.spracovaním 2ks
028/2020
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
10.06.2020
Predmet: List bianco s vodotlačou znaku SR, A4 500ks
029/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
115,80 EUR
07.03.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 02/2012
029/13
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
376,20 EUR
01.03.2013
Predmet: Lektorské služby - zastupovanie za 02/2013
029/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
10.03.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2014
029/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,50 EUR
03.03.2015
Predmet: Príspevok za SF na stravovanie za 02/2015 (255x 0,30€)
029/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
353,80 EUR
07.03.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2016 (305x 1,16€)
029/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
321,32 EUR
24.02.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2017 (277x 1,16€)
029/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
18,72 EUR
27.02.2018
Predmet: Korková nástenka 40x60cm 4ks
029/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,60 EUR
11.03.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2019 (269x 0,40€)
029/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2020
029/2012
objednávka
Červencová Mária
34935801
33,60 EUR
24.09.2012
Predmet: Toaletný papier
029/2013
objednávka
MPM s.r.o.
36374326
225,00 EUR
01.08.2013
Predmet: Servis plynových kotlov
029/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
51,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Toner T1800
029/2015
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
6,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Tekuté mydlo Bann 2ks
029/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
22,05 EUR
30.06.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 7ks á 3,15 €
029/2017
objednávka
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
22.05.2017
Predmet: Kopírovací stroj Canon iR Advance C2220i
029/2018
objednávka
MB Tech BB, s.r.o.
36622524
450,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Dataprojektor Epson EB-S41, držiak na dataprojektor
029/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
14.05.2019
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks á 5,12€
029/2020
objednávka
Talux, s.r.o.
36441821
413,52 EUR
11.06.2020
Predmet: Pravidelný servis plynových kotlov
03
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
0,03 EUR
16.09.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu
030/12
faktúra
MPM s.r.o.
36374326
348,96 EUR
07.03.2012
Predmet: Servisná prehliadka kotlov
030/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
89,10 EUR
01.03.2013
Predmet: Lektorská činnosť, angličtina za 02/2013
030/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2014
030/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2015
030/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
103,70 EUR
07.03.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 02/2016 (305x 0,34€)
030/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
94,18 EUR
24.02.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2017 (277x 0,34€)
030/18
faktúra
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
48,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Sedacia súprava, konferenčný stolík
030/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
360,46 EUR
11.03.2019
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2019 (269x 1,34€)
030/20
faktúra
Stupňanová Jana Mgr.
52590461
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 02/2020 (15h)
030/2012
objednávka
Slovak Telekom a.s.
35763469
50,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Výmena telefónnej ústredne s prenájmom
030/2013
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
360,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Papier A4 100bal; papier A3 5bal; euroobal 5 bal.
030/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
30,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Toner HPCE505A
030/2015
objednávka
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
564,00 EUR
15.06.2015
Predmet: Oprava/repasia poistných pružín ventilu P15217616DN65/16; demontáž, montáž, odvzdušnenie, dopustenie systému
030/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (38ks á 3,15€)
030/2017
objednávka
Krasplast, s.r.o.
31583695
618,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Protišmykové rohože na schodiská
030/2018
objednávka
Nay a.s.
35739487
99,90 EUR
07.08.2018
Predmet: Mikrosystém Sony CMTSBT20
030/2019
objednávka
Ševt a.s.
31331131
568,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Archívne krabice 60ks; obaly na TK 120ks; dosky spisové so šnúrkami 100ks; magnetická stierka 20ks; D-clean čistiaci roztok 250ml 20ks; popisovač Maxiflo 40ks; švédske utierky 20ks
030/2020
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
90,82 EUR
12.06.2020
Predmet: Toner do MF443dw na 3100 str.
031/12
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
116,20 EUR
07.03.2012
Predmet: Údržba výp.techniky, inštalácia software